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泓域咨询MACRO/ 隔红外线玻璃项目简介及立项备案申请隔红外线玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景隔红外线玻璃也叫低辐射玻璃,也叫做LOW-E玻璃,对红外线有非常低的透过率,起到良好的隔热效果。最新的三银low-e隔红外线玻璃能将太阳光过滤成冷光源的玻璃,其隔热性能非常优越,夏季可以使红外线辐射热能基本不透过,起到优良的隔热作用,冬季也能够保持暖气不流失,起到很好的保温作用。随着人们生活水平的不断提高和社会经济的不断发展,人们对自身生活和工作场所的要求也越来越高。玻璃门窗是建筑物内外沟通的主要途径,采光、观景、装饰是对玻璃的基本要求,节能、环保则是对玻璃门窗更进一步的要求,且越来越受到社会的重视。隔红外线玻璃不仅继承了Low-E的所有优势性能,而且在传统的劣势方面有了质的突破,可以说是把离线和在线的优势集于一体,在Low-E玻璃产品使用越来越广泛的今天,将具有更加广阔的市场前景。最新的三银low-e隔红外线玻璃与传统的Low-E玻璃相比优势明显,不仅能最大限度降低夏季空调制冷负荷,冬季保温性能更佳,而且产品外观丰富、清透亮丽,为现代建筑个性化的设计提供了多样性的选择。隔红外线玻璃推向市场,对提升建筑性价比、降低建筑运行能耗费用等有明显的直接作用,对降低PM2.5指数、实现国家生态文明建设及节能减排目标具有重大的现实意义。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17948.97平方米(折合约26.91亩),其中:净用地面积17948.97平方米(红线范围折合约26.91亩)。项目规划总建筑面积22615.70平方米,其中:规划建设主体工程16339.82平方米,计容建筑面积22615.70平方米;预计建筑工程投资1637.08万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为隔红外线玻璃,根据市场情况,预计年产值17017.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5166.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1637.081461.95191.995166.451.1工程费用万元1637.081461.9510585.441.1.1建筑工程费用万元1637.081637.0822.43%1.1.2设备购置及安装费万元1461.951461.9520.03%1.2工程建设其他费用万元2067.422067.4228.33%1.2.1无形资产万元838.41838.411.3预备费万元1229.011229.011.3.1基本预备费万元587.37587.371.3.2涨价预备费万元641.64641.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元5166.455166.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2132.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10585.446848.568959.2910585.4410585.4410585.441.1应收账款万元3175.632064.162222.943175.633175.633175.631.2存货万元4763.453096.243334.414763.454763.454763.451.2.1原辅材料万元1429.03928.871000.321429.031429.031429.031.2.2燃料动力万元71.4546.4450.0271.4571.4571.451.2.3在产品万元2191.191424.271533.832191.192191.192191.191.2.4产成品万元1071.78696.65750.241071.781071.781071.781.3现金万元2646.361720.131852.452646.362646.362646.362流动负债万元8453.275494.635917.298453.278453.278453.272.1应付账款万元8453.275494.635917.298453.278453.278453.273流动资金万元2132.171385.911492.522132.172132.172132.174铺底流动资金万元710.72461.97497.51710.72710.72710.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7298.62万元,其中:固定资产投资5166.45万元,占项目总投资的70.79%;流动资金2132.17万元,占项目总投资的29.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1637.08万元,占项目总投资的22.43%;设备购置费1461.95万元,占项目总投资的20.03%;其它投资2067.42万元,占项目总投资的28.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5166.45+2132.17=7298.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7298.62141.27%141.27%100.00%2项目建设投资万元5166.45100.00%100.00%70.79%2.1工程费用万元3099.0359.98%59.98%42.46%2.1.1建筑工程费万元1637.0831.69%31.69%22.43%2.1.2设备购置及安装费万元1461.9528.30%28.30%20.03%2.2工程建设其他费用万元838.4116.23%16.23%11.49%2.2.1无形资产万元838.4116.23%16.23%11.49%2.3预备费万元1229.0123.79%23.79%16.84%2.3.1基本预备费万元587.3711.37%11.37%8.05%2.3.2涨价预备费万元641.6412.42%12.42%8.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5166.45100.00%100.00%70.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2132.1741.27%41.27%29.21%7铺底流动资金万元710.7213.76%13.76%9.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.12%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度191.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9786.479786.4716339.8216339.821301.071.1主要生产车间5871.885871.889803.899803.89806.661.2辅助生产车间3131.673131.675228.745228.74416.341.3其他生产车间782.92782.92947.71947.7178.062仓储工程2076.342076.344079.324079.32236.232.1成品贮存519.09519.091019.831019.8359.062.2原料仓储1079.701079.702121.252121.25122.842.3辅助材料仓库477.56477.56938.24938.2454.333供配电工程110.74110.74110.74110.747.213.1供配电室110.74110.74110.74110.747.214给排水工程127.35127.35127.35127.356.454.1给排水127.35127.35127.35127.356.455服务性工程1315.011315.011315.011315.0176.155.1办公用房566.58566.58566.58566.5844.465.2生活服务748.43748.43748.43748.4330.986消防及环保工程370.97370.97370.97370.9724.176.1消防环保工程370.97370.97370.97370.9724.177项目总图工程55.3755.3755.3755.37-68.387.1场地及道路硬化3800.03574.27574.277.2场区围墙574.273800.033800.037.3安全保卫室55.3755.3755.3755.378绿化工程1547.8854.18合计13842.2522615.7022615.701637.08(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1461.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1354337.07千瓦时,折合166.45吨标准煤。2、项目年总用水量12931.00立方米,折合1.10吨标准煤。3、“隔红外线玻璃项目投资建设项目”,年用电量1354337.07千瓦时,年总用水量12931.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.55吨标准煤/年。达产年综合节能量68.44吨标准煤/年,项目总节能率26.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“隔红外线玻璃项目”主要从事隔红外线玻璃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性隔红外线玻璃项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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