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泓域咨询MACRO/ LED射灯投资建设项目立项申请LED射灯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10618.64平方米(折合约15.92亩),其中:净用地面积10618.64平方米(红线范围折合约15.92亩)。项目规划总建筑面积16246.52平方米,其中:规划建设主体工程11746.21平方米,计容建筑面积16246.52平方米;预计建筑工程投资1257.30万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED射灯,根据市场情况,预计年产值5935.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2625.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1257.301432.55164.942625.841.1工程费用万元1257.301432.553598.981.1.1建筑工程费用万元1257.301257.3038.77%1.1.2设备购置及安装费万元1432.551432.5544.17%1.2工程建设其他费用万元-64.01-64.01-1.97%1.2.1无形资产万元-27.44-27.441.3预备费万元-36.57-36.571.3.1基本预备费万元-20.42-20.421.3.2涨价预备费万元-16.15-16.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元2625.842625.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金617.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3598.982301.233194.983598.983598.983598.981.1应收账款万元1079.69593.83809.771079.691079.691079.691.2存货万元1619.54890.751214.661619.541619.541619.541.2.1原辅材料万元485.86267.22364.40485.86485.86485.861.2.2燃料动力万元24.2913.3618.2224.2924.2924.291.2.3在产品万元744.99409.74558.74744.99744.99744.991.2.4产成品万元364.40200.42273.30364.40364.40364.401.3现金万元899.75494.86674.81899.75899.75899.752流动负债万元2981.501639.832236.132981.502981.502981.502.1应付账款万元2981.501639.832236.132981.502981.502981.503流动资金万元617.48339.61463.11617.48617.48617.484铺底流动资金万元205.82113.20154.37205.82205.82205.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3243.32万元,其中:固定资产投资2625.84万元,占项目总投资的80.96%;流动资金617.48万元,占项目总投资的19.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1257.30万元,占项目总投资的38.77%;设备购置费1432.55万元,占项目总投资的44.17%;其它投资-64.01万元,占项目总投资的-1.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2625.84+617.48=3243.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3243.32123.52%123.52%100.00%2项目建设投资万元2625.84100.00%100.00%80.96%2.1工程费用万元2689.85102.44%102.44%82.94%2.1.1建筑工程费万元1257.3047.88%47.88%38.77%2.1.2设备购置及安装费万元1432.5554.56%54.56%44.17%2.2工程建设其他费用万元-27.44-1.04%-1.04%-0.85%2.2.1无形资产万元-27.44-1.04%-1.04%-0.85%2.3预备费万元-36.57-1.39%-1.39%-1.13%2.3.1基本预备费万元-20.42-0.78%-0.78%-0.63%2.3.2涨价预备费万元-16.15-0.62%-0.62%-0.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2625.84100.00%100.00%80.96%5建设期间费用万元6流动资金万元617.4823.52%23.52%19.04%7铺底流动资金万元205.837.84%7.84%6.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度164.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5742.405742.4011746.2111746.21999.931.1主要生产车间3445.443445.447047.737047.73619.961.2辅助生产车间1837.571837.573758.793758.79319.981.3其他生产车间459.39459.39681.28681.2860.002仓储工程1218.331218.332925.202925.20181.102.1成品贮存304.58304.58731.30731.3045.272.2原料仓储633.53633.531521.101521.1094.172.3辅助材料仓库280.22280.22672.80672.8041.653供配电工程64.9864.9864.9864.984.533.1供配电室64.9864.9864.9864.984.534给排水工程74.7274.7274.7274.724.054.1给排水74.7274.7274.7274.724.055服务性工程771.61771.61771.61771.6147.775.1办公用房380.14380.14380.14380.1426.265.2生活服务391.47391.47391.47391.4720.446消防及环保工程217.67217.67217.67217.6715.166.1消防环保工程217.67217.67217.67217.6715.167项目总图工程32.4932.4932.4932.49-19.947.1场地及道路硬化2117.09480.08480.087.2场区围墙480.082117.092117.097.3安全保卫室32.4932.4932.4932.498绿化工程705.7224.70合计8122.2016246.5216246.521257.30(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1432.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量788599.27千瓦时,折合96.92吨标准煤。2、项目年总用水量3770.78立方米,折合0.32吨标准煤。3、“LED射灯投资建设项目投资建设项目”,年用电量788599.27千瓦时,年总用水量3770.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.24吨标准煤/年。达产年综合节能量29.05吨标准煤/年,项目总节能率20.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“LED射灯投资建设项目”主要从事LED射灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED射灯投资建设项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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