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泓域咨询MACRO/ PET塑料粒子目投资建设项目立项申请PET塑料粒子目投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45716.18平方米(折合约68.54亩),其中:净用地面积45716.18平方米(红线范围折合约68.54亩)。项目规划总建筑面积71774.40平方米,其中:规划建设主体工程44303.17平方米,计容建筑面积71774.40平方米;预计建筑工程投资6049.59万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PET塑料粒子目,根据市场情况,预计年产值19602.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12677.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6049.595603.84184.9612677.161.1工程费用万元6049.595603.8412905.681.1.1建筑工程费用万元6049.596049.5938.99%1.1.2设备购置及安装费万元5603.845603.8436.11%1.2工程建设其他费用万元1023.731023.736.60%1.2.1无形资产万元447.87447.871.3预备费万元575.86575.861.3.1基本预备费万元312.29312.291.3.2涨价预备费万元263.57263.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元12677.1612677.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2840.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12905.687950.808416.3212905.6812905.6812905.681.1应收账款万元3871.702516.612710.193871.703871.703871.701.2存货万元5807.563774.914065.295807.565807.565807.561.2.1原辅材料万元1742.271132.471219.591742.271742.271742.271.2.2燃料动力万元87.1156.6260.9887.1187.1187.111.2.3在产品万元2671.481736.461870.032671.482671.482671.481.2.4产成品万元1306.70849.36914.691306.701306.701306.701.3现金万元3226.422097.172258.493226.423226.423226.422流动负债万元10065.596542.637045.9110065.5910065.5910065.592.1应付账款万元10065.596542.637045.9110065.5910065.5910065.593流动资金万元2840.091846.061988.062840.092840.092840.094铺底流动资金万元946.69615.35662.69946.69946.69946.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15517.25万元,其中:固定资产投资12677.16万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2840.09万元,占项目总投资的18.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6049.59万元,占项目总投资的38.99%;设备购置费5603.84万元,占项目总投资的36.11%;其它投资1023.73万元,占项目总投资的6.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12677.16+2840.09=15517.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15517.25122.40%122.40%100.00%2项目建设投资万元12677.16100.00%100.00%81.70%2.1工程费用万元11653.4391.92%91.92%75.10%2.1.1建筑工程费万元6049.5947.72%47.72%38.99%2.1.2设备购置及安装费万元5603.8444.20%44.20%36.11%2.2工程建设其他费用万元447.873.53%3.53%2.89%2.2.1无形资产万元447.873.53%3.53%2.89%2.3预备费万元575.864.54%4.54%3.71%2.3.1基本预备费万元312.292.46%2.46%2.01%2.3.2涨价预备费万元263.572.08%2.08%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12677.16100.00%100.00%81.70%5建设期间费用万元6流动资金万元2840.0922.40%22.40%18.30%7铺底流动资金万元946.707.47%7.47%6.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.79%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17385.6517385.6544303.1744303.174107.561.1主要生产车间10431.3910431.3926581.9026581.902546.691.2辅助生产车间5563.415563.4114177.0114177.011314.421.3其他生产车间1390.851390.852569.582569.58246.452仓储工程3688.613688.6117856.3017856.301204.032.1成品贮存922.15922.154464.074464.07301.012.2原料仓储1918.081918.089285.289285.28626.102.3辅助材料仓库848.38848.384106.954106.95276.933供配电工程196.73196.73196.73196.7314.923.1供配电室196.73196.73196.73196.7314.924给排水工程226.23226.23226.23226.2313.354.1给排水226.23226.23226.23226.2313.355服务性工程2336.122336.122336.122336.12157.525.1办公用房977.91977.91977.91977.9163.915.2生活服务1358.211358.211358.211358.2189.066消防及环保工程659.03659.03659.03659.0349.996.1消防环保工程659.03659.03659.03659.0349.997项目总图工程98.3698.3698.3698.36433.057.1场地及道路硬化6785.181149.441149.447.2场区围墙1149.446785.186785.187.3安全保卫室98.3698.3698.3698.368绿化工程1976.3669.17合计24590.7371774.4071774.406049.59(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费5603.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量990956.51千瓦时,折合121.79吨标准煤。2、项目年总用水量17664.37立方米,折合1.51吨标准煤。3、“PET塑料粒子目投资建设项目投资建设项目”,年用电量990956.51千瓦时,年总用水量17664.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.30吨标准煤/年。达产年综合节能量47.95吨标准煤/年,项目总节能率26.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PET塑料粒子目投资建设项目”主要从事PET塑料粒子目项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PET塑料粒子目投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符

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