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精品文档车岭镇卫生院财务审签制度实行财务支出核销“一支笔”审核签批制度,对于克服领导成员人人有权、个个批款的“多头签批”混乱现象起到了扼制作用,对于有效的加强财务管理,避免损失浪费,防止国有资产流失,都具有十分重要的意义。一、单位行政“一把手”负责审签单位行政“一把手”是单位的法人代表,代表单位的行政职权,是法律意义上的“单位负责人”。会计法规定:“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”,单位行政“一把手”负责对财务支出核销票据进行审签,这是会计法赋予的职责,也是代表单位行政职权的一种体现,其他领导成员除授权外则无权代理。二、审签按收支计划严格执行凡事预则立,不预则废,按计划执行可减少审签盲目性。单位年初编制财务收支计划,提请单位职代会讨论通过;期中具体支出款项也要有详实的支出计划,交由单位领导班子集体研究决定。单位负责人审签时,应对照收支计划并严格执行,不签批无计划的支出款项,不签批有收支计划但无资金来源的支出款项。三、财务负责人进行技术性和政策性审核财会人员对国家财政法律法规、财经政策、财经纪律比较熟悉,财务支出核销票据在送呈单位负责人签批之前,先经财务负责人审核把关,可有效增强支出合理性,避免走弯路,财务负责人主要对支出票据的合法性、支出的合理性、是否具备相关手续等方面进行技术性和政策性的审核,确保每一笔财务支出合情、合理又合法。四、重大支出款项由领导班子集体研究决定对于新建、扩建房屋、工资晋级、购置车辆、大型设施、大宗办公用品等金额超过一万元的重大支出款项,交由单位领导班子集体研究决定,形成决议后委托单位负责人签批,签批时注以“经集体研究决定”字样。五、重要经济事项予以公示对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金来源与资金运用、对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金来源与资金运用、住房公积金扣缴、结存等重要经济事项,公示37天,详列有关内容,并附注有关政策法规,均无异议后再予签批。欢迎您的下载,资料仅供参考!

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