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文档简介
附表一:2012年受检工程一览表地区:年 月 日序号项目名称工程地址工程类型建筑面积 ()投资 (万元)结构层数工程进度建设单位施工单位监理单位勘察单位设计单位审图单位1广东南雄国际会展中心一期工程(酒店式公寓、酒店)南雄市珠玑工业园框架结构95244.90m19000地上二十层,地下二层六层楼面南雄市英达利实业有限公司金光道集团经纬建筑工程有限公司深圳市昊源建设监理有限公司韶关市建筑设计院匠人规划建设设计股份有限公司韶关市山河建筑工程施工图设计文件审查有限公司合计填表人: 负责人:1附表二:建筑施工质量、安全、建筑节能 检查记录用表(2012年12月份) 县、市、区(住建局、质安站、节能办)检查组成员(签名): 检查日期: 年 月 日注:各县(市、区)住建局、质安站和节能办在受检时,按检查资料顺序复印好材料,装订成册,由检查组长交市住建局。本表打印一式两份,一份由各县(市、区)住建局自查并评分,加盖单位公章后交检查组;另一份供检查组使用。序号检查内容检查情况记录分值评价1开展“安全生产年”、“安全生产月”“质量月”活动情况1、是否制定实施方案,并下发执行;没有方案、档案的本大项为0分。2、是否组织专项检查,有检查记录,有总结。3、有无宣传项目数,出动人数,安全法规教育。62开展专项整治情况1、是否制定起重机械、高支模、深基坑专项整治方案,并下发执行。缺一项为0分。2、 是否根据方案组织专项检查,有检查记录。3、是否建立隐患整治台帐。63对危险性较大工程项目检查及处理情况全年共检查:深基坑 项、高大支模 项、高边坡 项、塔吊 项、外用电梯 项、物料提升机 项、其他工程 项。14全年排查安全隐患:共发停工通知书 份,收到回复 份,发整改期通知书 份,收到回复 份。发出整改没有回复或按时恢复的本大项为0分。81、 对存在重大安全隐患的工地建档登记表。2、 对存在重大安全隐患项目排查登记表。3、 危险较大工程的方案编制情况,缺 项。4、 危险较大工程的方案专家论证情况,缺 项。5、 危险较大工程的方案监理审批情况,缺 项。104组织开展起重机械专项检查情况1、塔吊初次使用登记 台;验收登记 台。2、外用电梯初次使用登记 台;验收登记 台。3、物料提升机初次使用登记 台;验收登记 台。起重设备进场无登记的0分,无一机一档的0分,特种作业人员有1人次无证上岗为0分。(物料提升机持广东省住建厅培训合格或经过市协会组织培训考核合格的)本地没有实行初始登记、安装告知的本大项为0分。8序号检查内容检查情况记录分值评价5执行安全生产动态扣分情况1、扣施工企业 次,扣监理企业 次。2、扣项目经理 次,扣专职安全员 次。3、扣总监理工程师 次, 扣专业监理工程师 次。4、扣分通知书的填写、签名是否规范。5、未实行动态扣分管理的(或没有上网)本大项为0分。106制定应急预案情况1、 建设行政主管部门制定的应急预案是否齐全。没有预案或演练的为大项0分2、建设行政主管部门有否组织应急演练。47对安全监理的检查、跟踪落实情况1、 对监理企业所监理的工程有否超资质检查。2、 对监理企业的安全监理行为检查 次。3、 对拒不执行发出整改的,有否处罚记录 宗。4、 未有监理专项整治方案和检查记录的本大项为0分。88安全防护、文明施工措施费用(安措费)单列及落实情况1、未有实施、落实安措费用方案的。没有方案本大项为0分。2、对安全生产措施费落实检查, 次。3、对违反使用安全生产措施费处罚 宗。4、有否实施安措费招标、支付、监管单列。没有的本大项为0分。(查阅安措费审批表)89“打非治违”专项行动1、 是否制定本地区开展建筑施工安全生产领域“打非治违”专项行动方案;2、有检查记录、总结。410建筑工程质量“渗、漏、裂”质量通病防治1、有方案,无方案为0分。2、有检查记录。3、全年质量投诉 宗,已处理 宗。