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泓域咨询MACRO/ 不干胶制品投资建设项目立项申请不干胶制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19529.76平方米(折合约29.28亩),其中:净用地面积19529.76平方米(红线范围折合约29.28亩)。项目规划总建筑面积21287.44平方米,其中:规划建设主体工程14824.19平方米,计容建筑面积21287.44平方米;预计建筑工程投资1567.32万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不干胶制品,根据市场情况,预计年产值16287.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5623.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1567.322190.09192.065623.521.1工程费用万元1567.322190.0912483.781.1.1建筑工程费用万元1567.321567.3219.57%1.1.2设备购置及安装费万元2190.092190.0927.35%1.2工程建设其他费用万元1866.111866.1123.30%1.2.1无形资产万元1098.641098.641.3预备费万元767.47767.471.3.1基本预备费万元388.43388.431.3.2涨价预备费万元379.04379.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元5623.525623.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2384.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12483.786033.929141.3612483.7812483.7812483.781.1应收账款万元3745.132059.822996.113745.133745.133745.131.2存货万元5617.703089.744494.165617.705617.705617.701.2.1原辅材料万元1685.31926.921348.251685.311685.311685.311.2.2燃料动力万元84.2746.3567.4184.2784.2784.271.2.3在产品万元2584.141421.282067.312584.142584.142584.141.2.4产成品万元1263.98695.191011.191263.981263.981263.981.3现金万元3120.951716.522496.763120.953120.953120.952流动负债万元10099.725554.858079.7810099.7210099.7210099.722.1应付账款万元10099.725554.858079.7810099.7210099.7210099.723流动资金万元2384.061311.231907.252384.062384.062384.064铺底流动资金万元794.68437.08635.75794.68794.68794.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8007.58万元,其中:固定资产投资5623.52万元,占项目总投资的70.23%;流动资金2384.06万元,占项目总投资的29.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1567.32万元,占项目总投资的19.57%;设备购置费2190.09万元,占项目总投资的27.35%;其它投资1866.11万元,占项目总投资的23.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5623.52+2384.06=8007.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8007.58142.39%142.39%100.00%2项目建设投资万元5623.52100.00%100.00%70.23%2.1工程费用万元3757.4166.82%66.82%46.92%2.1.1建筑工程费万元1567.3227.87%27.87%19.57%2.1.2设备购置及安装费万元2190.0938.95%38.95%27.35%2.2工程建设其他费用万元1098.6419.54%19.54%13.72%2.2.1无形资产万元1098.6419.54%19.54%13.72%2.3预备费万元767.4713.65%13.65%9.58%2.3.1基本预备费万元388.436.91%6.91%4.85%2.3.2涨价预备费万元379.046.74%6.74%4.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5623.52100.00%100.00%70.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2384.0642.39%42.39%29.77%7铺底流动资金万元794.6914.13%14.13%9.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.30%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度192.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7773.647773.6414824.1914824.191200.601.1主要生产车间4664.184664.188894.518894.51744.371.2辅助生产车间2487.562487.564743.744743.74384.191.3其他生产车间621.89621.89859.80859.8072.042仓储工程1649.291649.294201.114201.11247.452.1成品贮存412.32412.321050.281050.2861.862.2原料仓储857.63857.632184.582184.58128.672.3辅助材料仓库379.34379.34966.26966.2656.913供配电工程87.9687.9687.9687.965.833.1供配电室87.9687.9687.9687.965.834给排水工程101.16101.16101.16101.165.214.1给排水101.16101.16101.16101.165.215服务性工程1044.551044.551044.551044.5561.535.1办公用房545.98545.98545.98545.9835.595.2生活服务498.57498.57498.57498.5725.966消防及环保工程294.67294.67294.67294.6719.536.1消防环保工程294.67294.67294.67294.6719.537项目总图工程43.9843.9843.9843.98-5.157.1场地及道路硬化2816.96462.10462.107.2场区围墙462.102816.962816.967.3安全保卫室43.9843.9843.9843.988绿化工程923.4632.32合计10995.2521287.4421287.441567.32(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2190.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量859794.52千瓦时,折合105.67吨标准煤。2、项目年总用水量8177.79立方米,折合0.70吨标准煤。3、“不干胶制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量859794.52千瓦时,年总用水量8177.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.37吨标准煤/年。达产年综合节能量45.59吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“不干胶制品投资建设项目”主要从事不干胶制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不干胶制品投资建设项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此,建设

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