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泓域咨询MACRO/ 压片机投资建设项目立项申请压片机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43241.61平方米(折合约64.83亩),其中:净用地面积43241.61平方米(红线范围折合约64.83亩)。项目规划总建筑面积43241.61平方米,其中:规划建设主体工程27817.87平方米,计容建筑面积43241.61平方米;预计建筑工程投资3262.96万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压片机,根据市场情况,预计年产值15327.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12394.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3262.963311.98191.1812394.201.1工程费用万元3262.963311.989310.431.1.1建筑工程费用万元3262.963262.9623.05%1.1.2设备购置及安装费万元3311.983311.9823.40%1.2工程建设其他费用万元5819.265819.2641.11%1.2.1无形资产万元2996.272996.271.3预备费万元2822.992822.991.3.1基本预备费万元1275.471275.471.3.2涨价预备费万元1547.521547.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元12394.2012394.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9310.435768.748393.499310.439310.439310.431.1应收账款万元2793.131536.222094.852793.132793.132793.131.2存货万元4189.692304.333142.274189.694189.694189.691.2.1原辅材料万元1256.91691.30942.681256.911256.911256.911.2.2燃料动力万元62.8534.5647.1362.8562.8562.851.2.3在产品万元1927.261059.991445.441927.261927.261927.261.2.4产成品万元942.68518.47707.01942.68942.68942.681.3现金万元2327.611280.181745.712327.612327.612327.612流动负债万元7549.634152.305662.227549.637549.637549.632.1应付账款万元7549.634152.305662.227549.637549.637549.633流动资金万元1760.80968.441320.601760.801760.801760.804铺底流动资金万元586.93322.81440.20586.93586.93586.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14155.00万元,其中:固定资产投资12394.20万元,占项目总投资的87.56%;流动资金1760.80万元,占项目总投资的12.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3262.96万元,占项目总投资的23.05%;设备购置费3311.98万元,占项目总投资的23.40%;其它投资5819.26万元,占项目总投资的41.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12394.20+1760.80=14155.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14155.00114.21%114.21%100.00%2项目建设投资万元12394.20100.00%100.00%87.56%2.1工程费用万元6574.9453.05%53.05%46.45%2.1.1建筑工程费万元3262.9626.33%26.33%23.05%2.1.2设备购置及安装费万元3311.9826.72%26.72%23.40%2.2工程建设其他费用万元2996.2724.17%24.17%21.17%2.2.1无形资产万元2996.2724.17%24.17%21.17%2.3预备费万元2822.9922.78%22.78%19.94%2.3.1基本预备费万元1275.4710.29%10.29%9.01%2.3.2涨价预备费万元1547.5212.49%12.49%10.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12394.20100.00%100.00%87.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1760.8014.21%14.21%12.44%7铺底流动资金万元586.934.74%4.74%4.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.94%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度191.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21993.3621993.3627817.8727817.872309.011.1主要生产车间13196.0213196.0216690.7216690.721431.591.2辅助生产车间7037.887037.888901.728901.72738.881.3其他生产车间1759.471759.471613.441613.44138.542仓储工程4666.204666.2010025.4310025.43605.212.1成品贮存1166.551166.552506.362506.36151.302.2原料仓储2426.422426.425213.225213.22314.712.3辅助材料仓库1073.231073.232305.852305.85139.203供配电工程248.86248.86248.86248.8616.903.1供配电室248.86248.86248.86248.8616.904给排水工程286.19286.19286.19286.1915.124.1给排水286.19286.19286.19286.1915.125服务性工程2955.262955.262955.262955.26178.405.1办公用房1649.881649.881649.881649.8874.115.2生活服务1305.381305.381305.381305.3890.836消防及环保工程833.69833.69833.69833.6956.626.1消防环保工程833.69833.69833.69833.6956.627项目总图工程124.43124.43124.43124.43-15.017.1场地及道路硬化8402.231828.551828.557.2场区围墙1828.558402.238402.237.3安全保卫室124.43124.43124.43124.438绿化工程2763.1496.71合计31108.0143241.6143241.613262.96(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3311.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1363612.79千瓦时,折合167.59吨标准煤。2、项目年总用水量6757.54立方米,折合0.58吨标准煤。3、“压片机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1363612.79千瓦时,年总用水量6757.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.17吨标准煤/年。达产年综合节能量62.20吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效

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