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泓域咨询MACRO/ 功率集成电路芯片投资建设项目立项申请功率集成电路芯片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。undefined2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59409.69平方米(折合约89.07亩),其中:净用地面积59409.69平方米(红线范围折合约89.07亩)。项目规划总建筑面积70697.53平方米,其中:规划建设主体工程52270.09平方米,计容建筑面积70697.53平方米;预计建筑工程投资5862.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功率集成电路芯片,根据市场情况,预计年产值42521.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17031.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5862.077553.61191.2117031.071.1工程费用万元5862.077553.6127088.321.1.1建筑工程费用万元5862.075862.0727.46%1.1.2设备购置及安装费万元7553.617553.6135.38%1.2工程建设其他费用万元3615.393615.3916.93%1.2.1无形资产万元2096.222096.221.3预备费万元1519.171519.171.3.1基本预备费万元639.49639.491.3.2涨价预备费万元879.68879.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元17031.0717031.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4317.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27088.3220389.9819734.1627088.3227088.3227088.321.1应收账款万元8126.504875.905688.558126.508126.508126.501.2存货万元12189.747313.858532.8212189.7412189.7412189.741.2.1原辅材料万元3656.922194.152559.853656.923656.923656.921.2.2燃料动力万元182.85109.71127.99182.85182.85182.851.2.3在产品万元5607.283364.373925.105607.285607.285607.281.2.4产成品万元2742.691645.611919.882742.692742.692742.691.3现金万元6772.084063.254740.466772.086772.086772.082流动负债万元22770.3313662.2015939.2322770.3322770.3322770.332.1应付账款万元22770.3313662.2015939.2322770.3322770.3322770.333流动资金万元4317.992590.793022.594317.994317.994317.994铺底流动资金万元1439.32863.601007.531439.321439.321439.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21349.06万元,其中:固定资产投资17031.07万元,占项目总投资的79.77%;流动资金4317.99万元,占项目总投资的20.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5862.07万元,占项目总投资的27.46%;设备购置费7553.61万元,占项目总投资的35.38%;其它投资3615.39万元,占项目总投资的16.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17031.07+4317.99=21349.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21349.06125.35%125.35%100.00%2项目建设投资万元17031.07100.00%100.00%79.77%2.1工程费用万元13415.6878.77%78.77%62.84%2.1.1建筑工程费万元5862.0734.42%34.42%27.46%2.1.2设备购置及安装费万元7553.6144.35%44.35%35.38%2.2工程建设其他费用万元2096.2212.31%12.31%9.82%2.2.1无形资产万元2096.2212.31%12.31%9.82%2.3预备费万元1519.178.92%8.92%7.12%2.3.1基本预备费万元639.493.75%3.75%3.00%2.3.2涨价预备费万元879.685.17%5.17%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17031.07100.00%100.00%79.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4317.9925.35%25.35%20.23%7铺底流动资金万元1439.338.45%8.45%6.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度191.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27167.3227167.3252270.0952270.094767.521.1主要生产车间16300.3916300.3931362.0531362.052955.861.2辅助生产车间8693.548693.5416726.4316726.431525.611.3其他生产车间2173.392173.393031.673031.67286.052仓储工程5763.935763.9311977.8411977.84794.542.1成品贮存1440.981440.982994.462994.46198.632.2原料仓储2997.242997.246228.486228.48413.162.3辅助材料仓库1325.701325.702754.902754.90182.743供配电工程307.41307.41307.41307.4122.943.1供配电室307.41307.41307.41307.4122.944给排水工程353.52353.52353.52353.5220.524.1给排水353.52353.52353.52353.5220.525服务性工程3650.493650.493650.493650.49242.155.1办公用房1652.081652.081652.081652.08132.305.2生活服务1998.411998.411998.411998.41104.526消防及环保工程1029.821029.821029.821029.8276.856.1消防环保工程1029.821029.821029.821029.8276.857项目总图工程153.70153.70153.70153.70-213.477.1场地及道路硬化10685.501638.211638.217.2场区围墙1638.2110685.5010685.507.3安全保卫室153.70153.70153.70153.708绿化工程4314.95151.02合计38426.1970697.5370697.535862.07(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费7553.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量861340.48千瓦时,折合105.86吨标准煤。2、项目年总用水量33432.06立方米,折合2.86吨标准煤。3、“功率集成电路芯片投资建设项目投资建设项目”,年用电量861340.48千瓦时,年总用水量33432.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.72吨标准煤/年。达产年综合节能量40.21吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“功率集成电路芯片投资建设项目”主要从事功率集成电路芯片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功率集成电路芯片投资建设项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设

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