6序号检查内容检查情况记录分值评价11实行住宅质量分户验收制度情况1、 有方案,无方案为0分。2、 有检查记录。3、 已实行分户验收的住宅类型。商品住宅保障性住房 其他住宅 4、已实行分户验收的单位工程总数。商品住宅 项 保障性住房 项 其他住宅 项812贯彻落实住建部建质201166号、建质2011111号、建质2011158号三份文件的情况1、是否转发,未转发为0分;2、有检查记录;3、房屋市政工程生产安全和质量事故查处督办, 共 项;4、房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办, 共 项。813对本地区建筑工地的计划生育检查及跟踪情况1、 是否制定实施方案,并下发执行。没有方案本大项为0分。2、 有否成立专门机构。3、组织检查时间,有记录,总结。缺措施、登记表、育 龄妇女三证、制度,一项扣1分。4、检查项目数,出动人数。814对本地区建筑工程拖欠工程款或农民工工资检查及跟踪情况1、 是否制定实施方案或长效机制的,并下发执行。2、 有否成立专门机构。3、 组织检查时间,有否在节前实施检查,有记录,总结。4、 检查项目数,出动人数。 没有方案、检查的本大项为0分。8序号检查内容检查情况记录分值评价15建筑节能1、是否成立建筑节能专门管理机构;是 否2、是否转发(制定)建筑节能方面的文件或规定;是 否3、新建建筑设计阶段执行建筑节能标准比例为 ; 4、施工阶段执行建筑节能标准比例为 ; 5、新建建筑节能设计审查备案项目 个,备案率 ;6、是否开展既有建筑节能改造工作,是 否7、是否设定建筑节能试点示范项目,是 否1416“禁实”工作,推进新型墙材应用1、是否成立墙改管理机构;是 否2、有无制定禁实工作方案,无方案为0分;3、有检查记录;4、本地区新型墙材企业有 家;5、本地区建筑应用新型墙材比例为 ;6、新型墙材基金征求标准 元/平方米,征收的新建建筑工程项目 个,建筑面积 万平方米,征收金额 万元。1217“禁现”工作,散装水泥应用1、是否转发(制定)现场搅拌混凝土的有关文件、规定;2、是否成立散装水泥管理机构;3、本地区使用预拌混凝土的工地 个;预拌混凝土使用量 万立方米;4、本地区使用散装水泥的工地 个;散装水泥使用量 万立方米;5、本地区生产散装水泥的企业有 家,混凝土搅拌站 个;6、散装水泥专项资金征收、使用和管理情况。12合计备注:1、除注明外,每小项分值2分,总分162分;缺项不扣分,总分相应减少。2、实得分应得分得分 (%)。附表三:建 筑 施 工 安 全 生 产督查记录用表(2012年12月份)(施工企业项目部用)工程地址: 工程名称: 工程规模:地上: 层;地下: 层;结构: ;面积: 施工单位: 监理单位: 项目经理: 安全考核合格证号: 专职安全员: 安全考核合格证号: 总监理工程师: 注册执业证号: 专业监理工程师: 注册执业证号: 安全监理员: (项目经理签名) (专业监理工程师签名) 检查人员(签名): 检查日期: 年 月 日序号检查内容检查情况记录分值1落实建设行政主管部门布置的工作情况2、 制定“安全生产年”活动方案3、 制定“安全生产月”活动方案3、制定起重机械安全使用专项检查方案2日常安全检查及跟踪整改情况4、 住建局及质安站日常安全检查发整改后的整改回复情况, 缺 项。缺1项扣2分;2、住建局及质安站日常安全检查被扣分后的整改回复情况, 缺 项。缺1项扣2分;3、监理单位日常安全检查发整改后的整改回复情况, 缺 项。缺1项扣2分;3施工、监理企业相关人员持证上岗情况1、 施工、监理人员有无相关证书号,填于第1页上。2、 安全监理员有无相关证书号。3、 特种人员有无相关证书号,物料提升机操作员无省住建厅培训的每人次扣2分,扣完本大分项为止。4、 项目经理、专职安全员到位情况,不在场每人扣5分。4专项方案(含危险较大项目)的审批、验收情况2、 专项方案数量及目录,缺 项,缺1项本大项为0分(以下同样)。3、 专项方案企业审批记录,缺 项。