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泓域咨询MACRO/ 铜加工品项目简介及立项备案申请铜加工品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铜加工用金属塑性变形方法,将铜锭坯加工成板材、带材、箔材、管材、棒材、型材和线材。最主要的金属塑性加工方法是轧制、挤压和拉伸,也可采用锻造、深冲、旋压及其他加工工艺。铜和铜合金加工材的一般规格:板材为(0.425)×(6003000)毫米;带材宽6001000毫米;箔材厚0.0050.05毫米;管材直径可达360毫米;毛细管直径小到0.5毫米;棒材直径5160毫米;线材直径小到0.01毫米。产品供应状态可分为软(M)、硬(Y)和特硬(T)五种。铜加工材的消费量仅次于钢材和铝材,主要用作导电、导热、耐蚀、耐磨和高级弹性材料。铜和铜合金的塑性加工,除应保证制品稳定一致的力学性能、尺寸公差和表面质量外,对要求具有深冲性能的铜材还要控制晶粒大小,如黄铜晶粒粗大,深冲时就会使产品表面出现“桔皮”。一般深冲工艺要求薄板晶粒尺寸为0.030.07毫米。为控制制品的晶粒度,冷加工时,应控制变形量和中间退火工艺制度;热加工时,要控制加热温度和终轧温度。终轧温度过高,卷取后晶粒将继续长大。这些质量要求靠工艺及装备来保证。熔炼和铸造目的是得到具有一定化学成分和温度的熔体,除去熔体中的气体和有害杂质,为塑性加工提供锭坯。紫铜、黄铜、青铜等合金一般用无铁芯工频感应电炉进行熔炼,炉容量达1215吨以上,两台熔炼炉和一台保温炉为一组,同时铸造两根扁锭。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13753.54平方米(折合约20.62亩),其中:净用地面积13753.54平方米(红线范围折合约20.62亩)。项目规划总建筑面积14991.36平方米,其中:规划建设主体工程11464.91平方米,计容建筑面积14991.36平方米;预计建筑工程投资1170.31万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜加工品,根据市场情况,预计年产值5251.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3691.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1170.311159.96179.033691.601.1工程费用万元1170.311159.963747.451.1.1建筑工程费用万元1170.311170.3126.56%1.1.2设备购置及安装费万元1159.961159.9626.33%1.2工程建设其他费用万元1361.331361.3330.90%1.2.1无形资产万元732.72732.721.3预备费万元628.61628.611.3.1基本预备费万元326.14326.141.3.2涨价预备费万元302.47302.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元3691.603691.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金714.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3747.452007.872885.223747.453747.453747.451.1应收账款万元1124.23618.33786.961124.231124.231124.231.2存货万元1686.35927.491180.451686.351686.351686.351.2.1原辅材料万元505.90278.25354.13505.90505.90505.901.2.2燃料动力万元25.3013.9117.7125.3025.3025.301.2.3在产品万元775.72426.65543.00775.72775.72775.721.2.4产成品万元379.43208.69265.60379.43379.43379.431.3现金万元936.86515.27655.80936.86936.86936.862流动负债万元3033.001668.152123.103033.003033.003033.002.1应付账款万元3033.001668.152123.103033.003033.003033.003流动资金万元714.45392.95500.12714.45714.45714.454铺底流动资金万元238.15130.98166.70238.15238.15238.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4406.05万元,其中:固定资产投资3691.60万元,占项目总投资的83.78%;流动资金714.45万元,占项目总投资的16.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1170.31万元,占项目总投资的26.56%;设备购置费1159.96万元,占项目总投资的26.33%;其它投资1361.33万元,占项目总投资的30.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3691.60+714.45=4406.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4406.05119.35%119.35%100.00%2项目建设投资万元3691.60100.00%100.00%83.78%2.1工程费用万元2330.2763.12%63.12%52.89%2.1.1建筑工程费万元1170.3131.70%31.70%26.56%2.1.2设备购置及安装费万元1159.9631.42%31.42%26.33%2.2工程建设其他费用万元732.7219.85%19.85%16.63%2.2.1无形资产万元732.7219.85%19.85%16.63%2.3预备费万元628.6117.03%17.03%14.27%2.3.1基本预备费万元326.148.83%8.83%7.40%2.3.2涨价预备费万元302.478.19%8.19%6.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3691.60100.00%100.00%83.78%5建设期间费用万元6流动资金万元714.4519.35%19.35%16.22%7铺底流动资金万元238.156.45%6.45%5.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.15%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度179.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7015.697015.6911464.9111464.91984.521.1主要生产车间4209.414209.416878.956878.95610.401.2辅助生产车间2245.022245.023668.773668.77315.051.3其他生产车间561.26561.26664.96664.9659.072仓储工程1488.481488.482292.192292.19143.152.1成品贮存372.12372.12573.05573.0535.792.2原料仓储774.01774.011191.941191.9474.442.3辅助材料仓库342.35342.35527.20527.2032.923供配电工程79.3979.3979.3979.395.583.1供配电室79.3979.3979.3979.395.584给排水工程91.2991.2991.2991.294.994.1给排水91.2991.2991.2991.294.995服务性工程942.70942.70942.70942.7058.875.1办公用房480.73480.73480.73480.7334.235.2生活服务461.97461.97461.97461.9723.986消防及环保工程265.94265.94265.94265.9418.686.1消防环保工程265.94265.94265.94265.9418.687项目总图工程39.6939.6939.6939.69-81.297.1场地及道路硬化2769.30459.74459.747.2场区围墙459.742769.302769.307.3安全保卫室39.6939.6939.6939.698绿化工程1023.2135.81合计9923.1814991.3614991.361170.31(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1159.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量463135.27千瓦时,折合56.92吨标准煤。2、项目年总用水量3185.79立方米,折合0.27吨标准煤。3、“铜加工品项目投资建设项目”,年用电量463135.27千瓦时,年总用水量3185.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.19吨标准煤/年。达产年综合节能量19.06吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铜加工品项目”主要从事铜加工品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜加工品项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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