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泓域咨询MACRO/ 电动汽车电控系统项目简介及立项备案申请电动汽车电控系统项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电动汽车电控系统由各个子系统构成,每一个子系统一般由传感器、信号处理电路、电控单元、控制策略、执行机构、自诊断电路和指示灯组成。在不同类型的电动汽车上,电控系统存在一些区别,但总体来说一般都包括能量管理系统、再生制动控制系统、电机驱动控制系统、电动助力转向控制系统以及动力总成控制系统等。各个子系统功能不是简单的叠加,而是综合各子系统功能来控制电动汽车。电动汽车电控系统对汽车来说非常重要,它相当于电动汽车的大脑,二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38399.19平方米(折合约57.57亩),其中:净用地面积38399.19平方米(红线范围折合约57.57亩)。项目规划总建筑面积47615.00平方米,其中:规划建设主体工程29650.48平方米,计容建筑面积47615.00平方米;预计建筑工程投资3490.03万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车电控系统,根据市场情况,预计年产值25406.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10467.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3490.033876.21181.8210467.381.1工程费用万元3490.033876.2118267.081.1.1建筑工程费用万元3490.033490.0325.21%1.1.2设备购置及安装费万元3876.213876.2128.00%1.2工程建设其他费用万元3101.143101.1422.40%1.2.1无形资产万元1661.951661.951.3预备费万元1439.191439.191.3.1基本预备费万元754.84754.841.3.2涨价预备费万元684.35684.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10467.3810467.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3374.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18267.089292.9614933.9218267.0818267.0818267.081.1应收账款万元5480.123014.074110.095480.125480.125480.121.2存货万元8220.194521.106165.148220.198220.198220.191.2.1原辅材料万元2466.061356.331849.542466.062466.062466.061.2.2燃料动力万元123.3067.8292.48123.30123.30123.301.2.3在产品万元3781.292079.712835.973781.293781.293781.291.2.4产成品万元1849.541017.251387.161849.541849.541849.541.3现金万元4566.772511.723425.084566.774566.774566.772流动负债万元14892.348190.7911169.2614892.3414892.3414892.342.1应付账款万元14892.348190.7911169.2614892.3414892.3414892.343流动资金万元3374.741856.112531.053374.743374.743374.744铺底流动资金万元1124.90618.70843.681124.901124.901124.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13842.12万元,其中:固定资产投资10467.38万元,占项目总投资的75.62%;流动资金3374.74万元,占项目总投资的24.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3490.03万元,占项目总投资的25.21%;设备购置费3876.21万元,占项目总投资的28.00%;其它投资3101.14万元,占项目总投资的22.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10467.38+3374.74=13842.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13842.12132.24%132.24%100.00%2项目建设投资万元10467.38100.00%100.00%75.62%2.1工程费用万元7366.2470.37%70.37%53.22%2.1.1建筑工程费万元3490.0333.34%33.34%25.21%2.1.2设备购置及安装费万元3876.2137.03%37.03%28.00%2.2工程建设其他费用万元1661.9515.88%15.88%12.01%2.2.1无形资产万元1661.9515.88%15.88%12.01%2.3预备费万元1439.1913.75%13.75%10.40%2.3.1基本预备费万元754.847.21%7.21%5.45%2.3.2涨价预备费万元684.356.54%6.54%4.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10467.38100.00%100.00%75.62%5建设期间费用万元6流动资金万元3374.7432.24%32.24%24.38%7铺底流动资金万元1124.9110.75%10.75%8.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.32%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15018.4015018.4029650.4829650.482390.621.1主要生产车间9011.049011.0417790.2917790.291482.181.2辅助生产车间4805.894805.899488.159488.15765.001.3其他生产车间1201.471201.471719.731719.73143.442仓储工程3186.363186.3611676.9411676.94684.712.1成品贮存796.59796.592919.242919.24171.182.2原料仓储1656.911656.916072.016072.01356.052.3辅助材料仓库732.86732.862685.702685.70157.483供配电工程169.94169.94169.94169.9411.213.1供配电室169.94169.94169.94169.9411.214给排水工程195.43195.43195.43195.4310.034.1给排水195.43195.43195.43195.4310.035服务性工程2018.032018.032018.032018.03118.335.1办公用房831.10831.10831.10831.1055.745.2生活服务1186.931186.931186.931186.9357.166消防及环保工程569.30569.30569.30569.3037.566.1消防环保工程569.30569.30569.30569.3037.567项目总图工程84.9784.9784.9784.97168.777.1场地及道路硬化5829.29928.66928.667.2场区围墙928.665829.295829.297.3安全保卫室84.9784.9784.9784.978绿化工程1965.6268.80合计21242.4347615.0047615.003490.03(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3876.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量957189.62千瓦时,折合117.64吨标准煤。2、项目年总用水量19849.99立方米,折合1.70吨标准煤。3、“电动汽车电控系统项目投资建设项目”,年用电量957189.62千瓦时,年总用水量19849.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.34吨标准煤/年。达产年综合节能量48.74吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动汽车电控系统项目”主要从事电动汽车电控系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车电控系统项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目

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