4、 专家论证及论证后修改完善纪录,缺 项。5、 图纸变更后专项方案修改、审批纪录,缺 项。5国庆期间施工安全措施落实情况1、节日期间是否停止施工,(不停工的有否报备案)。2、节日期间施工安全措施落实情况。(值班人员名单、应急预案、施工人员名单、专项安全措施等)。没有上述记录或报安监部门备案的本大项为0分。6施工企业相关人员对工地的安全检查落实情况3、 公司安全检查记录。(查阅公司检查制度)4、 公司安全会议、安全教育记录。5、 公司下达的整改记录和整改后验收合格记录。6、 公司每月一次、项目部每周一次的安全检查记录。7、 公司每月一次检查、评分是否上报安监站。缺1次检查扣2分,没有检查或上报的本大项为0分。7深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的现场管理情况1、 深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的确定项目及数量,缺 项。2、 深基坑、高大支模、外脚手架等重大危险源的日常巡查、观测记录,缺 项。3、 施工现场安全网是否送检合格。(如未送检或送检不合格,当场现场抽样送检)4、 是否有扣件钢管脚手架搭设方案(需要论证的无论证0分),是否组织验收,扣件检测 项,钢管检测 项。(扣件式脚手架无验收的为0分。)序号检查内容检查情况记录分值8安全管理架构情况1、 公司的项目安全管理机构是否设置?2、 公司的项目安全管理机构人员配备是否符合要求?3、 公司的项目专职安全员是否到位?缺 人。4、 项目部的安全管理小组是否设置?5、 项目部的安全管理小组人员配备是否符合要求?6、 项目部的专职安全是否到位?缺 人。7、 项目经理是否到位?不在场的本大项为0分。9建筑工人安全教育及应急预案情况3、 三级教育情况。未涉及消防安全的扣2分。2、建筑企业的5种应急预案。缺1种扣2分;3、项目部的应急预案。缺1种扣2分;4、应急演练及记录 种。缺1次扣2分。10安全生产措施费用及落实情况及工人意外保险购置情况1、 安全生产措施费用单列实施计划。(查申报审批表)2、 安全生产措施费用落实情况。(查购置发票和监理签证记录)。没有单独审批、发票或签证的本大项0分。3、 安全生产措施落实公司检查情况。4、 安全生产措施专项资料是否完整。5、 建筑工人意外保险购置情况。11起重机械搭设、检测、验收、登记情况5、 总包与安装的合同(包括安装、顶升、维护、拆卸)。6、 产权与租赁的合同、技术资料。7、 安装单位的资质备案、安装自检资料。8、 安装方案编制、论证、审批资料。9、 有资质的检测单位出具的检测合格报告。10、 使用、安装、监理单位共同验收合格的报告。11、 到安监站的登记(初次使用、安装告知、顶升告知、使用前登记、拆卸前先知、注销使用)的资料。12、 起重设备的安全检查、维修保养记录。13、 起重设备上喷写统一的注册号12落实住建部建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法情况1、建筑施工企业主要负责人带班检查 次,有检查记录。2、工程项目部按规定落实安全生产检查情况。有检查记录。3、项目负责人每月带班生产时间有无少于本月施工时间的80%,查相关记录。注:1、每小项扣分值2分;缺项不扣分,总分相应减少。2、实得分应得分得分(%)。3、得分80以上为合格,工地不合格按动态管理办法SQ3-3对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查,或检查流于形式,检查记录弄虚作假的扣施工企业3分并发整改通知书。各县(市、区)的项目发出执法意见书。