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泓域咨询MACRO/ 专用助剂投资建设项目立项申请专用助剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48530.92平方米(折合约72.76亩),其中:净用地面积48530.92平方米(红线范围折合约72.76亩)。项目规划总建筑面积76678.85平方米,其中:规划建设主体工程57865.27平方米,计容建筑面积76678.85平方米;预计建筑工程投资6627.64万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为专用助剂,根据市场情况,预计年产值30528.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13381.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6627.643792.69183.9113381.291.1工程费用万元6627.643792.6919635.101.1.1建筑工程费用万元6627.646627.6437.13%1.1.2设备购置及安装费万元3792.693792.6921.25%1.2工程建设其他费用万元2960.962960.9616.59%1.2.1无形资产万元1626.911626.911.3预备费万元1334.051334.051.3.1基本预备费万元675.89675.891.3.2涨价预备费万元658.16658.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元13381.2913381.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4468.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19635.108649.0016825.1419635.1019635.1019635.101.1应收账款万元5890.532650.744712.425890.535890.535890.531.2存货万元8835.803976.117068.648835.808835.808835.801.2.1原辅材料万元2650.741192.832120.592650.742650.742650.741.2.2燃料动力万元132.5459.64106.03132.54132.54132.541.2.3在产品万元4064.471829.013251.574064.474064.474064.471.2.4产成品万元1988.05894.621590.441988.051988.051988.051.3现金万元4908.772208.953927.024908.774908.774908.772流动负债万元15166.986825.1412133.5815166.9815166.9815166.982.1应付账款万元15166.986825.1412133.5815166.9815166.9815166.983流动资金万元4468.122010.653574.504468.124468.124468.124铺底流动资金万元1489.36670.221191.501489.361489.361489.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17849.41万元,其中:固定资产投资13381.29万元,占项目总投资的74.97%;流动资金4468.12万元,占项目总投资的25.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6627.64万元,占项目总投资的37.13%;设备购置费3792.69万元,占项目总投资的21.25%;其它投资2960.96万元,占项目总投资的16.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13381.29+4468.12=17849.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17849.41133.39%133.39%100.00%2项目建设投资万元13381.29100.00%100.00%74.97%2.1工程费用万元10420.3377.87%77.87%58.38%2.1.1建筑工程费万元6627.6449.53%49.53%37.13%2.1.2设备购置及安装费万元3792.6928.34%28.34%21.25%2.2工程建设其他费用万元1626.9112.16%12.16%9.11%2.2.1无形资产万元1626.9112.16%12.16%9.11%2.3预备费万元1334.059.97%9.97%7.47%2.3.1基本预备费万元675.895.05%5.05%3.79%2.3.2涨价预备费万元658.164.92%4.92%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13381.29100.00%100.00%74.97%5建设期间费用万元6流动资金万元4468.1233.39%33.39%25.03%7铺底流动资金万元1489.3711.13%11.13%8.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.11%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度183.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25771.2625771.2657865.2757865.275501.661.1主要生产车间15462.7615462.7634719.1634719.163411.031.2辅助生产车间8246.808246.8018516.8918516.891760.531.3其他生产车间2061.702061.703356.193356.19330.102仓储工程5467.745467.7412228.8312228.83845.592.1成品贮存1366.931366.933057.213057.21211.402.2原料仓储2843.222843.226358.996358.99439.712.3辅助材料仓库1257.581257.582812.632812.63194.493供配电工程291.61291.61291.61291.6122.683.1供配电室291.61291.61291.61291.6122.684给排水工程335.35335.35335.35335.3520.294.1给排水335.35335.35335.35335.3520.295服务性工程3462.903462.903462.903462.90239.455.1办公用房1901.511901.511901.511901.51140.175.2生活服务1561.391561.391561.391561.39115.396消防及环保工程976.90976.90976.90976.9075.996.1消防环保工程976.90976.90976.90976.9075.997项目总图工程145.81145.81145.81145.81-199.297.1场地及道路硬化9782.391748.981748.987.2场区围墙1748.989782.399782.397.3安全保卫室145.81145.81145.81145.818绿化工程3464.86121.27合计36451.5776678.8576678.856627.64(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3792.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量843195.86千瓦时,折合103.63吨标准煤。2、项目年总用水量29187.72立方米,折合2.49吨标准煤。3、“专用助剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量843195.86千瓦时,年总用水量29187.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.93吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“专用助剂投资建设项目”主要从事专用助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性专用助剂投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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