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泓域咨询MACRO/ 传统酱油投资建设项目立项申请传统酱油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38099.04平方米(折合约57.12亩),其中:净用地面积38099.04平方米(红线范围折合约57.12亩)。项目规划总建筑面积48385.78平方米,其中:规划建设主体工程32980.68平方米,计容建筑面积48385.78平方米;预计建筑工程投资3747.22万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为传统酱油,根据市场情况,预计年产值17211.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9426.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3747.224700.71165.039426.511.1工程费用万元3747.224700.7113338.421.1.1建筑工程费用万元3747.223747.2233.08%1.1.2设备购置及安装费万元4700.714700.7141.50%1.2工程建设其他费用万元978.58978.588.64%1.2.1无形资产万元479.77479.771.3预备费万元498.81498.811.3.1基本预备费万元289.98289.981.3.2涨价预备费万元208.83208.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元9426.519426.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1901.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13338.428563.398205.5413338.4213338.4213338.421.1应收账款万元4001.532600.992801.074001.534001.534001.531.2存货万元6002.293901.494201.606002.296002.296002.291.2.1原辅材料万元1800.691170.451260.481800.691800.691800.691.2.2燃料动力万元90.0358.5263.0290.0390.0390.031.2.3在产品万元2761.051794.681932.742761.052761.052761.051.2.4产成品万元1350.52877.83945.361350.521350.521350.521.3现金万元3334.612167.492334.223334.613334.613334.612流动负债万元11437.397434.308006.1711437.3911437.3911437.392.1应付账款万元11437.397434.308006.1711437.3911437.3911437.393流动资金万元1901.031235.671330.721901.031901.031901.034铺底流动资金万元633.67411.89443.57633.67633.67633.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11327.54万元,其中:固定资产投资9426.51万元,占项目总投资的83.22%;流动资金1901.03万元,占项目总投资的16.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3747.22万元,占项目总投资的33.08%;设备购置费4700.71万元,占项目总投资的41.50%;其它投资978.58万元,占项目总投资的8.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9426.51+1901.03=11327.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11327.54120.17%120.17%100.00%2项目建设投资万元9426.51100.00%100.00%83.22%2.1工程费用万元8447.9389.62%89.62%74.58%2.1.1建筑工程费万元3747.2239.75%39.75%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元4700.7149.87%49.87%41.50%2.2工程建设其他费用万元479.775.09%5.09%4.24%2.2.1无形资产万元479.775.09%5.09%4.24%2.3预备费万元498.815.29%5.29%4.40%2.3.1基本预备费万元289.983.08%3.08%2.56%2.3.2涨价预备费万元208.832.22%2.22%1.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9426.51100.00%100.00%83.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1901.0320.17%20.17%16.78%7铺底流动资金万元633.686.72%6.72%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度165.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19989.2219989.2232980.6832980.682809.601.1主要生产车间11993.5311993.5319788.4119788.411741.951.2辅助生产车间6396.556396.5510553.8210553.82899.071.3其他生产车间1599.141599.141912.881912.88168.582仓储工程4240.994240.9910013.3110013.31620.382.1成品贮存1060.251060.252503.332503.33155.092.2原料仓储2205.312205.315206.925206.92322.602.3辅助材料仓库975.43975.432303.062303.06142.693供配电工程226.19226.19226.19226.1915.773.1供配电室226.19226.19226.19226.1915.774给排水工程260.11260.11260.11260.1114.104.1给排水260.11260.11260.11260.1114.105服务性工程2685.962685.962685.962685.96166.415.1办公用房1417.201417.201417.201417.2092.555.2生活服务1268.761268.761268.761268.7696.636消防及环保工程757.72757.72757.72757.7252.816.1消防环保工程757.72757.72757.72757.7252.817项目总图工程113.09113.09113.09113.09-39.747.1场地及道路硬化7325.981643.791643.797.2场区围墙1643.797325.987325.987.3安全保卫室113.09113.09113.09113.098绿化工程3082.62107.89合计28273.3048385.7848385.783747.22(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4700.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1278666.69千瓦时,折合157.15吨标准煤。2、项目年总用水量9802.05立方米,折合0.84吨标准煤。3、“传统酱油投资建设项目投资建设项目”,年用电量1278666.69千瓦时,年总用水量9802.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.99吨标准煤/年。达产年综合节能量44.56吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“传统酱油投资建设项目”主要从事传统酱油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性传统酱油投资建设项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,

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