附表四:建 筑 施 工 安 全 生 产督查记录用表(2012年12月份)(监理项目部用)工程地址: 工程名称: 工程规模:地上: 层;地下: 层;结构: ;面积: 监理单位: 总监理工程师: 注册执业证号: 专业监理工程师: 注册执业证号: 安全监理员: (专业监理工程师签名) 检查人员(签名): 检查日期: 年 月 日序号检查内容检查情况记录分值1落实建设行政主管部门布置的工作情况1、 开展“安全生产年活动”检查2、 开展“安全生产月”活动检查3、开展起重机械安全使用专项检查2对安全隐患的检查、跟踪落实情况1、 监理对安全隐患的检查发的巡查、整改通知书。2、 监理对安全隐患的检查发出整改的跟踪落实情况。3、 对拒不执行监理对安全隐患发出整改的,监理向安监站汇报的记录。3安全评价情况1、 阶段评价是否完成和按进度评价。2、 阶段评价是否按时网上报安监站。3、 每月报表是否完善和按时。4、 每月报表是否按时网上报安监站。4对工程项目检查及处理情况全年共检查:深基坑 项、高大支模 项、高边坡 项、塔吊 项、外用电梯 项、物料提升机 项、水下作业工程 项、扣件式脚手架 项、扣件检测 项,验收 项。全年检查安全隐患: 1、共发停工通知书 份,收到回复 份。2、发整改期通知书 份,收到回复 份。3、每月是否组织召开安全例会。缺一次扣2分。5对起重机械专项检查情况1、 塔吊初次使用登记 台;验收登记 台。2、 外用电梯初次使用登记 台;验收登记 台。3、 物料提升机初次使用登记 台;验收登记 台。4、 塔吊(持省厅证)司机 人,司索 人,指挥 人,电工 人。6监理人员情况1、 总监、专监是否按招标文件和合同约定到位?不到位每人扣5分。2、 专业是否配套?3、 安全监理人员是否持证上岗?4、安全监理人员是否到位?序号检查内容检查情况记录分值7对施工组织设计、专项施工方案的审查情况1、 是否对施工组织设计的审查?2、 专项方案审查 项,未通过 项,缺 项。3、 需通过专家论证 项,仍未通过 项,缺 项。4、 对未通过方案审查就施工的发出停工通知 份。8制定应急预案情况1、 监督建筑公司制定的应急预案是否齐全?2、 监督建筑公司有否组织应急演练,有 次。3、 监督项目部制定的应急预案是否齐全。4、 监督项目部有否组织应急演练,有 次。9安全生产措施费用单列及落实情况1、 核查安全生产措施费用实施方案、计划。2、 对安全生产措施落实检查, 次。3、 对违反使用安全生产措施费处罚 宗。10监理资料情况1、 监理规划、细则、旁站方案、月报、日志、旁站记录、会议记录、监理通知、有无安全生产和文明施工的专项内容(缺一项扣2分)。2、 项目监理人员更换,有无公司和经建设单位共签文件。注:1、每小项分值2分;缺项不扣分,总分相应减少。2、实得分应得分得分(%)。3、得分80以上为合格,工地不合格按动态管理办法JQ3-3未对施工现场进行定期安全检查,并做好检查记录的扣监理公司3分并发整改通知书。各县(市、区)的项目发出执法意见书。附表五:建筑工程监理工作检查表工程名称: 工程地点:监理单位:总监理工程师: 专业监理工程师:检查内容序号分项内容评 分 原 则应得分实得分监理工作依据 25分1监理规划有完整的监理规划得6分,工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣1分,无项目机构组织形式、人员配备扣2分,无岗位职责扣2分,无质量、进度、投资控制的方法和措施扣2分,监理规划中项目监理组织形式、人员配备与现场实际人员配备不符扣2分,总分6分,扣完为止。无节能专篇为0分62监理实施细则(二类以上工程应编制)实施细则有重点、有针对性、有“三控”具体措施得4分,针对性不强,无具体措施扣2分,二类以上工程无实施细则,得0分。无节能专篇为0分 43施工合同及其它有关合同现场有施工合同及相关的重要分包合同、订货合同得4分,无施工合同得0分,无主要分包合同扣2分,监理工作范围内的设备安装无订货合同,扣2分。有分包而无资料或不全的为0分。44施工图纸及设计文件施工图纸设计变更文件齐全、管理有序得6分,图纸不全(已出图纸),设计变更文件无记录登记、管理不善,扣2分。施工现场无审查合格图纸的为0分。