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泓域咨询MACRO/ 中成药口服固体制剂投资建设项目立项申请中成药口服固体制剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37792.22平方米(折合约56.66亩),其中:净用地面积37792.22平方米(红线范围折合约56.66亩)。项目规划总建筑面积51775.34平方米,其中:规划建设主体工程34240.92平方米,计容建筑面积51775.34平方米;预计建筑工程投资4341.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中成药口服固体制剂,根据市场情况,预计年产值24691.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10924.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4341.723370.70192.8110924.611.1工程费用万元4341.723370.7018695.161.1.1建筑工程费用万元4341.724341.7231.56%1.1.2设备购置及安装费万元3370.703370.7024.50%1.2工程建设其他费用万元3212.193212.1923.35%1.2.1无形资产万元1540.681540.681.3预备费万元1671.511671.511.3.1基本预备费万元927.93927.931.3.2涨价预备费万元743.58743.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元10924.6110924.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2831.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18695.167224.9312293.6218695.1618695.1618695.161.1应收账款万元5608.552523.854486.845608.555608.555608.551.2存货万元8412.823785.776730.268412.828412.828412.821.2.1原辅材料万元2523.851135.732019.082523.852523.852523.851.2.2燃料动力万元126.1956.79100.95126.19126.19126.191.2.3在产品万元3869.901741.453095.923869.903869.903869.901.2.4产成品万元1892.88851.801514.311892.881892.881892.881.3现金万元4673.792103.213739.034673.794673.794673.792流动负债万元15863.317138.4912690.6515863.3115863.3115863.312.1应付账款万元15863.317138.4912690.6515863.3115863.3115863.313流动资金万元2831.851274.332265.482831.852831.852831.854铺底流动资金万元943.94424.78755.16943.94943.94943.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13756.46万元,其中:固定资产投资10924.61万元,占项目总投资的79.41%;流动资金2831.85万元,占项目总投资的20.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4341.72万元,占项目总投资的31.56%;设备购置费3370.70万元,占项目总投资的24.50%;其它投资3212.19万元,占项目总投资的23.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10924.61+2831.85=13756.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13756.46125.92%125.92%100.00%2项目建设投资万元10924.61100.00%100.00%79.41%2.1工程费用万元7712.4270.60%70.60%56.06%2.1.1建筑工程费万元4341.7239.74%39.74%31.56%2.1.2设备购置及安装费万元3370.7030.85%30.85%24.50%2.2工程建设其他费用万元1540.6814.10%14.10%11.20%2.2.1无形资产万元1540.6814.10%14.10%11.20%2.3预备费万元1671.5115.30%15.30%12.15%2.3.1基本预备费万元927.938.49%8.49%6.75%2.3.2涨价预备费万元743.586.81%6.81%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10924.61100.00%100.00%79.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2831.8525.92%25.92%20.59%7铺底流动资金万元943.958.64%8.64%6.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.91%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度192.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17343.3717343.3734240.9234240.923158.471.1主要生产车间10406.0210406.0220544.5520544.551958.251.2辅助生产车间5549.885549.8810957.0910957.091010.711.3其他生产车间1387.471387.471985.971985.97189.512仓储工程3679.643679.6411397.3711397.37764.602.1成品贮存919.91919.912849.342849.34191.152.2原料仓储1913.411913.415926.635926.63397.592.3辅助材料仓库846.32846.322621.402621.40175.863供配电工程196.25196.25196.25196.2514.813.1供配电室196.25196.25196.25196.2514.814给排水工程225.68225.68225.68225.6813.254.1给排水225.68225.68225.68225.6813.255服务性工程2330.442330.442330.442330.44156.345.1办公用房1391.951391.951391.951391.9573.335.2生活服务938.49938.49938.49938.4976.576消防及环保工程657.43657.43657.43657.4349.626.1消防环保工程657.43657.43657.43657.4349.627项目总图工程98.1298.1298.1298.1297.737.1场地及道路硬化6818.251423.451423.457.2场区围墙1423.456818.256818.257.3安全保卫室98.1298.1298.1298.128绿化工程2482.9786.90合计24530.9351775.3451775.344341.72(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费3370.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1313735.44千瓦时,折合161.46吨标准煤。2、项目年总用水量13531.50立方米,折合1.16吨标准煤。3、“中成药口服固体制剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1313735.44千瓦时,年总用水量13531.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.62吨标准煤/年。达产年综合节能量66.42吨标准煤/年,项目总节能率20.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“中成药口服固体制剂投资建设项目”主要从事中成药口服固体制剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中成药口服固体制剂投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此

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