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泓域咨询MACRO/ 营养强化剂项目简介及立项备案申请营养强化剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景营养强化剂指的是根据营养需要向食品中添加一种或多种营养素或者某些天然食品,提高食品营养价值的过程。这种经过强化处理的食品称为强化食品。所添加的营养素或含有营养素的物质(包括天然的和人工合成的)称为食品营养强化剂。我国食品卫生法规定,“食品营养强化剂是指为增强营养成分而加入食品中的天然的或者人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂”。食品强化剂主要包括维生素、矿物质、氨基酸三类。此外也包括用于营养强化的天然食品及其制品,如大豆蛋白、骨粉、鱼粉、麦麸等。矿物质类,如钙、铁、锌、硒、镁、钾、钠、铜等;维生素类,如维生素A、维生素D、维生素E、维生素C、B族维生素、叶酸、生物素等;氨基酸类,如牛磺酸、赖氨酸等;其他营养素类,如二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、卵磷脂等。在食品中添加食品营养强化剂,不仅可以补充天然食品的营养缺陷,而且可以改善食品中的营养成分及其比例,以满足人们对营养的需要。另外,利用食品营养强化剂可以特别补充某些营养物质,达到特殊饮食和健康的目的。食品营养强化剂不仅可以提高食品的营养质量,还可以减少和预防很多营养缺乏症及营养缺乏引起的其他并发症,有些营养强化剂还兼有提高食品的感官质量和保藏性能的作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44215.43平方米(折合约66.29亩),其中:净用地面积44215.43平方米(红线范围折合约66.29亩)。项目规划总建筑面积58806.52平方米,其中:规划建设主体工程46804.73平方米,计容建筑面积58806.52平方米;预计建筑工程投资4182.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为营养强化剂,根据市场情况,预计年产值44894.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12790.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4182.313501.53192.9512790.661.1工程费用万元4182.313501.5328292.191.1.1建筑工程费用万元4182.314182.3122.25%1.1.2设备购置及安装费万元3501.533501.5318.63%1.2工程建设其他费用万元5106.825106.8227.17%1.2.1无形资产万元2515.142515.141.3预备费万元2591.682591.681.3.1基本预备费万元1161.971161.971.3.2涨价预备费万元1429.711429.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元12790.6612790.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6004.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28292.1921010.5921531.2128292.1928292.1928292.191.1应收账款万元8487.665092.596365.748487.668487.668487.661.2存货万元12731.497638.899548.6112731.4912731.4912731.491.2.1原辅材料万元3819.452291.672864.593819.453819.453819.451.2.2燃料动力万元190.97114.58143.23190.97190.97190.971.2.3在产品万元5856.493513.894392.365856.495856.495856.491.2.4产成品万元2864.591718.752148.442864.592864.592864.591.3现金万元7073.054243.835304.797073.057073.057073.052流动负债万元22288.1413372.8816716.1022288.1422288.1422288.142.1应付账款万元22288.1413372.8816716.1022288.1422288.1422288.143流动资金万元6004.053602.434503.046004.056004.056004.054铺底流动资金万元2001.331200.811501.012001.332001.332001.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18794.71万元,其中:固定资产投资12790.66万元,占项目总投资的68.05%;流动资金6004.05万元,占项目总投资的31.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4182.31万元,占项目总投资的22.25%;设备购置费3501.53万元,占项目总投资的18.63%;其它投资5106.82万元,占项目总投资的27.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12790.66+6004.05=18794.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18794.71146.94%146.94%100.00%2项目建设投资万元12790.66100.00%100.00%68.05%2.1工程费用万元7683.8460.07%60.07%40.88%2.1.1建筑工程费万元4182.3132.70%32.70%22.25%2.1.2设备购置及安装费万元3501.5327.38%27.38%18.63%2.2工程建设其他费用万元2515.1419.66%19.66%13.38%2.2.1无形资产万元2515.1419.66%19.66%13.38%2.3预备费万元2591.6820.26%20.26%13.79%2.3.1基本预备费万元1161.979.08%9.08%6.18%2.3.2涨价预备费万元1429.7111.18%11.18%7.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12790.66100.00%100.00%68.05%5建设期间费用万元6流动资金万元6004.0546.94%46.94%31.95%7铺底流动资金万元2001.3515.65%15.65%10.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.97%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度192.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23435.8623435.8646804.7346804.733661.621.1主要生产车间14061.5214061.5228082.8428082.842270.201.2辅助生产车间7499.487499.4814977.5114977.511171.721.3其他生产车间1874.871874.872714.672714.67219.702仓储工程4972.254972.257801.167801.16443.852.1成品贮存1243.061243.061950.291950.29110.962.2原料仓储2585.572585.574056.604056.60230.802.3辅助材料仓库1143.621143.621794.271794.27102.093供配电工程265.19265.19265.19265.1916.973.1供配电室265.19265.19265.19265.1916.974给排水工程304.96304.96304.96304.9615.184.1给排水304.96304.96304.96304.9615.185服务性工程3149.093149.093149.093149.09179.175.1办公用房1851.931851.931851.931851.9382.585.2生活服务1297.161297.161297.161297.16104.966消防及环保工程888.37888.37888.37888.3756.866.1消防环保工程888.37888.37888.37888.3756.867项目总图工程132.59132.59132.59132.59-314.637.1场地及道路硬化8529.031729.491729.497.2场区围墙1729.498529.038529.037.3安全保卫室132.59132.59132.59132.598绿化工程3522.66123.29合计33148.3158806.5258806.524182.31(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费3501.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1338307.97千瓦时,折合164.48吨标准煤。2、项目年总用水量27767.57立方米,折合2.37吨标准煤。3、“营养强化剂项目投资建设项目”,年用电量1338307.97千瓦时,年总用水量27767.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.85吨标准煤/年。达产年综合节能量58.62吨标准煤/年,项目总节能率27.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“营养强化剂项目”主要从事营养强化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养强化剂项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物

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