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文档简介
唐山市路北区消防大队2018年部门预算有关事项说明一、主要职责主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、权限范围内建设工程消防设计审核备案、消防竣工备案、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务;所属消防中队(唐山消防一中队、唐山消防二中队)主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。 二、机构设置消防大队为基层单位,内部无内设机构,下属唐山消防一中队、二中队。三、绩效预算信息单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、组织全区消防安全综合监督管理69.00承担全区消防安全监督管理责任,依法行使监督管理职权;根据中华人民共和国消防法等法律法规,依法开展消防执法检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大火灾事故发生,确保全县消防安全形势稳定。定期组织在全区开展消防安全督导检查活动,对重点行业和重点单位加强行政执法监督,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强消防安全监管能力建设,改善执法环境、组织调查处理消防安全违法违规行为;组织开展火灾原因调查;督促社会单位参加消防控制室操作培训;促进社会单位提高消防安全“四个能力”建设水平,全面落实消防安全职责。加强消防安全执法监督40.00定期组织在全区开展消防安全监督执法,对消防安全重点单位实施重点管理,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强消防安全执法能力,改善执法环境。通过监督执法确保全区消防安全,最大限度地发现、纠正、督促社会单位消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保全区安全生产形势持续稳定好转隐患整改率90%70%60%60%行政处罚率90%70%60%60%生产经营单位执法检查率90%70%60%60%加强重点单位、重点行业的专项治理10.00组织对公众聚集场所开业前消防安全检查,组织调查处理消防违法违规行为;对重点场所开业前加强消防安全检查,前移火灾管控关口,清理危害公共安全的消防安全行为公共聚集场所开业前具备安全条件0123公共聚集场所开业前消防安全检查率90%70%50%50%构建和完善安全生产监管体系19制定实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准;组织开展安全生产事故专项调查;提出安全生产举报奖励意见;开展安全生产宣传教育活动,定期向社会公布安全生产重大事项情况;组织全县安全生产目标管理及考核工作;促进企业全面落实安全生产诚信管理。基本建成全区消防安全生产隐患排查治理体系,提高消防安全单位建设标准,规范消防安全操作规程,提升重点单位的消防安全自我管理能力,加大消防安全宣传和信息公开力度,提高全社会消防安全意识,提高火灾事故调查工作的准确性、真实性和可靠性,组织完成安全生产责任目标考核。火灾原因调查190%85%85%安全培训达标率180%60%60%重点单位消防安全“四个能力”建设170%50%50%组织指挥和协调全区安全生产应急救援消防安全预案编制和备案管理,组织应急救援演练,组织协调全区消防安全应急救援工作。定期组织在全区开展消防安全督导检查活动,对重点行业和重点单位加强行政执法监督,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强消防安全监管能力建设,改善执法环境、组织调查处理消防安全违法违规行为;组织开展火灾原因调查;督促社会单位参加消防控制室操作培训;促进社会单位提高消防安全“四个能力”建设水平,全面落实消防安全职责。组织应急预案编制及应急演练组织指导全区消防安全应急救援预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点,组织开展实战化应急演练。加强应急预案的管理与实施,及时组织锻炼应急救援队伍,切实提升应急处置能力。应急预案完成率195%90%90%应急演练次数957560%60%四、2018年部门预算安排的总体情况(一)收入说明2018年部门预算收入154.72万元,全部为一般公共预算收入。(二)支出说明2018年部门预算支出154.72万元,其中基本支出73.72万元,包含人员经费50万元、正常公用经费23.72万元,项目支出81万元。(三)比上年增减情况 2018年部门预算较2017年减少22.91万元,其中人员经费减少22万元,减少原因为工作需要;正常公用经费减少0.01万元,减少原因为工作需要;项目支出增加36万元,增加原因为去年的24万专项业务经费和12万的执法执勤车辆经费全部调整到项目经费。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算安排0.48万元,较2017年预算减少0.01万元。具体安排情况为: (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元,较上年增加0万元。 公务用车购置0万元。较上年预算增加0万元,与上年持平。 公务运行维护经费安排0万元;较上年预算增加0万元。增加(或减少)原因为,与上年持平。 (二)公务接待费。安排0.47万元,较上年预算减少0.01万元。减少原因为工作需要。 (三)因公出国(境)费安0万元,较上年预算增加0万元。与上年持平。 六、机关运行经费说明 2018年机关运行经费共计安排23.72万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。 七、政府采购预算情况说明 2018年部门预算未安排政府采购经费。 八、国有资产信息 上年末我大队国有资产总值为132.92万元,本年度拟购置打印机、空调等国有资产。 九、专业性较强的名词解释1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费:是指因公国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业
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