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泓域咨询MACRO/ 商砼搅拌站投资建设项目立项申请商砼搅拌站投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21997.66平方米(折合约32.98亩),其中:净用地面积21997.66平方米(红线范围折合约32.98亩)。项目规划总建筑面积29036.91平方米,其中:规划建设主体工程19430.87平方米,计容建筑面积29036.91平方米;预计建筑工程投资2469.56万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为商砼搅拌站,根据市场情况,预计年产值12835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5289.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2469.562290.28160.405289.991.1工程费用万元2469.562290.289858.511.1.1建筑工程费用万元2469.562469.5635.41%1.1.2设备购置及安装费万元2290.282290.2832.84%1.2工程建设其他费用万元530.15530.157.60%1.2.1无形资产万元289.13289.131.3预备费万元241.02241.021.3.1基本预备费万元99.0599.051.3.2涨价预备费万元141.97141.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5289.995289.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1683.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9858.514357.096907.219858.519858.519858.511.1应收账款万元2957.551626.652070.292957.552957.552957.551.2存货万元4436.332439.983105.434436.334436.334436.331.2.1原辅材料万元1330.90731.99931.631330.901330.901330.901.2.2燃料动力万元66.5436.6046.5866.5466.5466.541.2.3在产品万元2040.711122.391428.502040.712040.712040.711.2.4产成品万元998.17549.00698.72998.17998.17998.171.3现金万元2464.631355.551725.242464.632464.632464.632流动负债万元8174.624496.045722.238174.628174.628174.622.1应付账款万元8174.624496.045722.238174.628174.628174.623流动资金万元1683.89926.141178.721683.891683.891683.894铺底流动资金万元561.29308.71392.91561.29561.29561.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6973.88万元,其中:固定资产投资5289.99万元,占项目总投资的75.85%;流动资金1683.89万元,占项目总投资的24.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2469.56万元,占项目总投资的35.41%;设备购置费2290.28万元,占项目总投资的32.84%;其它投资530.15万元,占项目总投资的7.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5289.99+1683.89=6973.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6973.88131.83%131.83%100.00%2项目建设投资万元5289.99100.00%100.00%75.85%2.1工程费用万元4759.8489.98%89.98%68.25%2.1.1建筑工程费万元2469.5646.68%46.68%35.41%2.1.2设备购置及安装费万元2290.2843.29%43.29%32.84%2.2工程建设其他费用万元289.135.47%5.47%4.15%2.2.1无形资产万元289.135.47%5.47%4.15%2.3预备费万元241.024.56%4.56%3.46%2.3.1基本预备费万元99.051.87%1.87%1.42%2.3.2涨价预备费万元141.972.68%2.68%2.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5289.99100.00%100.00%75.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1683.8931.83%31.83%24.15%7铺底流动资金万元561.3010.61%10.61%8.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度160.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10189.9010189.9019430.8719430.871817.831.1主要生产车间6113.946113.9411658.5211658.521127.051.2辅助生产车间3260.773260.776217.886217.88581.711.3其他生产车间815.19815.191126.991126.99109.072仓储工程2161.932161.936243.936243.93424.832.1成品贮存540.48540.481560.981560.98106.212.2原料仓储1124.201124.203246.843246.84220.912.3辅助材料仓库497.24497.241436.101436.1097.713供配电工程115.30115.30115.30115.308.833.1供配电室115.30115.30115.30115.308.834给排水工程132.60132.60132.60132.607.894.1给排水132.60132.60132.60132.607.895服务性工程1369.221369.221369.221369.2293.165.1办公用房660.40660.40660.40660.4050.845.2生活服务708.82708.82708.82708.8247.946消防及环保工程386.26386.26386.26386.2629.576.1消防环保工程386.26386.26386.26386.2629.577项目总图工程57.6557.6557.6557.6543.467.1场地及道路硬化4018.44611.09611.097.2场区围墙611.094018.444018.447.3安全保卫室57.6557.6557.6557.658绿化工程1256.8643.99合计14412.8729036.9129036.912469.56(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2290.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020899.20千瓦时,折合125.47吨标准煤。2、项目年总用水量5186.10立方米,折合0.44吨标准煤。3、“商砼搅拌站投资建设项目投资建设项目”,年用电量1020899.20千瓦时,年总用水量5186.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.91吨标准煤/年。达产年综合节能量37.61吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“商砼搅拌站投资建设项目”主要从事商砼搅拌站项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性商砼搅拌站投资建设项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设

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