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泓域咨询MACRO/ 中纤维板投资建设项目立项申请中纤维板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23091.54平方米(折合约34.62亩),其中:净用地面积23091.54平方米(红线范围折合约34.62亩)。项目规划总建筑面积25631.61平方米,其中:规划建设主体工程18023.57平方米,计容建筑面积25631.61平方米;预计建筑工程投资1930.93万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中纤维板,根据市场情况,预计年产值21485.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6620.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1930.932124.03191.236620.381.1工程费用万元1930.932124.0314353.101.1.1建筑工程费用万元1930.931930.9319.95%1.1.2设备购置及安装费万元2124.032124.0321.95%1.2工程建设其他费用万元2565.422565.4226.51%1.2.1无形资产万元1287.071287.071.3预备费万元1278.351278.351.3.1基本预备费万元738.98738.981.3.2涨价预备费万元539.37539.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元6620.386620.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3057.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14353.109427.4412898.7914353.1014353.1014353.101.1应收账款万元4305.932798.853444.744305.934305.934305.931.2存货万元6458.904198.285167.126458.906458.906458.901.2.1原辅材料万元1937.671259.491550.141937.671937.671937.671.2.2燃料动力万元96.8862.9777.5196.8896.8896.881.2.3在产品万元2971.091931.212376.882971.092971.092971.091.2.4产成品万元1453.25944.611162.601453.251453.251453.251.3现金万元3588.282332.382870.623588.283588.283588.282流动负债万元11295.327341.969036.2611295.3211295.3211295.322.1应付账款万元11295.327341.969036.2611295.3211295.3211295.323流动资金万元3057.781987.562446.223057.783057.783057.784铺底流动资金万元1019.25662.52815.411019.251019.251019.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9678.16万元,其中:固定资产投资6620.38万元,占项目总投资的68.41%;流动资金3057.78万元,占项目总投资的31.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1930.93万元,占项目总投资的19.95%;设备购置费2124.03万元,占项目总投资的21.95%;其它投资2565.42万元,占项目总投资的26.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6620.38+3057.78=9678.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9678.16146.19%146.19%100.00%2项目建设投资万元6620.38100.00%100.00%68.41%2.1工程费用万元4054.9661.25%61.25%41.90%2.1.1建筑工程费万元1930.9329.17%29.17%19.95%2.1.2设备购置及安装费万元2124.0332.08%32.08%21.95%2.2工程建设其他费用万元1287.0719.44%19.44%13.30%2.2.1无形资产万元1287.0719.44%19.44%13.30%2.3预备费万元1278.3519.31%19.31%13.21%2.3.1基本预备费万元738.9811.16%11.16%7.64%2.3.2涨价预备费万元539.378.15%8.15%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6620.38100.00%100.00%68.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3057.7846.19%46.19%31.59%7铺底流动资金万元1019.2615.40%15.40%10.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.48%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8567.748567.7418023.5718023.571493.571.1主要生产车间5140.645140.6410814.1410814.14926.011.2辅助生产车间2741.682741.685767.545767.54477.941.3其他生产车间685.42685.421045.371045.3789.612仓储工程1817.771817.774945.234945.23298.032.1成品贮存454.44454.441236.311236.3174.512.2原料仓储945.24945.242571.522571.52154.982.3辅助材料仓库418.09418.091137.401137.4068.553供配电工程96.9596.9596.9596.956.573.1供配电室96.9596.9596.9596.956.574给排水工程111.49111.49111.49111.495.884.1给排水111.49111.49111.49111.495.885服务性工程1151.251151.251151.251151.2569.385.1办公用房612.94612.94612.94612.9430.945.2生活服务538.31538.31538.31538.3141.146消防及环保工程324.77324.77324.77324.7722.026.1消防环保工程324.77324.77324.77324.7722.027项目总图工程48.4748.4748.4748.47-7.467.1场地及道路硬化3054.70512.01512.017.2场区围墙512.013054.703054.707.3安全保卫室48.4748.4748.4748.478绿化工程1226.9742.94合计12118.4425631.6125631.611930.93(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2124.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量641652.28千瓦时,折合78.86吨标准煤。2、项目年总用水量10718.76立方米,折合0.92吨标准煤。3、“中纤维板投资建设项目投资建设项目”,年用电量641652.28千瓦时,年总用水量10718.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.78吨标准煤/年。达产年综合节能量31.03吨标准煤/年,项目总节能率23.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“中纤维板投资建设项目”主要从事中纤维板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中纤维板投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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