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泓域咨询MACRO/ PVC流延薄膜设备投资建设项目立项申请PVC流延薄膜设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8744.37平方米(折合约13.11亩),其中:净用地面积8744.37平方米(红线范围折合约13.11亩)。项目规划总建筑面积12591.89平方米,其中:规划建设主体工程9438.81平方米,计容建筑面积12591.89平方米;预计建筑工程投资951.68万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC流延薄膜设备,根据市场情况,预计年产值5565.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2106.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元951.68809.72160.712106.911.1工程费用万元951.68809.724186.861.1.1建筑工程费用万元951.68951.6835.47%1.1.2设备购置及安装费万元809.72809.7230.18%1.2工程建设其他费用万元345.51345.5112.88%1.2.1无形资产万元200.27200.271.3预备费万元145.24145.241.3.1基本预备费万元73.5273.521.3.2涨价预备费万元71.7271.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元2106.912106.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金576.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4186.861990.572997.214186.864186.864186.861.1应收账款万元1256.06690.83942.041256.061256.061256.061.2存货万元1884.091036.251413.071884.091884.091884.091.2.1原辅材料万元565.23310.87423.92565.23565.23565.231.2.2燃料动力万元28.2615.5421.2028.2628.2628.261.2.3在产品万元866.68476.67650.01866.68866.68866.681.2.4产成品万元423.92233.16317.94423.92423.92423.921.3现金万元1046.71575.69785.041046.711046.711046.712流动负债万元3610.741985.912708.053610.743610.743610.742.1应付账款万元3610.741985.912708.053610.743610.743610.743流动资金万元576.12316.87432.09576.12576.12576.124铺底流动资金万元192.04105.62144.03192.04192.04192.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2683.03万元,其中:固定资产投资2106.91万元,占项目总投资的78.53%;流动资金576.12万元,占项目总投资的21.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资951.68万元,占项目总投资的35.47%;设备购置费809.72万元,占项目总投资的30.18%;其它投资345.51万元,占项目总投资的12.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2106.91+576.12=2683.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2683.03127.34%127.34%100.00%2项目建设投资万元2106.91100.00%100.00%78.53%2.1工程费用万元1761.4083.60%83.60%65.65%2.1.1建筑工程费万元951.6845.17%45.17%35.47%2.1.2设备购置及安装费万元809.7238.43%38.43%30.18%2.2工程建设其他费用万元200.279.51%9.51%7.46%2.2.1无形资产万元200.279.51%9.51%7.46%2.3预备费万元145.246.89%6.89%5.41%2.3.1基本预备费万元73.523.49%3.49%2.74%2.3.2涨价预备费万元71.723.40%3.40%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2106.91100.00%100.00%78.53%5建设期间费用万元6流动资金万元576.1227.34%27.34%21.47%7铺底流动资金万元192.049.11%9.11%7.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.43%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度160.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3797.773797.779438.819438.81784.711.1主要生产车间2278.662278.665663.295663.29486.521.2辅助生产车间1215.291215.293020.423020.42251.111.3其他生产车间303.82303.82547.45547.4547.082仓储工程805.75805.752049.502049.50123.922.1成品贮存201.44201.44512.38512.3830.982.2原料仓储418.99418.991065.741065.7464.442.3辅助材料仓库185.32185.32471.39471.3928.503供配电工程42.9742.9742.9742.972.923.1供配电室42.9742.9742.9742.972.924给排水工程49.4249.4249.4249.422.614.1给排水49.4249.4249.4249.422.615服务性工程510.31510.31510.31510.3130.855.1办公用房207.28207.28207.28207.2816.095.2生活服务303.03303.03303.03303.0318.266消防及环保工程143.96143.96143.96143.969.796.1消防环保工程143.96143.96143.96143.969.797项目总图工程21.4921.4921.4921.49-20.087.1场地及道路硬化1469.80217.76217.767.2场区围墙217.761469.801469.807.3安全保卫室21.4921.4921.4921.498绿化工程484.5216.96合计5371.6712591.8912591.89951.68(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费809.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1163126.97千瓦时,折合142.95吨标准煤。2、项目年总用水量3950.57立方米,折合0.34吨标准煤。3、“PVC流延薄膜设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1163126.97千瓦时,年总用水量3950.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.29吨标准煤/年。达产年综合节能量38.09吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“PVC流延薄膜设备投资建设项目”主要从事PVC流延薄膜设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC流延薄膜设备投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业

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