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泓域咨询MACRO/ 麻纺织项目简介及立项备案申请麻纺织项目简介及立项备案申请一、项目建设背景麻纺织是指以苎麻、亚麻、大麻和黄麻等为主要原料进行的纺、织生产活动。麻纺行业是中国传统的纺织行业,尽管在整个纺织产业链中的比重较低,但近年来一直保持快速发展,国内已经形成了从“原料种植—纤维生产—纺纱—织造—印染”较为完整的产业链,中国已经成为世界麻纺织大国。“十二五”期间麻纺织行业将迎来较大的发展空间。在“十二五”期间麻纺织纤维使用量年均增长将达8%,2015年预期达到125万吨(含其他麻类纤维),2020年预期达到200万吨。麻纺织及麻制品制造业(规模以上,不含服装)销售产值2015年预期达到450亿元,2020年预期达到570亿元;出口(不含服装)金额2015年预期达到15亿美元,2020年达到20亿美元。麻制服装及服饰(含麻30%以上)出口金额2015年预期达到135亿美元,2020年达到200亿美元。展望2012年,华经纵横认为,中国麻纺织行业既有机遇,也有挑战。我们要坚定信心,排除万难,抓紧做好中国麻纺织行业稳增长,调结构,保民生,促稳定工作,深化麻纺织企业转型升级,巩固稳定出口,拓展内需市场,创建品牌文化,做强终端产品,争创好的经济效益,促进中国麻纺织行业又快又好发展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13793.56平方米(折合约20.68亩),其中:净用地面积13793.56平方米(红线范围折合约20.68亩)。项目规划总建筑面积19724.79平方米,其中:规划建设主体工程13467.84平方米,计容建筑面积19724.79平方米;预计建筑工程投资1435.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为麻纺织,根据市场情况,预计年产值4015.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3590.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1435.881509.42173.643590.881.1工程费用万元1435.881509.422737.791.1.1建筑工程费用万元1435.881435.8834.47%1.1.2设备购置及安装费万元1509.421509.4236.24%1.2工程建设其他费用万元645.58645.5815.50%1.2.1无形资产万元303.77303.771.3预备费万元341.81341.811.3.1基本预备费万元140.75140.751.3.2涨价预备费万元201.06201.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3590.883590.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金574.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2737.791203.592124.472737.792737.792737.791.1应收账款万元821.34328.53616.00821.34821.34821.341.2存货万元1232.01492.80924.001232.011232.011232.011.2.1原辅材料万元369.60147.84277.20369.60369.60369.601.2.2燃料动力万元18.487.3913.8618.4818.4818.481.2.3在产品万元566.72226.69425.04566.72566.72566.721.2.4产成品万元277.20110.88207.90277.20277.20277.201.3现金万元684.45273.78513.34684.45684.45684.452流动负债万元2163.26865.301622.442163.262163.262163.262.1应付账款万元2163.26865.301622.442163.262163.262163.263流动资金万元574.53229.81430.90574.53574.53574.534铺底流动资金万元191.5176.60143.63191.51191.51191.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4165.41万元,其中:固定资产投资3590.88万元,占项目总投资的86.21%;流动资金574.53万元,占项目总投资的13.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1435.88万元,占项目总投资的34.47%;设备购置费1509.42万元,占项目总投资的36.24%;其它投资645.58万元,占项目总投资的15.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3590.88+574.53=4165.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4165.41116.00%116.00%100.00%2项目建设投资万元3590.88100.00%100.00%86.21%2.1工程费用万元2945.3082.02%82.02%70.71%2.1.1建筑工程费万元1435.8839.99%39.99%34.47%2.1.2设备购置及安装费万元1509.4242.03%42.03%36.24%2.2工程建设其他费用万元303.778.46%8.46%7.29%2.2.1无形资产万元303.778.46%8.46%7.29%2.3预备费万元341.819.52%9.52%8.21%2.3.1基本预备费万元140.753.92%3.92%3.38%2.3.2涨价预备费万元201.065.60%5.60%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3590.88100.00%100.00%86.21%5建设期间费用万元6流动资金万元574.5316.00%16.00%13.79%7铺底流动资金万元191.515.33%5.33%4.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.32%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度173.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6760.126760.1213467.8413467.841078.441.1主要生产车间4056.074056.078080.708080.70668.631.2辅助生产车间2163.242163.244309.714309.71345.101.3其他生产车间540.81540.81781.13781.1364.712仓储工程1434.261434.264067.024067.02236.852.1成品贮存358.56358.561016.751016.7559.212.2原料仓储745.82745.822114.852114.85123.162.3辅助材料仓库329.88329.88935.41935.4154.483供配电工程76.4976.4976.4976.495.013.1供配电室76.4976.4976.4976.495.014给排水工程87.9787.9787.9787.974.484.1给排水87.9787.9787.9787.974.485服务性工程908.36908.36908.36908.3652.905.1办公用房392.55392.55392.55392.5528.525.2生活服务515.81515.81515.81515.8129.466消防及环保工程256.25256.25256.25256.2516.796.1消防环保工程256.25256.25256.25256.2516.797项目总图工程38.2538.2538.2538.2511.387.1场地及道路硬化2582.47387.39387.397.2场区围墙387.392582.472582.477.3安全保卫室38.2538.2538.2538.258绿化工程857.8630.03合计9561.7019724.7919724.791435.88(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1509.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量561425.40千瓦时,折合69.00吨标准煤。2、项目年总用水量2270.27立方米,折合0.19吨标准煤。3、“麻纺织项目投资建设项目”,年用电量561425.40千瓦时,年总用水量2270.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.19吨标准煤/年。达产年综合节能量26.91吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“麻纺织项目”主要从事麻纺织项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性麻纺织项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因

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