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泓域咨询MACRO/ PVC给排水管道投资建设项目立项申请PVC给排水管道投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33483.40平方米(折合约50.20亩),其中:净用地面积33483.40平方米(红线范围折合约50.20亩)。项目规划总建筑面积46207.09平方米,其中:规划建设主体工程31274.85平方米,计容建筑面积46207.09平方米;预计建筑工程投资3348.34万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC给排水管道,根据市场情况,预计年产值24058.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9170.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3348.343776.08182.689170.541.1工程费用万元3348.343776.0818547.791.1.1建筑工程费用万元3348.343348.3428.74%1.1.2设备购置及安装费万元3776.083776.0832.41%1.2工程建设其他费用万元2046.122046.1217.56%1.2.1无形资产万元903.56903.561.3预备费万元1142.561142.561.3.1基本预备费万元584.28584.281.3.2涨价预备费万元558.28558.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9170.549170.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2480.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18547.796954.2912614.4618547.7918547.7918547.791.1应收账款万元5564.342225.734173.255564.345564.345564.341.2存货万元8346.513338.606259.888346.518346.518346.511.2.1原辅材料万元2503.951001.581877.962503.952503.952503.951.2.2燃料动力万元125.2050.0893.90125.20125.20125.201.2.3在产品万元3839.391535.762879.553839.393839.393839.391.2.4产成品万元1877.96751.191408.471877.961877.961877.961.3现金万元4636.951854.783477.714636.954636.954636.952流动负债万元16066.996426.8012050.2416066.9916066.9916066.992.1应付账款万元16066.996426.8012050.2416066.9916066.9916066.993流动资金万元2480.80992.321860.602480.802480.802480.804铺底流动资金万元826.93330.77620.20826.93826.93826.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11651.34万元,其中:固定资产投资9170.54万元,占项目总投资的78.71%;流动资金2480.80万元,占项目总投资的21.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3348.34万元,占项目总投资的28.74%;设备购置费3776.08万元,占项目总投资的32.41%;其它投资2046.12万元,占项目总投资的17.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9170.54+2480.80=11651.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11651.34127.05%127.05%100.00%2项目建设投资万元9170.54100.00%100.00%78.71%2.1工程费用万元7124.4277.69%77.69%61.15%2.1.1建筑工程费万元3348.3436.51%36.51%28.74%2.1.2设备购置及安装费万元3776.0841.18%41.18%32.41%2.2工程建设其他费用万元903.569.85%9.85%7.75%2.2.1无形资产万元903.569.85%9.85%7.75%2.3预备费万元1142.5612.46%12.46%9.81%2.3.1基本预备费万元584.286.37%6.37%5.01%2.3.2涨价预备费万元558.286.09%6.09%4.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9170.54100.00%100.00%78.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2480.8027.05%27.05%21.29%7铺底流动资金万元826.939.02%9.02%7.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.49%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度182.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13609.4713609.4731274.8531274.852492.921.1主要生产车间8165.688165.6818764.9118764.911545.611.2辅助生产车间4355.034355.0310007.9510007.95797.731.3其他生产车间1088.761088.761813.941813.94149.582仓储工程2887.442887.449705.969705.96562.662.1成品贮存721.86721.862426.492426.49140.662.2原料仓储1501.471501.475047.105047.10292.582.3辅助材料仓库664.11664.112232.372232.37129.413供配电工程154.00154.00154.00154.0010.043.1供配电室154.00154.00154.00154.0010.044给排水工程177.10177.10177.10177.108.984.1给排水177.10177.10177.10177.108.985服务性工程1828.711828.711828.711828.71106.015.1办公用房1075.381075.381075.381075.3842.745.2生活服务753.33753.33753.33753.3348.126消防及环保工程515.89515.89515.89515.8933.656.1消防环保工程515.89515.89515.89515.8933.657项目总图工程77.0077.0077.0077.0065.677.1场地及道路硬化4938.88915.53915.537.2场区围墙915.534938.884938.887.3安全保卫室77.0077.0077.0077.008绿化工程1954.5868.41合计19249.6146207.0946207.093348.34(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3776.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量470051.38千瓦时,折合57.77吨标准煤。2、项目年总用水量15373.86立方米,折合1.31吨标准煤。3、“PVC给排水管道投资建设项目投资建设项目”,年用电量470051.38千瓦时,年总用水量15373.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.08吨标准煤/年。达产年综合节能量18.66吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“PVC给排水管道投资建设项目”主要从事PVC给排水管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC给排水管道投资建设项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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