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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发酵豆粕及副产品投资建设项目立项申请发酵豆粕及副产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27900.61平方米(折合约41.83亩),其中:净用地面积27900.61平方米(红线范围折合约41.83亩)。项目规划总建筑面积30969.68平方米,其中:规划建设主体工程20470.38平方米,计容建筑面积30969.68平方米;预计建筑工程投资2689.08万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为发酵豆粕及副产品,根据市场情况,预计年产值9831.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7941.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2689.083230.54189.857941.431.1工程费用万元2689.083230.546612.161.1.1建筑工程费用万元2689.082689.0829.43%1.1.2设备购置及安装费万元3230.543230.5435.35%1.2工程建设其他费用万元2021.812021.8122.13%1.2.1无形资产万元1068.891068.891.3预备费万元952.92952.921.3.1基本预备费万元535.53535.531.3.2涨价预备费万元417.39417.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元7941.437941.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1196.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6612.163013.084516.886612.166612.166612.161.1应收账款万元1983.65793.461388.551983.651983.651983.651.2存货万元2975.471190.192082.832975.472975.472975.471.2.1原辅材料万元892.64357.06624.85892.64892.64892.641.2.2燃料动力万元44.6317.8531.2444.6344.6344.631.2.3在产品万元1368.72547.49958.101368.721368.721368.721.2.4产成品万元669.48267.79468.64669.48669.48669.481.3现金万元1653.04661.221157.131653.041653.041653.042流动负债万元5415.682166.273790.985415.685415.685415.682.1应付账款万元5415.682166.273790.985415.685415.685415.683流动资金万元1196.48478.59837.541196.481196.481196.484铺底流动资金万元398.82159.53279.18398.82398.82398.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9137.91万元,其中:固定资产投资7941.43万元,占项目总投资的86.91%;流动资金1196.48万元,占项目总投资的13.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2689.08万元,占项目总投资的29.43%;设备购置费3230.54万元,占项目总投资的35.35%;其它投资2021.81万元,占项目总投资的22.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7941.43+1196.48=9137.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9137.91115.07%115.07%100.00%2项目建设投资万元7941.43100.00%100.00%86.91%2.1工程费用万元5919.6274.54%74.54%64.78%2.1.1建筑工程费万元2689.0833.86%33.86%29.43%2.1.2设备购置及安装费万元3230.5440.68%40.68%35.35%2.2工程建设其他费用万元1068.8913.46%13.46%11.70%2.2.1无形资产万元1068.8913.46%13.46%11.70%2.3预备费万元952.9212.00%12.00%10.43%2.3.1基本预备费万元535.536.74%6.74%5.86%2.3.2涨价预备费万元417.395.26%5.26%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7941.43100.00%100.00%86.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1196.4815.07%15.07%13.09%7铺底流动资金万元398.835.02%5.02%4.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.56%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度189.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14312.9914312.9920470.3820470.381955.171.1主要生产车间8587.798587.7912282.2312282.231212.211.2辅助生产车间4580.164580.166550.526550.52625.651.3其他生产车间1145.041145.041187.281187.28117.312仓储工程3036.703036.706824.556824.55474.062.1成品贮存759.17759.171706.141706.14118.522.2原料仓储1579.081579.083548.773548.77246.512.3辅助材料仓库698.44698.441569.651569.65109.033供配电工程161.96161.96161.96161.9612.663.1供配电室161.96161.96161.96161.9612.664给排水工程186.25186.25186.25186.2511.324.1给排水186.25186.25186.25186.2511.325服务性工程1923.241923.241923.241923.24133.605.1办公用房990.49990.49990.49990.4955.745.2生活服务932.75932.75932.75932.7579.156消防及环保工程542.56542.56542.56542.5642.406.1消防环保工程542.56542.56542.56542.5642.407项目总图工程80.9880.9880.9880.98-2.257.1场地及道路硬化5100.671205.161205.167.2场区围墙1205.165100.675100.677.3安全保卫室80.9880.9880.9880.988绿化工程1774.9662.12合计20244.6830969.6830969.682689.08(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3230.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量834571.06千瓦时,折合102.57吨标准煤。2、项目年总用水量9516.66立方米,折合0.81吨标准煤。3、“发酵豆粕及副产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量834571.06千瓦时,年总用水量9516.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.38吨标准煤/年。达产年综合节能量30.88吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“发酵豆粕及副产品投资建设项目”主要从事发酵豆粕及副产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性发酵豆粕及副产品投资建设项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,
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