65有关的土建、水电、安装、装修、节能规范标准土建、水电、安装、装修、节能等与工程有关的规范、标准齐全,可随时备查者得5分,缺一项扣1分,使用过期规范扣2分。5项目 监理 组织 25分1监理组织机构项目监理人员设置架构合理,并与现场实际配备人员相符得3分,人员设置不合理,不能满足“三控”要求扣2分,现场实际配备人员不足,缺一人扣1分。32监理人员持证上岗情况项目监理人员全部持有市建设局颁发的上岗证,且具相应资格得3分,总监、总监代表无证上岗或上岗证资格不符扣2分,普通监理员无证上岗扣1分。33监理人员现场考察现场监理人员不熟悉工程概况,不了解工地情况扣1.5分,不熟悉监理工作程序,材料送检程序要求,不了解竣工验收备案制度,扣1.5分。34现场设立独立办公场所现场无独立办公场所扣3分。35上墙图表上墙图表整齐、完整得3分,各监理单位图表不求相同,监理组织机构名单(框图)、总平面图、晴雨表、工程进度表、监理工程师守则等重要图表缺一项扣0.5分。36必要的检测工具必要的检测工具:小卷尺、钢卷尺、2米靠尺、吊锤等,必要时须配备经纬仪、水准仪,现场检测工具能满足工作需要得2分,配备不全扣0.5分,无检测工具得0分。27岗位职责检查项目监理机构有岗位职责制度,制度健全得2分,制度不健全扣0.5-1分,无则该项得0分。28旁站制度检查项目监理机构有旁站制度,且制度健全得2分,制度不健全扣0.5-1分,无则该项得0分。29例会制度检查项目监理机构有例会制度,且制度健全得2分,制度不健全扣0.5-1分,无则该项得0分。210原材料送检制度检查项目监理机构有无原材料送审制度,对水泥、砼试件,防水材料、钢材钢筋焊接等,监理人员应监督施工单位送有关单位检验,无送检制度扣2分,制度不健全扣0.5-1分。2监理 资料 25分1监理资料的管理,文件图纸的收发登记监理资料管理有序,分类清楚,资料完整,有记录,有收发文登记得6分。资料不完整,不分类,保管不善扣2分,无收发文登记扣2分。62进场材料、设备、检验、报审资料进场材料报验审批资料齐全,得6分,资料不全不符合要求扣2分,建筑材料报审无监理签字扣2分。63施工单位的资质审查资料 无施工单位资质审查资料扣1分,分包工程无分包单位资质审查资料扣1分,检查发现施工单位超越资质承接工程扣5分。54监理例会纪要、旁站记录、监理日记、监理月报无监理例会纪要,扣2分,无月报扣2分,无监理日记扣2分,无旁站记录扣2分。有会议纪要但没按期召开监理例会扣1分,监理日记,旁站记录内容不详,不能反映真实施工情况扣1分,总分8分,扣完为止。8现场 监督 管理 25分1设计图纸会审有完整的设计图纸、文件会审记录得3分,记录不全,未经设计、监理、业主、施工方确认扣1.5分,无图纸会审得0分。32施工组织设计(方案)审查施工组织设计(方案)有监理单位审核总监签字批准得2分,无审批0分。专项方案审查缺一项的扣2分。23工程进度计划分析及调整措施有进度计划与实际进度对比分析、及调整计划得3分,有对比,无调整扣1分,无进度计划对比分析得0分。 无进度计划上墙的扣1分。34组织隐蔽工程检查、验收隐蔽工程检查验收签认资料齐全,得3分,每发现一项隐蔽工程未验收签认扣0.5分。35结构验收情况结构验收监理有验签得3分,无监理验签得0分,缺项每项扣0.5分,扣完为止。36现场变更审核情况现场变更资料齐全,有监理审核签证得3分,无变更签证资料得0分,缺项每项扣0.5分,扣完为止。现场无施工图交付使用和设计变更资料审查记录的为0分。37签认工程进度款情况有工程进度款支付审核签证制度,并及时签证得2分,无审签制度得0分。28旁站监理落实情况旁站制度落实,有完整的旁站记录得2分,关键工序无旁站记录得0分,实施白蚁防治的项目无白蚁旁站的扣0.5分。29砼浇筑审报制度砼浇筑有监理审批签认的砼浇筑申请单得2分,无审批得0分。210质量安全隐患监督整改情况存在重大质量隐患未及时下达暂停令,扣1分;工地曾发生重大质量安全事故扣2分。