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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轻烃项目简介及立项备案申请轻烃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前,我国乃至世界上一些发达国家所使用的清洁燃料还是以天然气、液化石油气及柴油为主。而天然气、液化石油气都是非常宝贵的化工原料,深加工后的附加值很高,因没有很好的替代能源,只能将其作为普通燃料烧掉。在当今世界能源供应日趋紧张的形势下,将其作为普通燃料烧掉是对有限资源的浪费。因此,国务院提出“贯彻开发与节约并重的方针,改善能源结构与布局,依靠科学技术进步,因地制宜地开拓可替代气源、以提高城市现代化,发展经济、减少环境污染、提高城市品位,这将是各级政府主管部门今后的首要任务。轻烃燃气应用在我国有着巨大的市场空间和良好的发展前景。轻烃燃气的制气原料来源十分广泛,主要来源于油(气)田、炼油厂、溶剂油厂、石油化工厂、天然气净化厂等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23258.29平方米(折合约34.87亩),其中:净用地面积23258.29平方米(红线范围折合约34.87亩)。项目规划总建筑面积39539.09平方米,其中:规划建设主体工程31628.09平方米,计容建筑面积39539.09平方米;预计建筑工程投资3191.62万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轻烃,根据市场情况,预计年产值18132.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6078.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3191.622071.30174.326078.541.1工程费用万元3191.622071.3012519.711.1.1建筑工程费用万元3191.623191.6237.99%1.1.2设备购置及安装费万元2071.302071.3024.66%1.2工程建设其他费用万元815.62815.629.71%1.2.1无形资产万元346.39346.391.3预备费万元469.23469.231.3.1基本预备费万元202.18202.181.3.2涨价预备费万元267.05267.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元6078.546078.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2321.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12519.716869.429729.2612519.7112519.7112519.711.1应收账款万元3755.912253.552629.143755.913755.913755.911.2存货万元5633.873380.323943.715633.875633.875633.871.2.1原辅材料万元1690.161014.101183.111690.161690.161690.161.2.2燃料动力万元84.5150.7059.1684.5184.5184.511.2.3在产品万元2591.581554.951814.112591.582591.582591.581.2.4产成品万元1267.62760.57887.331267.621267.621267.621.3现金万元3129.931877.962190.953129.933129.933129.932流动负债万元10197.856118.717138.4910197.8510197.8510197.852.1应付账款万元10197.856118.717138.4910197.8510197.8510197.853流动资金万元2321.861393.121625.302321.862321.862321.864铺底流动资金万元773.95464.37541.77773.95773.95773.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8400.40万元,其中:固定资产投资6078.54万元,占项目总投资的72.36%;流动资金2321.86万元,占项目总投资的27.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3191.62万元,占项目总投资的37.99%;设备购置费2071.30万元,占项目总投资的24.66%;其它投资815.62万元,占项目总投资的9.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6078.54+2321.86=8400.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8400.40138.20%138.20%100.00%2项目建设投资万元6078.54100.00%100.00%72.36%2.1工程费用万元5262.9286.58%86.58%62.65%2.1.1建筑工程费万元3191.6252.51%52.51%37.99%2.1.2设备购置及安装费万元2071.3034.08%34.08%24.66%2.2工程建设其他费用万元346.395.70%5.70%4.12%2.2.1无形资产万元346.395.70%5.70%4.12%2.3预备费万元469.237.72%7.72%5.59%2.3.1基本预备费万元202.183.33%3.33%2.41%2.3.2涨价预备费万元267.054.39%4.39%3.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6078.54100.00%100.00%72.36%5建设期间费用万元6流动资金万元2321.8638.20%38.20%27.64%7铺底流动资金万元773.9512.73%12.73%9.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.81%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度174.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9012.749012.7431628.0931628.092808.341.1主要生产车间5407.645407.6418976.8518976.851741.171.2辅助生产车间2884.082884.0810120.9910120.99898.671.3其他生产车间721.02721.021834.431834.43168.502仓储工程1912.181912.185142.155142.15332.062.1成品贮存478.05478.051285.541285.5483.022.2原料仓储994.33994.332673.922673.92172.672.3辅助材料仓库439.80439.801182.691182.6976.373供配电工程101.98101.98101.98101.987.413.1供配电室101.98101.98101.98101.987.414给排水工程117.28117.28117.28117.286.634.1给排水117.28117.28117.28117.286.635服务性工程1211.051211.051211.051211.0578.215.1办公用房704.59704.59704.59704.5944.405.2生活服务506.46506.46506.46506.4644.076消防及环保工程341.64341.64341.64341.6424.826.1消防环保工程341.64341.64341.64341.6424.827项目总图工程50.9950.9950.9950.99-108.917.1场地及道路硬化3252.19714.70714.707.2场区围墙714.703252.193252.197.3安全保卫室50.9950.9950.9950.998绿化工程1230.3943.06合计12747.8739539.0939539.093191.62(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2071.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1094942.26千瓦时,折合134.57吨标准煤。2、项目年总用水量19257.99立方米,折合1.64吨标准煤。3、“轻烃项目投资建设项目”,年用电量1094942.26千瓦时,年总用水量19257.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.21吨标准煤/年。达产年综合节能量47.86吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“轻烃项目”主要从事轻烃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轻烃项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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