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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统投资建设项目立项申请中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48184.08平方米(折合约72.24亩),其中:净用地面积48184.08平方米(红线范围折合约72.24亩)。项目规划总建筑面积59748.26平方米,其中:规划建设主体工程38217.97平方米,计容建筑面积59748.26平方米;预计建筑工程投资4630.74万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统,根据市场情况,预计年产值29319.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14386.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4630.746038.74199.1514386.601.1工程费用万元4630.746038.7419885.211.1.1建筑工程费用万元4630.744630.7426.09%1.1.2设备购置及安装费万元6038.746038.7434.03%1.2工程建设其他费用万元3717.123717.1220.95%1.2.1无形资产万元1668.401668.401.3预备费万元2048.722048.721.3.1基本预备费万元919.02919.021.3.2涨价预备费万元1129.701129.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元14386.6014386.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3360.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19885.2110372.4015010.7919885.2119885.2119885.211.1应收账款万元5965.562684.504175.895965.565965.565965.561.2存货万元8948.344026.766263.848948.348948.348948.341.2.1原辅材料万元2684.501208.031879.152684.502684.502684.501.2.2燃料动力万元134.2360.4093.96134.23134.23134.231.2.3在产品万元4116.241852.312881.374116.244116.244116.241.2.4产成品万元2013.38906.021409.362013.382013.382013.381.3现金万元4971.302237.093479.914971.304971.304971.302流动负债万元16524.877436.1911567.4116524.8716524.8716524.872.1应付账款万元16524.877436.1911567.4116524.8716524.8716524.873流动资金万元3360.341512.152352.243360.343360.343360.344铺底流动资金万元1120.10504.05784.081120.101120.101120.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17746.94万元,其中:固定资产投资14386.60万元,占项目总投资的81.07%;流动资金3360.34万元,占项目总投资的18.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4630.74万元,占项目总投资的26.09%;设备购置费6038.74万元,占项目总投资的34.03%;其它投资3717.12万元,占项目总投资的20.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14386.60+3360.34=17746.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17746.94123.36%123.36%100.00%2项目建设投资万元14386.60100.00%100.00%81.07%2.1工程费用万元10669.4874.16%74.16%60.12%2.1.1建筑工程费万元4630.7432.19%32.19%26.09%2.1.2设备购置及安装费万元6038.7441.97%41.97%34.03%2.2工程建设其他费用万元1668.4011.60%11.60%9.40%2.2.1无形资产万元1668.4011.60%11.60%9.40%2.3预备费万元2048.7214.24%14.24%11.54%2.3.1基本预备费万元919.026.39%6.39%5.18%2.3.2涨价预备费万元1129.707.85%7.85%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14386.60100.00%100.00%81.07%5建设期间费用万元6流动资金万元3360.3423.36%23.36%18.93%7铺底流动资金万元1120.117.79%7.79%6.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.07%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度199.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24892.1324892.1338217.9738217.973258.261.1主要生产车间14935.2814935.2822930.7822930.782020.121.2辅助生产车间7965.487965.4812229.7512229.751042.641.3其他生产车间1991.371991.372216.642216.64195.502仓储工程5281.225281.2213994.6913994.69867.722.1成品贮存1320.311320.313498.673498.67216.932.2原料仓储2746.232746.237277.247277.24451.212.3辅助材料仓库1214.681214.683218.783218.78199.583供配电工程281.66281.66281.66281.6619.653.1供配电室281.66281.66281.66281.6619.654给排水工程323.91323.91323.91323.9117.574.1给排水323.91323.91323.91323.9117.575服务性工程3344.773344.773344.773344.77207.395.1办公用房1465.141465.141465.141465.14107.355.2生活服务1879.631879.631879.631879.6397.386消防及环保工程943.58943.58943.58943.5865.826.1消防环保工程943.58943.58943.58943.5865.827项目总图工程140.83140.83140.83140.8384.397.1场地及道路硬化9851.621462.341462.347.2场区围墙1462.349851.629851.627.3安全保卫室140.83140.83140.83140.838绿化工程3141.15109.94合计35208.1159748.2659748.264630.74(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费6038.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量654019.91千瓦时,折合80.38吨标准煤。2、项目年总用水量22934.99立方米,折合1.96吨标准煤。3、“中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量654019.91千瓦时,年总用水量22934.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.34吨标准煤/年。达产年综合节能量27.45吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统投资建设项目”主要从事中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中密度纤维板喷淋塔尾气处理及配套环保系统投资建设项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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