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泓域咨询MACRO/ PVC手套投资建设项目立项申请PVC手套投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28887.77平方米(折合约43.31亩),其中:净用地面积28887.77平方米(红线范围折合约43.31亩)。项目规划总建筑面积36976.35平方米,其中:规划建设主体工程23735.76平方米,计容建筑面积36976.35平方米;预计建筑工程投资2903.12万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC手套,根据市场情况,预计年产值13395.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8089.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2903.122213.28186.778089.011.1工程费用万元2903.122213.289956.351.1.1建筑工程费用万元2903.122903.1229.50%1.1.2设备购置及安装费万元2213.282213.2822.49%1.2工程建设其他费用万元2972.612972.6130.20%1.2.1无形资产万元1674.391674.391.3预备费万元1298.221298.221.3.1基本预备费万元728.95728.951.3.2涨价预备费万元569.27569.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8089.018089.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1752.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9956.353909.986038.559956.359956.359956.351.1应收账款万元2986.911194.762090.832986.912986.912986.911.2存货万元4480.361792.143136.254480.364480.364480.361.2.1原辅材料万元1344.11537.64940.881344.111344.111344.111.2.2燃料动力万元67.2126.8847.0467.2167.2167.211.2.3在产品万元2060.97824.391442.682060.972060.972060.971.2.4产成品万元1008.08403.23705.661008.081008.081008.081.3现金万元2489.09995.641742.362489.092489.092489.092流动负债万元8203.613281.445742.538203.618203.618203.612.1应付账款万元8203.613281.445742.538203.618203.618203.613流动资金万元1752.74701.101226.921752.741752.741752.744铺底流动资金万元584.24233.70408.97584.24584.24584.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9841.75万元,其中:固定资产投资8089.01万元,占项目总投资的82.19%;流动资金1752.74万元,占项目总投资的17.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2903.12万元,占项目总投资的29.50%;设备购置费2213.28万元,占项目总投资的22.49%;其它投资2972.61万元,占项目总投资的30.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8089.01+1752.74=9841.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9841.75121.67%121.67%100.00%2项目建设投资万元8089.01100.00%100.00%82.19%2.1工程费用万元5116.4063.25%63.25%51.99%2.1.1建筑工程费万元2903.1235.89%35.89%29.50%2.1.2设备购置及安装费万元2213.2827.36%27.36%22.49%2.2工程建设其他费用万元1674.3920.70%20.70%17.01%2.2.1无形资产万元1674.3920.70%20.70%17.01%2.3预备费万元1298.2216.05%16.05%13.19%2.3.1基本预备费万元728.959.01%9.01%7.41%2.3.2涨价预备费万元569.277.04%7.04%5.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8089.01100.00%100.00%82.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1752.7421.67%21.67%17.81%7铺底流动资金万元584.257.22%7.22%5.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.70%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度186.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14031.0514031.0523735.7623735.762049.921.1主要生产车间8418.638418.6314241.4614241.461270.951.2辅助生产车间4489.944489.947595.447595.44655.971.3其他生产车间1122.481122.481376.671376.67123.002仓储工程2976.892976.898606.388606.38540.572.1成品贮存744.22744.222151.592151.59135.142.2原料仓储1547.981547.984475.324475.32281.102.3辅助材料仓库684.68684.681979.471979.47124.333供配电工程158.77158.77158.77158.7711.223.1供配电室158.77158.77158.77158.7711.224给排水工程182.58182.58182.58182.5810.034.1给排水182.58182.58182.58182.5810.035服务性工程1885.361885.361885.361885.36118.425.1办公用房1067.661067.661067.661067.6651.155.2生活服务817.70817.70817.70817.7056.856消防及环保工程531.87531.87531.87531.8737.586.1消防环保工程531.87531.87531.87531.8737.587项目总图工程79.3879.3879.3879.3863.797.1场地及道路硬化5546.801043.111043.117.2场区围墙1043.115546.805546.807.3安全保卫室79.3879.3879.3879.388绿化工程2045.4671.59合计19845.9036976.3536976.352903.12(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2213.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量850681.53千瓦时,折合104.55吨标准煤。2、项目年总用水量7994.53立方米,折合0.68吨标准煤。3、“PVC手套投资建设项目投资建设项目”,年用电量850681.53千瓦时,年总用水量7994.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.23吨标准煤/年。达产年综合节能量31.43吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PVC手套投资建设项目”主要从事PVC手套项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC手套投资建设项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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