2 合 计100附表六: 建筑工程基本情况检查表 (第 组)工程所在地(县、市、区): 工程名称工程地点施工许可证号工程性质公共建筑 居住建筑建筑面积 建筑高度 m层 数结构类型基础形式开工时间 年 月 日建设单位勘察单位设计单位审图单位监理单位施工单位工程勘察负责人工程设计负责人工程项目经理工程技术负责人工程总监专 监工程进度有无分包单位检查组成员: 年 月 日 29法定建设程序主要文件检查表(100分) 序号文件名称主要检查内容与方法应得分实得分1立项申请报告批复建设规模、投资计划。按工程隶属关系,查验县级以上发改局批件。外资企业建设项目还应有省、市外经部门批件。52建设用地规划许可证用地位置、面积界限。查验规划部门核发的证书。103建设工程规划许可证工程地点、规模、规划红线、规划要点等。查验规划部门核发的证书。 104建设用地批准书(工程竣工后换发土地使用证)建设用地位置、面积界限等。查验国土部门核发的证书。 55设计文件公安消防审核意见书消防要求及审核结论。查验公安消防部门核发的消防审核意见书。106环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表建设项目对环境可能造成重大影响的,应当编制环境影响报告书;对环境可能造成轻度影响的,应当编制环境影响报告表;对环境影响很小的,应当填报环境影响登记表。查验环保部门的审查意见。 57施工图设计文件审查审查内容及结论意见。查验审查意见书。 108中标通知书(施工、监理)标的内容。查验中标通知书。标的内容与施工内容不相符的为0分。 109质量、安全监督登记表工程项目名称、地点、规模等。查验质量、安全监督登记表。无质量、安全监督登记表为0分。 1010建筑工程施工许可证或开工报告工程项目名称、地点、规模、建设各方主体。查验施工许可证,逾期未变更的扣5分。建筑工程施工许可证或开工报告为0分 1011施工合同(含分包合同)施工工作内容。查验合同。 1012监理合同监理工作内容。查验合同。 5 合 计100建筑工程结构施工质量检查评分表质保体系(70分)序号检查项目扣分标准应得分实得分1人员落实项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、资料员到位情况。a、项目经理、项目技术负责人不到位扣5分; b、专职安全生产管理人员不到位缺1人扣5分;c、其他人员不到位缺1人扣2分。102资质条件有无签订书面承包合同,有无超越质资等级承揽工程。a、建设单位擅自支解工程分包的,扣5分;b、工程已分包未能提供分包单位资质和安全生产许可证的扣5 分;c、应分包而未分包的扣5分;d、非法转包的扣5分;e、分包无资质单位扣5分。103施工组织设计施工方案a、无,扣10分;b、无质量管理目标扣5分;c、无安全管理目标扣5分;d、有,但无审批单位签字、盖章,扣5分;e、有,手续齐全,但不够详细、可操作性不强,扣3分。f、有,但无单位法定技术负责人签字,扣5分。104质量任制项目经理质量承包责任制;技术负责人责任制;技术交底制;材料采购、检验保管制;质量等级评定、核定制;三检制;样板制;挂牌制;质量问题处理制;公司定期检查制。(每缺1项扣2分)。205广东省二十条通病落实情况各方行为主体通病落实情况A、无签订建筑工程质量通病防治任务书或施工单位无编写建筑工程质量通病防治方案和施工措施或监理在监理规划和监理细则无提出具体要求和监控措施,扣10分;B、完工后的无质量通病防治施工总结报告或建筑工程质量通病防治监理工作评估报告,扣10分20合计70技术资料(100分)序号检查项目扣分标准应得分实得分1施工图文件审查意见书设计变更文件a、无审查意见书,扣5 分;b、审查意见书迟于开工时间,扣3分;c、设计变更手续不全,扣1分;d、先变更,后办手续,扣1分。e、施工过程涉及强条和结构修改未审查合格交付使用的,扣5分;f、审查报告签名不齐的,扣3分。52原材料出厂合格证和进场复验报告a、出厂合格证每缺1份扣1分;b、进场复验报告每缺1份扣2分;c、材料首次检验不合格,加倍复验合格,每2次扣1分,1次不扣分;d、加倍复验时间滞后,扣1分;e、水泥无常规检验报告,扣1分;f、不合格材料退场手续不清晰,扣2分。