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泓域咨询MACRO/ 二氯氧钛投资建设项目立项申请二氯氧钛投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53926.95平方米(折合约80.85亩),其中:净用地面积53926.95平方米(红线范围折合约80.85亩)。项目规划总建筑面积86822.39平方米,其中:规划建设主体工程52887.53平方米,计容建筑面积86822.39平方米;预计建筑工程投资7508.57万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二氯氧钛,根据市场情况,预计年产值46666.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14531.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7508.576690.98179.7414531.981.1工程费用万元7508.576690.9828732.281.1.1建筑工程费用万元7508.577508.5736.32%1.1.2设备购置及安装费万元6690.986690.9832.37%1.2工程建设其他费用万元332.43332.431.61%1.2.1无形资产万元151.66151.661.3预备费万元180.77180.771.3.1基本预备费万元89.1989.191.3.2涨价预备费万元91.5891.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元14531.9814531.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6140.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28732.2821496.0924351.0828732.2828732.2828732.281.1应收账款万元8619.685171.816895.758619.688619.688619.681.2存货万元12929.537757.7210343.6212929.5312929.5312929.531.2.1原辅材料万元3878.862327.323103.093878.863878.863878.861.2.2燃料动力万元193.94116.37155.15193.94193.94193.941.2.3在产品万元5947.583568.554758.075947.585947.585947.581.2.4产成品万元2909.141745.492327.322909.142909.142909.141.3现金万元7183.074309.845746.467183.077183.077183.072流动负债万元22591.5613554.9418073.2522591.5622591.5622591.562.1应付账款万元22591.5613554.9418073.2522591.5622591.5622591.563流动资金万元6140.723684.434912.586140.726140.726140.724铺底流动资金万元2046.891228.141637.522046.892046.892046.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20672.70万元,其中:固定资产投资14531.98万元,占项目总投资的70.30%;流动资金6140.72万元,占项目总投资的29.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7508.57万元,占项目总投资的36.32%;设备购置费6690.98万元,占项目总投资的32.37%;其它投资332.43万元,占项目总投资的1.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14531.98+6140.72=20672.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20672.70142.26%142.26%100.00%2项目建设投资万元14531.98100.00%100.00%70.30%2.1工程费用万元14199.5597.71%97.71%68.69%2.1.1建筑工程费万元7508.5751.67%51.67%36.32%2.1.2设备购置及安装费万元6690.9846.04%46.04%32.37%2.2工程建设其他费用万元151.661.04%1.04%0.73%2.2.1无形资产万元151.661.04%1.04%0.73%2.3预备费万元180.771.24%1.24%0.87%2.3.1基本预备费万元89.190.61%0.61%0.43%2.3.2涨价预备费万元91.580.63%0.63%0.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14531.98100.00%100.00%70.30%5建设期间费用万元6流动资金万元6140.7242.26%42.26%29.70%7铺底流动资金万元2046.9114.09%14.09%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.96%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度179.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26291.9326291.9352887.5352887.535031.201.1主要生产车间15775.1615775.1631732.5231732.523119.341.2辅助生产车间8413.428413.4216924.0116924.011609.981.3其他生产车间2103.352103.353067.483067.48301.872仓储工程5578.205578.2022057.6622057.661526.072.1成品贮存1394.551394.555514.415514.41381.522.2原料仓储2900.662900.6611469.9811469.98793.562.3辅助材料仓库1282.991282.995073.265073.26351.003供配电工程297.50297.50297.50297.5023.163.1供配电室297.50297.50297.50297.5023.164给排水工程342.13342.13342.13342.1320.714.1给排水342.13342.13342.13342.1320.715服务性工程3532.863532.863532.863532.86244.425.1办公用房2030.002030.002030.002030.00108.655.2生活服务1502.861502.861502.861502.86105.966消防及环保工程996.64996.64996.64996.6477.576.1消防环保工程996.64996.64996.64996.6477.577项目总图工程148.75148.75148.75148.75451.287.1场地及道路硬化9344.821911.011911.017.2场区围墙1911.019344.829344.827.3安全保卫室148.75148.75148.75148.758绿化工程3833.04134.16合计37188.0286822.3986822.397508.57(四)设备方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6690.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量947507.07千瓦时,折合116.45吨标准煤。2、项目年总用水量49648.12立方米,折合4.24吨标准煤。3、“二氯氧钛投资建设项目投资建设项目”,年用电量947507.07千瓦时,年总用水量49648.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.69吨标准煤/年。达产年综合节能量32.08吨标准煤/年,项目总节能率28.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“二氯氧钛投资建设项目”主要从事二氯氧钛项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二氯氧钛投资建设项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx

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