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文档简介
山西省法学会2015年度决算根据省财政厅省级部门与决算信息公开办法的要求,我单位将2015年度决算情况公开如下:一、山西省法学会概况(一)主要职责1.团结全省广大法学工作者,法律工作者,发展个人会员和团体会员,组织一支宏大的法学研究队伍,充分发挥“人才库、智囊团”的作用。2.指导本会各学科(专业)研究会和各地、市法学会、各联络站的工作,开展法学研究。3.制定法学研究规划、计划,确定重点研究课题,开展调查研究。4参与法律、法规的草拟、论证工作,对立法、司法、执法等实践活动中的重大问题提出咨询意见、建议和对策,参与政治协商、科学决策和民主监督。5.了解、反映会员和法学工作者、法律工作者的意见和要求,维护其合法权益。6.指导本会兴办的法律服务机构提供优质法律服务。7.编辑出版法律图书和报刊,参与法制宣传和法学教育。8.建立法学信息网络,收集和传播国内外的法学动态、信息,发展同国际的、区域的、各国的及台、港、澳地区的法学、法律团体的联系,促进友好交往和经贸合作。9.领导和管理所属事业单位的工作。承担省委、省政府交办的其它事项。(二)机构设置学会机关有三个内设机构,分别为办公室、研究部、人事会员部。二、2015年度部门决算报表(一)收入支出决算总表 金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,706,735.87一、一般公共服务支出371,487,294.33其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入791,615.13七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出44285,921.009九、医疗卫生与计划生育支出4545,000.0010十、节能环保支出460.0011十一、城乡社区支出470.0012十二、农林水支出480.0013十三、交通运输支出490.0014十四、资源勘探信息等支出500.0015十五、商业服务业等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地区支出530.0018十八、国土海洋气象等支出540.0019十九、住房保障支出550.0020二十、粮油物资储备支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、债务还本支出580.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计241,798,351.00本年支出合计601,818,215.33 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配610.00 年初结转和结余26326,065.41 交纳所得税620.00 基本支出结转270.00 提取职工福利基金630.00 项目支出结转和结余28326,065.41 转入事业基金640.00 经营结余290.00 其他650.0030 年末结转和结余66306,201.0831 基本支出结转6771,900.0032 项目支出结转和结余68234,301.0833 经营结余690.00总计362,124,416.41总计702,124,416.41注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。(二)收入决算表金额单位:元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,798,351.001,706,735.870.000.000.000.0091,615.13201一般公共服务支出1,467,430.001,375,814.870.000.000.000.0091,615.1320129群众团体事务1,467,430.001,375,814.870.000.000.000.0091,615.132012901 行政运行818,814.87818,814.870.000.000.000.000.002012902 一般行政管理事务648,615.13557,000.000.000.000.000.0091,615.13208社会保障和就业支出285,921.00285,921.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休285,921.00285,921.000.000.000.000.000.002080504 未归口管理的行政单位离退休285,921.00285,921.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.0021005医疗保障45,000.0045,000.000.000.000.000.000.002100501 行政单位医疗45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(三)支出决算表金额单位:元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,818,215.33893,335.87924,879.460.000.000.00201一般公共服务支出1,487,294.33669,814.87817,479.460.000.000.0020129群众团体事务1,487,294.33669,814.87817,479.460.000.000.002012901 行政运行746,914.87669,814.8777,100.000.000.000.002012902 一般行政管理事务740,379.460.00740,379.460.000.000.00208社会保障和就业支出285,921.00180,721.00105,200.000.000.000.0020805行政事业单位离退休285,921.00180,721.00105,200.000.000.000.002080504 未归口管理的行政单位离退休285,921.00180,721.00105,200.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出45,000.0042,800.002,200.000.000.000.0021005医疗保障45,000.0042,800.002,200.000.000.000.002100501 行政单位医疗45,000.0042,800.002,200.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(四)财政拨款收入支出决算总表金额单位:元 收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,706,735.87一、一般公共服务支出311,213,816.021,213,816.020.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出38285,921.00285,921.