103 钢筋接头的试验报告a、检验数量不够,少1次扣1分;b、首次不合格,加倍复验合格,每2次扣1分,1次不扣分;c、加倍复验之前隐蔽,扣2分。104 混凝土和砂浆的施工记录a、混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;b、搅拌时间、养护时间,少一种扣1分;c、无现场塌落度检验记录,扣2分。5序号检查项目扣分标准应得分实得分5混凝土和砂浆试件的性能试验报告a、抗压试件数量不够,少一组扣2分;b、抗渗试件数量不够,少一组扣1分;c、试件试验龄期超30天,每2次扣1分;d、强度标准差超5.5,扣2分;e、试件强度不合格,检测合格,扣2分;f、试件制作日期与浇灌记录不符,扣1分;g、试件离散过大,无代表值,每2组扣1分。106预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告a、出厂合格证少1份扣1分;b、检验报告少1份扣1分。57预应力筋安装、张拉及灌浆记录a、安装检验记录少份扣1分;b、张拉检验记录少1份扣1分;c、灌浆检验记录少1份扣1分;d、记录填写不全,扣1分。58隐蔽验收记录a、记录不全,有关人员没签字,扣1分;b、记录不准确,扣1.5分;c、日期不对,扣0.5分。59建筑物沉降观测记录(按规范标准及设计要求应做沉降观测的工程)a、 每少1次扣1分;b、 无人签字扣1分;c、 记录混乱矛盾扣3分。510 建筑垂直度观测记录a、每少1次扣1分;b、无人签字扣1分;c、记录混乱矛盾扣3分。5序号检查项目扣分标准应得分实得分11质量缺陷、事故处理方案和验收记录a、 处理过程程序不全,扣1分;b、 处理方案没经审查、批准,扣1分;c、 处理方案违反有关标准,扣2分;d、 处理过程没有跟踪监督,扣3分;e、 参加验收人员不全,验收记录签字不全,扣1分;f、 验收记录没有明确结论,扣2分。1012复合地基、桩基础施工记录a、 无相应施工记录,扣5分;b、 挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,扣1分;c、 打入式桩施工记录不全,扣1分;d、 复合地基施工过程记录不全,扣1分。513天然地基验槽a、 无验槽记录,扣5分;b、 记录不全,扣1分;c、 承载力判断结论不清晰,扣2分;d、 无勘察单位签字,扣2分。514地基、桩基承载力检测报告a、 检测数量不够,扣5分;b、 承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣10分。1015桩分项、基础分部验收文件a、 缺少1项扣3分;b、 少相关单位签字盖章扣2分;c、 填写混乱错误不齐扣2分。5合 计100实物观感(100分)序号检查项目扣分标准应得分实得分1露筋a、 纵向受力钢筋,每处扣2分;b、 其它部位钢筋,每处扣0.5分。102蜂窝a、 构件主要受力部位,每0.01m2 扣1分;b、 其它部位,每0.04m2 扣1分。103孔洞a、 构件主要受力部位,每处视严重程度,扣15分;b、 其它部位,每2处扣1分。104夹渣a、 构件主要受力部位,每处扣2分;b、 其它部位,每4处扣1分。105裂缝a、 影响结构性能或使用功能的裂缝,扣10分;b、 不影响结构性能或使用功能的裂缝,每3条扣1分。106尺寸缺陷a、 清水混凝土构件,每2处扣1分;b、 普通混凝土构件,每2处扣0.5分。107砌体表面质量a、 表面平整度差,扣15分;b、 砂浆局部不饱满,扣2分;c、 砂浆局部不均匀,扣1分;d、 个别地方有通缝,扣3分;e、 砂浆无勾缝,扣1分。208顶砖质量a、 梁板与顶砖交界有缝,每处扣2分;b、 梁板直接与顶砖接触、无浆,扣2分;c、 顶砖排列无序、斜度不一,扣2分。