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泓域咨询MACRO/ 代餐魔芋粉丝投资建设项目立项申请代餐魔芋粉丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13773.55平方米(折合约20.65亩),其中:净用地面积13773.55平方米(红线范围折合约20.65亩)。项目规划总建筑面积18732.03平方米,其中:规划建设主体工程11520.92平方米,计容建筑面积18732.03平方米;预计建筑工程投资1646.16万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为代餐魔芋粉丝,根据市场情况,预计年产值10342.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3743.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1646.161843.77181.303743.841.1工程费用万元1646.161843.777519.521.1.1建筑工程费用万元1646.161646.1634.24%1.1.2设备购置及安装费万元1843.771843.7738.35%1.2工程建设其他费用万元253.91253.915.28%1.2.1无形资产万元118.57118.571.3预备费万元135.34135.341.3.1基本预备费万元66.8366.831.3.2涨价预备费万元68.5168.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3743.843743.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1063.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7519.524726.296153.177519.527519.527519.521.1应收账款万元2255.861466.311691.892255.862255.862255.861.2存货万元3383.782199.462537.843383.783383.783383.781.2.1原辅材料万元1015.13659.84761.351015.131015.131015.131.2.2燃料动力万元50.7632.9938.0750.7650.7650.761.2.3在产品万元1556.541011.751167.401556.541556.541556.541.2.4产成品万元761.35494.88571.01761.35761.35761.351.3现金万元1879.881221.921409.911879.881879.881879.882流动负债万元6456.064196.444842.056456.066456.066456.062.1应付账款万元6456.064196.444842.056456.066456.066456.063流动资金万元1063.46691.25797.601063.461063.461063.464铺底流动资金万元354.48230.42265.86354.48354.48354.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4807.30万元,其中:固定资产投资3743.84万元,占项目总投资的77.88%;流动资金1063.46万元,占项目总投资的22.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1646.16万元,占项目总投资的34.24%;设备购置费1843.77万元,占项目总投资的38.35%;其它投资253.91万元,占项目总投资的5.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3743.84+1063.46=4807.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4807.30128.41%128.41%100.00%2项目建设投资万元3743.84100.00%100.00%77.88%2.1工程费用万元3489.9393.22%93.22%72.60%2.1.1建筑工程费万元1646.1643.97%43.97%34.24%2.1.2设备购置及安装费万元1843.7749.25%49.25%38.35%2.2工程建设其他费用万元118.573.17%3.17%2.47%2.2.1无形资产万元118.573.17%3.17%2.47%2.3预备费万元135.343.62%3.62%2.82%2.3.1基本预备费万元66.831.79%1.79%1.39%2.3.2涨价预备费万元68.511.83%1.83%1.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3743.84100.00%100.00%77.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1063.4628.41%28.41%22.12%7铺底流动资金万元354.499.47%9.47%7.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.74%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度181.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7083.357083.3511520.9211520.921113.701.1主要生产车间4250.014250.016912.556912.55690.491.2辅助生产车间2266.672266.673686.693686.69356.381.3其他生产车间566.67566.67668.21668.2166.822仓储工程1502.831502.834687.224687.22329.532.1成品贮存375.71375.711171.811171.8182.382.2原料仓储781.47781.472437.352437.35171.362.3辅助材料仓库345.65345.651078.061078.0675.793供配电工程80.1580.1580.1580.156.343.1供配电室80.1580.1580.1580.156.344给排水工程92.1792.1792.1792.175.674.1给排水92.1792.1792.1792.175.675服务性工程951.79951.79951.79951.7966.915.1办公用房458.82458.82458.82458.8236.925.2生活服务492.97492.97492.97492.9739.766消防及环保工程268.51268.51268.51268.5121.246.1消防环保工程268.51268.51268.51268.5121.247项目总图工程40.0840.0840.0840.0865.667.1场地及道路硬化2729.92544.64544.647.2场区围墙544.642729.922729.927.3安全保卫室40.0840.0840.0840.088绿化工程1060.1737.11合计10018.8818732.0318732.031646.16(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1843.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量1081191.41千瓦时,折合132.88吨标准煤。2、项目年总用水量6366.60立方米,折合0.54吨标准煤。3、“代餐魔芋粉丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量1081191.41千瓦时,年总用水量6366.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.42吨标准煤/年。达产年综合节能量51.89吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“代餐魔芋粉丝投资建设项目”主要从事代餐魔芋粉丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性代餐魔芋粉丝投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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