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泓域咨询MACRO/ 再生资源制品投资建设项目立项申请再生资源制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51532.42平方米(折合约77.26亩),其中:净用地面积51532.42平方米(红线范围折合约77.26亩)。项目规划总建筑面积61323.58平方米,其中:规划建设主体工程37939.98平方米,计容建筑面积61323.58平方米;预计建筑工程投资4390.37万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生资源制品,根据市场情况,预计年产值27926.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13889.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4390.375113.08179.7813889.801.1工程费用万元4390.375113.0818960.341.1.1建筑工程费用万元4390.374390.3724.42%1.1.2设备购置及安装费万元5113.085113.0828.43%1.2工程建设其他费用万元4386.354386.3524.39%1.2.1无形资产万元2335.252335.251.3预备费万元2051.102051.101.3.1基本预备费万元1128.711128.711.3.2涨价预备费万元922.39922.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元13889.8013889.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4092.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18960.348396.9812795.1718960.3418960.3418960.341.1应收账款万元5688.102559.653981.675688.105688.105688.101.2存货万元8532.153839.475972.518532.158532.158532.151.2.1原辅材料万元2559.641151.841791.752559.642559.642559.641.2.2燃料动力万元127.9857.5989.59127.98127.98127.981.2.3在产品万元3924.791766.162747.353924.793924.793924.791.2.4产成品万元1919.73863.881343.811919.731919.731919.731.3现金万元4740.092133.043318.064740.094740.094740.092流动负债万元14868.056690.6210407.6414868.0514868.0514868.052.1应付账款万元14868.056690.6210407.6414868.0514868.0514868.053流动资金万元4092.291841.532864.604092.294092.294092.294铺底流动资金万元1364.08613.84954.871364.081364.081364.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17982.09万元,其中:固定资产投资13889.80万元,占项目总投资的77.24%;流动资金4092.29万元,占项目总投资的22.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4390.37万元,占项目总投资的24.42%;设备购置费5113.08万元,占项目总投资的28.43%;其它投资4386.35万元,占项目总投资的24.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13889.80+4092.29=17982.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17982.09129.46%129.46%100.00%2项目建设投资万元13889.80100.00%100.00%77.24%2.1工程费用万元9503.4568.42%68.42%52.85%2.1.1建筑工程费万元4390.3731.61%31.61%24.42%2.1.2设备购置及安装费万元5113.0836.81%36.81%28.43%2.2工程建设其他费用万元2335.2516.81%16.81%12.99%2.2.1无形资产万元2335.2516.81%16.81%12.99%2.3预备费万元2051.1014.77%14.77%11.41%2.3.1基本预备费万元1128.718.13%8.13%6.28%2.3.2涨价预备费万元922.396.64%6.64%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13889.80100.00%100.00%77.24%5建设期间费用万元6流动资金万元4092.2929.46%29.46%22.76%7铺底流动资金万元1364.109.82%9.82%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度179.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21554.0121554.0137939.9837939.982987.881.1主要生产车间12932.4112932.4122763.9922763.991852.491.2辅助生产车间6897.286897.2812140.7912140.79956.121.3其他生产车间1724.321724.322200.522200.52179.272仓储工程4572.994572.9915199.3415199.34870.542.1成品贮存1143.251143.253799.843799.84217.632.2原料仓储2377.952377.957903.667903.66452.682.3辅助材料仓库1051.791051.793495.853495.85200.223供配电工程243.89243.89243.89243.8915.713.1供配电室243.89243.89243.89243.8915.714给排水工程280.48280.48280.48280.4814.064.1给排水280.48280.48280.48280.4814.065服务性工程2896.232896.232896.232896.23165.885.1办公用房1366.971366.971366.971366.9799.145.2生活服务1529.261529.261529.261529.2669.006消防及环保工程817.04817.04817.04817.0452.656.1消防环保工程817.04817.04817.04817.0452.657项目总图工程121.95121.95121.95121.95165.007.1场地及道路硬化8386.261696.021696.027.2场区围墙1696.028386.268386.267.3安全保卫室121.95121.95121.95121.958绿化工程3389.93118.65合计30486.5861323.5861323.584390.37(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5113.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量929281.09千瓦时,折合114.21吨标准煤。2、项目年总用水量17084.76立方米,折合1.46吨标准煤。3、“再生资源制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量929281.09千瓦时,年总用水量17084.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.62吨标准煤/年,项目总节能率27.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“再生资源制品投资建设项目”主要从事再生资源制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生资源制品投资建设项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区

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