109纵横墙砌筑质量a、 拉结筋长度、数量不够,扣2分;b、 纵横墙无咬槎,扣2分;c、 纵横墙咬槎不规范,扣1分;d、 构造柱、圈梁不符合规范要求,扣2分。10合 计100结构检验 ( 60分)序号检查项目扣分标准应得分实得分1回弹法测混凝土强度a、检测结果评定不合格,扣15分,并委托有资质单位出具正式报告;b、检测结果经统计标准差超过4.5,扣2分。152板负筋保护层厚度a、检测结果有10%以上的点不合格,扣15分,并委托有资质单位出具正式报告;b、检测结果有90%以上点合格,但超过允许偏差的部分点检测值超过1.5倍允许偏差,扣15分,并提交设计单位复核处理。153楼板厚度a、检测结果有20%以上的点不合格,加倍检测。若仍有20%以上的点不合格,扣15分,并委托有资质单位出具正式报告;b、检测结果有80%以上的点不合格,但超过允许偏差的部分点检测值超过1.5倍允许偏差,扣15分,并提交设计单位复核处理。154混凝土试块检查a、试块外观质量差,扣2分;b、没有标准养护,扣3分;c、同条件养护试块,没有做到真正的同条件养护,扣3分。15合 计60建筑工程结构施工质量季度检查评分汇总表检查项目应得分实得分法定建设程序主要文件100质保体系70技术资料100实物观感100结构检验60建筑节能220合 计650得分率(合计实得分/应得分)建筑工程结构施工质量检查说明一个项目的检查人员为3-5人,检查时间为半天,检查数量一般为:混凝土强度回弹,612构件;钢筋保护层厚度量测,58个构件;楼板厚度检验,58处。检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。附表七: 工程名称地区分类工程地点建筑总面积建筑层数建筑类别节能设计审查备案编号设计时间设 计 单 位审 图 单 位序号检查项目扣分标准应得分实得分1建筑节能设计审查备案情况1、建筑节能设计审查备案的内容与图纸、施工现场一致,得20分;2、建筑节能设计审查备案的内容与图纸、施工现场有出入,扣10分;3、无建筑节能设计审查备案表,不得分。202建筑节能专项设计1检查图纸,有节能专项设计,且与施工现场一致,得20分;2、有节能专项设计,但与施工现场有出入,扣10分;3、无节能专项设计,不得分。 203建筑节能专编审查情况1、检查审图专项报告,审查内容及结论意见,审查意见书齐全,得20分;2、审查内容及结论意见,审查意见书不齐全,扣10分3、无审图专项报告,不得分。204施工节能方案编制情况建筑节能工程施工前,施工单位1、认真编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准,得20分;2、编制建筑节能工程施工技术方案无针对性,或未经审查批准,扣10分;3、未编制建筑节能工程施工技术方案,不得分。205监理单位对建筑节能方案审查情况总监必须对节能专项施工方案进行审查签认1、总监审查意见、签章齐全,得20分;2、有审查,无签章,扣10分;3、无总监审查、签名,不得分;20建筑节能受检工程基本情况表(施工检查)工程所在地(县、市、区): 序号检查项目扣分标准应得分实得分6质量监督机构对建筑节能的监督情况质监员对各方行为主体的节能监督交底1、节能监督交底资料、日常监督资料齐全,得20分;2、有节能监督交底资料、日常监督资料,但不齐全,扣10分;2、未对节能监督进行交底,未见日常监督资料,不得分。207节能设计变更情况1、无节能设计变更,该项为缺项,不计入总分;2、变更程序完善并经原审图机构重新审核通过,得20分;3、变更程序不完善,未经原审图机构重新审核通过,或未获得监理或建设单位的确认签名,扣10分;4、有节能设计变更,任何设计变更若降低了建筑节能效果,不得分。208建筑节能分部验收情况1、建筑节能分部验收记录齐全,得20 分;2、未按照设计文件及规范验收,并签认,扣10分;3、施工中存在问题
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