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文档简介
泓域咨询MACRO/ SIC外延片投资建设项目立项申请SIC外延片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51725.85平方米(折合约77.55亩),其中:净用地面积51725.85平方米(红线范围折合约77.55亩)。项目规划总建筑面积56898.44平方米,其中:规划建设主体工程36156.63平方米,计容建筑面积56898.44平方米;预计建筑工程投资4955.88万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为SIC外延片,根据市场情况,预计年产值43779.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14343.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4955.885391.49184.9614343.651.1工程费用万元4955.885391.4927328.821.1.1建筑工程费用万元4955.884955.8826.28%1.1.2设备购置及安装费万元5391.495391.4928.59%1.2工程建设其他费用万元3996.283996.2821.20%1.2.1无形资产万元2394.252394.251.3预备费万元1602.031602.031.3.1基本预备费万元693.50693.501.3.2涨价预备费万元908.53908.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元14343.6514343.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4511.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27328.8219202.6727676.4427328.8227328.8227328.821.1应收账款万元8198.654919.196558.928198.658198.658198.651.2存货万元12297.977378.789838.3812297.9712297.9712297.971.2.1原辅材料万元3689.392213.632951.513689.393689.393689.391.2.2燃料动力万元184.47110.68147.58184.47184.47184.471.2.3在产品万元5657.073394.244525.655657.075657.075657.071.2.4产成品万元2767.041660.232213.632767.042767.042767.041.3现金万元6832.204099.325465.766832.206832.206832.202流动负债万元22817.6613690.6018254.1322817.6622817.6622817.662.1应付账款万元22817.6613690.6018254.1322817.6622817.6622817.663流动资金万元4511.162706.703608.934511.164511.164511.164铺底流动资金万元1503.70902.231202.971503.701503.701503.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18854.81万元,其中:固定资产投资14343.65万元,占项目总投资的76.07%;流动资金4511.16万元,占项目总投资的23.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4955.88万元,占项目总投资的26.28%;设备购置费5391.49万元,占项目总投资的28.59%;其它投资3996.28万元,占项目总投资的21.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14343.65+4511.16=18854.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18854.81131.45%131.45%100.00%2项目建设投资万元14343.65100.00%100.00%76.07%2.1工程费用万元10347.3772.14%72.14%54.88%2.1.1建筑工程费万元4955.8834.55%34.55%26.28%2.1.2设备购置及安装费万元5391.4937.59%37.59%28.59%2.2工程建设其他费用万元2394.2516.69%16.69%12.70%2.2.1无形资产万元2394.2516.69%16.69%12.70%2.3预备费万元1602.0311.17%11.17%8.50%2.3.1基本预备费万元693.504.83%4.83%3.68%2.3.2涨价预备费万元908.536.33%6.33%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14343.65100.00%100.00%76.07%5建设期间费用万元6流动资金万元4511.1631.45%31.45%23.93%7铺底流动资金万元1503.7210.48%10.48%7.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.85%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24081.4624081.4636156.6336156.633464.181.1主要生产车间14448.8814448.8821693.9821693.982147.791.2辅助生产车间7706.077706.0711570.1211570.121108.541.3其他生产车间1926.521926.522097.082097.08207.852仓储工程5109.225109.2213482.1813482.18939.442.1成品贮存1277.311277.313370.553370.55234.862.2原料仓储2656.792656.797010.737010.73488.512.3辅助材料仓库1175.121175.123100.903100.90216.073供配电工程272.49272.49272.49272.4921.363.1供配电室272.49272.49272.49272.4921.364给排水工程313.37313.37313.37313.3719.114.1给排水313.37313.37313.37313.3719.115服务性工程3235.843235.843235.843235.84225.475.1办公用房1666.841666.841666.841666.84110.865.2生活服务1569.001569.001569.001569.00115.576消防及环保工程912.85912.85912.85912.8571.566.1消防环保工程912.85912.85912.85912.8571.567项目总图工程136.25136.25136.25136.25104.237.1场地及道路硬化8742.602009.002009.007.2场区围墙2009.008742.608742.607.3安全保卫室136.25136.25136.25136.258绿化工程3157.94110.53合计34061.4756898.4456898.444955.88(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费5391.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量725296.52千瓦时,折合89.14吨标准煤。2、项目年总用水量22076.41立方米,折合1.89吨标准煤。3、“SIC外延片投资建设项目投资建设项目”,年用电量725296.52千瓦时,年总用水量22076.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.03吨标准煤/年。达产年综合节能量33.67吨标准煤/年,项目总节能率26.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“SIC外延片投资建设项目”主要从事SIC外延片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性SIC外延片投资建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境
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