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泓域咨询MACRO/ 叶酸及莽草酸改造投资建设项目立项申请叶酸及莽草酸改造投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38245.78平方米(折合约57.34亩),其中:净用地面积38245.78平方米(红线范围折合约57.34亩)。项目规划总建筑面积41687.90平方米,其中:规划建设主体工程27140.19平方米,计容建筑面积41687.90平方米;预计建筑工程投资3217.50万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为叶酸及莽草酸改造,根据市场情况,预计年产值21265.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10881.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3217.504309.51189.7810881.991.1工程费用万元3217.504309.5116566.261.1.1建筑工程费用万元3217.503217.5024.68%1.1.2设备购置及安装费万元4309.514309.5133.05%1.2工程建设其他费用万元3354.983354.9825.73%1.2.1无形资产万元1938.061938.061.3预备费万元1416.921416.921.3.1基本预备费万元618.81618.811.3.2涨价预备费万元798.11798.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元10881.9910881.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2155.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16566.268392.3110995.4316566.2616566.2616566.261.1应收账款万元4969.883230.423478.914969.884969.884969.881.2存货万元7454.824845.635218.377454.827454.827454.821.2.1原辅材料万元2236.451453.691565.512236.452236.452236.451.2.2燃料动力万元111.8272.6878.28111.82111.82111.821.2.3在产品万元3429.222228.992400.453429.223429.223429.221.2.4产成品万元1677.331090.271174.131677.331677.331677.331.3现金万元4141.562692.022899.104141.564141.564141.562流动负债万元14410.649366.9210087.4514410.6414410.6414410.642.1应付账款万元14410.649366.9210087.4514410.6414410.6414410.643流动资金万元2155.621401.151508.932155.622155.622155.624铺底流动资金万元718.53467.05502.98718.53718.53718.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13037.61万元,其中:固定资产投资10881.99万元,占项目总投资的83.47%;流动资金2155.62万元,占项目总投资的16.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3217.50万元,占项目总投资的24.68%;设备购置费4309.51万元,占项目总投资的33.05%;其它投资3354.98万元,占项目总投资的25.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10881.99+2155.62=13037.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13037.61119.81%119.81%100.00%2项目建设投资万元10881.99100.00%100.00%83.47%2.1工程费用万元7527.0169.17%69.17%57.73%2.1.1建筑工程费万元3217.5029.57%29.57%24.68%2.1.2设备购置及安装费万元4309.5139.60%39.60%33.05%2.2工程建设其他费用万元1938.0617.81%17.81%14.87%2.2.1无形资产万元1938.0617.81%17.81%14.87%2.3预备费万元1416.9213.02%13.02%10.87%2.3.1基本预备费万元618.815.69%5.69%4.75%2.3.2涨价预备费万元798.117.33%7.33%6.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10881.99100.00%100.00%83.47%5建设期间费用万元6流动资金万元2155.6219.81%19.81%16.53%7铺底流动资金万元718.546.60%6.60%5.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.37%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度189.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20650.2720650.2727140.1927140.192304.171.1主要生产车间12390.1612390.1616284.1116284.111428.591.2辅助生产车间6608.096608.098684.868684.86737.331.3其他生产车间1652.021652.021574.131574.13138.252仓储工程4381.244381.249456.019456.01583.862.1成品贮存1095.311095.312364.002364.00145.972.2原料仓储2278.242278.244917.134917.13303.612.3辅助材料仓库1007.691007.692174.882174.88134.293供配电工程233.67233.67233.67233.6716.233.1供配电室233.67233.67233.67233.6716.234给排水工程268.72268.72268.72268.7214.524.1给排水268.72268.72268.72268.7214.525服务性工程2774.792774.792774.792774.79171.335.1办公用房1350.831350.831350.831350.8378.495.2生活服务1423.961423.961423.961423.9697.886消防及环保工程782.78782.78782.78782.7854.376.1消防环保工程782.78782.78782.78782.7854.377项目总图工程116.83116.83116.83116.83-47.747.1场地及道路硬化8146.171633.471633.477.2场区围墙1633.478146.178146.177.3安全保卫室116.83116.83116.83116.838绿化工程3450.33120.76合计29208.3041687.9041687.903217.50(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4309.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量887214.86千瓦时,折合109.04吨标准煤。2、项目年总用水量8654.72立方米,折合0.74吨标准煤。3、“叶酸及莽草酸改造投资建设项目投资建设项目”,年用电量887214.86千瓦时,年总用水量8654.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.78吨标准煤/年。达产年综合节能量40.60吨标准煤/年,项目总节能率29.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“叶酸及莽草酸改造投资建设项目”主要从事叶酸及莽草酸改造项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性叶酸及莽草酸改造投资建设项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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