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泓域咨询MACRO/ 健身车投资建设项目立项申请健身车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31735.86平方米(折合约47.58亩),其中:净用地面积31735.86平方米(红线范围折合约47.58亩)。项目规划总建筑面积46017.00平方米,其中:规划建设主体工程32814.27平方米,计容建筑面积46017.00平方米;预计建筑工程投资3512.28万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为健身车,根据市场情况,预计年产值16596.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8332.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3512.283251.58175.128332.211.1工程费用万元3512.283251.5812648.141.1.1建筑工程费用万元3512.283512.2832.49%1.1.2设备购置及安装费万元3251.583251.5830.08%1.2工程建设其他费用万元1568.351568.3514.51%1.2.1无形资产万元796.63796.631.3预备费万元771.72771.721.3.1基本预备费万元376.35376.351.3.2涨价预备费万元395.37395.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元8332.218332.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2478.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12648.146697.327648.9712648.1412648.1412648.141.1应收账款万元3794.442276.672656.113794.443794.443794.441.2存货万元5691.663415.003984.165691.665691.665691.661.2.1原辅材料万元1707.501024.501195.251707.501707.501707.501.2.2燃料动力万元85.3751.2259.7685.3785.3785.371.2.3在产品万元2618.161570.901832.712618.162618.162618.161.2.4产成品万元1280.62768.37896.441280.621280.621280.621.3现金万元3162.031897.222213.423162.033162.033162.032流动负债万元10169.586101.757118.7110169.5810169.5810169.582.1应付账款万元10169.586101.757118.7110169.5810169.5810169.583流动资金万元2478.561487.141734.992478.562478.562478.564铺底流动资金万元826.18495.71578.33826.18826.18826.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10810.77万元,其中:固定资产投资8332.21万元,占项目总投资的77.07%;流动资金2478.56万元,占项目总投资的22.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3512.28万元,占项目总投资的32.49%;设备购置费3251.58万元,占项目总投资的30.08%;其它投资1568.35万元,占项目总投资的14.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8332.21+2478.56=10810.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10810.77129.75%129.75%100.00%2项目建设投资万元8332.21100.00%100.00%77.07%2.1工程费用万元6763.8681.18%81.18%62.57%2.1.1建筑工程费万元3512.2842.15%42.15%32.49%2.1.2设备购置及安装费万元3251.5839.02%39.02%30.08%2.2工程建设其他费用万元796.639.56%9.56%7.37%2.2.1无形资产万元796.639.56%9.56%7.37%2.3预备费万元771.729.26%9.26%7.14%2.3.1基本预备费万元376.354.52%4.52%3.48%2.3.2涨价预备费万元395.374.75%4.75%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8332.21100.00%100.00%77.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2478.5629.75%29.75%22.93%7铺底流动资金万元826.199.92%9.92%7.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.28%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度175.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16442.0216442.0232814.2732814.272755.031.1主要生产车间9865.219865.2119688.5619688.561708.121.2辅助生产车间5261.455261.4510500.5710500.57881.611.3其他生产车间1315.361315.361903.231903.23165.302仓储工程3488.413488.418581.778581.77524.012.1成品贮存872.10872.102145.442145.44131.002.2原料仓储1813.971813.974462.524462.52272.492.3辅助材料仓库802.33802.331973.811973.81120.523供配电工程186.05186.05186.05186.0512.783.1供配电室186.05186.05186.05186.0512.784给排水工程213.96213.96213.96213.9611.434.1给排水213.96213.96213.96213.9611.435服务性工程2209.322209.322209.322209.32134.905.1办公用房900.32900.32900.32900.3258.285.2生活服务1309.001309.001309.001309.0060.576消防及环保工程623.26623.26623.26623.2642.816.1消防环保工程623.26623.26623.26623.2642.817项目总图工程93.0293.0293.0293.02-60.247.1场地及道路硬化6402.50956.88956.887.2场区围墙956.886402.506402.507.3安全保卫室93.0293.0293.0293.028绿化工程2616.0791.56合计23256.0446017.0046017.003512.28(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3251.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量600236.98千瓦时,折合73.77吨标准煤。2、项目年总用水量8000.56立方米,折合0.68吨标准煤。3、“健身车投资建设项目投资建设项目”,年用电量600236.98千瓦时,年总用水量8000.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.45吨标准煤/年。达产年综合节能量30.41吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“健身车投资建设项目”主要从事健身车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性健身车投资建设项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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