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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙烯酸投资建设项目立项申请丙烯酸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28814.40平方米(折合约43.20亩),其中:净用地面积28814.40平方米(红线范围折合约43.20亩)。项目规划总建筑面积40052.02平方米,其中:规划建设主体工程29076.35平方米,计容建筑面积40052.02平方米;预计建筑工程投资3196.78万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为丙烯酸,根据市场情况,预计年产值18783.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8615.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3196.782235.60199.438615.381.1工程费用万元3196.782235.6012788.811.1.1建筑工程费用万元3196.783196.7829.67%1.1.2设备购置及安装费万元2235.602235.6020.75%1.2工程建设其他费用万元3183.003183.0029.55%1.2.1无形资产万元1347.841347.841.3预备费万元1835.161835.161.3.1基本预备费万元781.25781.251.3.2涨价预备费万元1053.911053.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8615.388615.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2157.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12788.818702.6311253.4212788.8112788.8112788.811.1应收账款万元3836.642493.822877.483836.643836.643836.641.2存货万元5754.963740.734316.225754.965754.965754.961.2.1原辅材料万元1726.491122.221294.871726.491726.491726.491.2.2燃料动力万元86.3256.1164.7486.3286.3286.321.2.3在产品万元2647.281720.731985.462647.282647.282647.281.2.4产成品万元1294.87841.66971.151294.871294.871294.871.3现金万元3197.202078.182397.903197.203197.203197.202流动负债万元10631.246910.317973.4310631.2410631.2410631.242.1应付账款万元10631.246910.317973.4310631.2410631.2410631.243流动资金万元2157.571402.421618.182157.572157.572157.574铺底流动资金万元719.18467.47539.39719.18719.18719.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10772.95万元,其中:固定资产投资8615.38万元,占项目总投资的79.97%;流动资金2157.57万元,占项目总投资的20.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3196.78万元,占项目总投资的29.67%;设备购置费2235.60万元,占项目总投资的20.75%;其它投资3183.00万元,占项目总投资的29.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8615.38+2157.57=10772.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10772.95125.04%125.04%100.00%2项目建设投资万元8615.38100.00%100.00%79.97%2.1工程费用万元5432.3863.05%63.05%50.43%2.1.1建筑工程费万元3196.7837.11%37.11%29.67%2.1.2设备购置及安装费万元2235.6025.95%25.95%20.75%2.2工程建设其他费用万元1347.8415.64%15.64%12.51%2.2.1无形资产万元1347.8415.64%15.64%12.51%2.3预备费万元1835.1621.30%21.30%17.03%2.3.1基本预备费万元781.259.07%9.07%7.25%2.3.2涨价预备费万元1053.9112.23%12.23%9.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8615.38100.00%100.00%79.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2157.5725.04%25.04%20.03%7铺底流动资金万元719.198.35%8.35%6.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度199.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12296.4112296.4129076.3529076.352552.821.1主要生产车间7377.857377.8517445.8117445.811582.751.2辅助生产车间3934.853934.859304.439304.43816.901.3其他生产车间983.71983.711686.431686.43153.172仓储工程2608.862608.867134.197134.19455.542.1成品贮存652.22652.221783.551783.55113.892.2原料仓储1356.611356.613709.783709.78236.882.3辅助材料仓库600.04600.041640.861640.86104.773供配电工程139.14139.14139.14139.1410.003.1供配电室139.14139.14139.14139.1410.004给排水工程160.01160.01160.01160.018.944.1给排水160.01160.01160.01160.018.945服务性工程1652.281652.281652.281652.28105.505.1办公用房948.44948.44948.44948.4444.045.2生活服务703.84703.84703.84703.8461.076消防及环保工程466.12466.12466.12466.1233.486.1消防环保工程466.12466.12466.12466.1233.487项目总图工程69.5769.5769.5769.57-35.327.1场地及道路硬化4747.941023.271023.277.2场区围墙1023.274747.944747.947.3安全保卫室69.5769.5769.5769.578绿化工程1880.4665.82合计17392.3740052.0240052.023196.78(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2235.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量604061.18千瓦时,折合74.24吨标准煤。2、项目年总用水量14883.33立方米,折合1.27吨标准煤。3、“丙烯酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量604061.18千瓦时,年总用水量14883.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.51吨标准煤/年。达产年综合节能量27.93吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“丙烯酸投资建设项目”主要从事丙烯酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性丙烯酸投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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