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3945,000.0045,000.000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,706,735.87本年支出合计771,544,737.021,544,737.020.002578年初财政拨款结转和结余264,901.15年末财政拨款结转和结余79166,900.00166,900.000.00一、一般公共预算财政拨款274,901.15 基本支出结转8071,900.0071,900.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余8195,000.0095,000.000.002982总计301,711,637.02总计831,711,637.021,711,637.020.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(一)金额单位:元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,544,737.02893,335.87651,401.15201一般公共服务支出1,213,816.02669,814.87544,001.1520129群众团体事务1,213,816.02669,814.87544,001.152012901 行政运行746,914.87669,814.8777,100.002012902 一般行政管理事务466,901.150.00466,901.15208社会保障和就业支出285,921.00180,721.00105,200.0020805行政事业单位离退休285,921.00180,721.00105,200.002080504 未归口管理的行政单位离退休285,921.00180,721.00105,200.00210医疗卫生与计划生育支出45,000.0042,800.002,200.0021005医疗保障45,000.0042,800.002,200.002100501 行政单位医疗45,000.0042,800.002,200.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。(六)一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 金额单位:元 经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计893,335.87747,672.39145,663.48301工资福利支出506,448.43506,448.430.0030101基本工资97,569.0097,569.000.0030102津贴补贴235,680.00235,680.000.0030103奖金102,400.00102,400.000.0030104社会保障缴费61,599.4361,599.430.0030105伙食费0.000.000.0030106伙食补助费0.000.000.0030107绩效工资0.000.000.0030199其他工资福利支出9,200.009,200.000.00302商品和服务支出145,663.480.00145,663.4830201办公费30,611.480.0030,611.4830202印刷费0.000.000.0030203咨询费0.000.000.0030204手续费0.000.000.0030205水费0.000.000.0030206电费0.000.000.0030207邮电费0.000.000.0030208取暖费33,600.000.0033,600.0030209物业管理费0.000.000.0030211差旅费0.000.000.0030212因公出国(境)费用0.000.000.0030213维修(护)费917.000.00917.0030214租赁费0.000.000.0030215会议费0.000.000.0030216培训费0.000.000.0030217公务接待费7,848.000.007,848.0030218专用材料费0.000.000.0030224被装购置费0.000.000.0030225专用燃料费0.000.000.0030226劳务费0.000.000.0030227委托业务费0.000.000.0030228工会经费0.000.000.0030229福利费0.000.000.0030231公务用车运行维护费68,518.000.0068,518.0030239其他交通费用0.000.000.0030240税金及附加费用0.000.000.0030299其他商品和服务支出4,169.000.004,169.00303对个人和家庭的补助241,223.96241,223.960.0030301离休费0.000.000.0030302退休费125,814.00125,814.000.0030303退职(役)费0.000.000.0030304抚恤金50,738.0050,738.000.0030305生活补助0.000.000.0030306救济费0.000.000.0030307医疗费0.000.000.0030308助学金0.000.000.0030309奖励金3,600.003,600.000.0030310生产补贴0.000.000.0030311住房公积金61,071.9661,071.960.0030312提租补贴0.000.000.0030313购房补贴0.000.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.00310其他资本性支出0.000.000.0031001房屋建筑物购建0.000.000.0031002办公设备购置0.000.000.0031003专用设备购置0.000.000.0031005基础设施建设0.000.000.0031006大型修缮0.000.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.000.0031008物资储备0.000.000.0031009土地补偿0.000.000.0031010安置补助0.000.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.000.0031012拆迁补偿0.000.000.0031013公务用车购置0.000.000.0031019其他交通工具购置0.000.000.0031020产权参股0.000.000.0031099其他资本性支出0.000.000.00其他支出0.000.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无(八)部门决算公开相关信息统计表金额单位:元 一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计1137,173.00137,173.00货物232,173.0032,173.00工程30.000.00服务4105,000.00105,000.00二、机关运行经费项目统计数(一)行政单位5145,663.48(二)参照公务员法管理事业
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