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泓域咨询MACRO/ 发酵酸奶饮品投资建设项目立项申请发酵酸奶饮品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26466.56平方米(折合约39.68亩),其中:净用地面积26466.56平方米(红线范围折合约39.68亩)。项目规划总建筑面积30171.88平方米,其中:规划建设主体工程20397.60平方米,计容建筑面积30171.88平方米;预计建筑工程投资2384.54万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为发酵酸奶饮品,根据市场情况,预计年产值16981.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6649.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2384.543470.26167.576649.181.1工程费用万元2384.543470.2611620.371.1.1建筑工程费用万元2384.542384.5427.16%1.1.2设备购置及安装费万元3470.263470.2639.53%1.2工程建设其他费用万元794.38794.389.05%1.2.1无形资产万元454.91454.911.3预备费万元339.47339.471.3.1基本预备费万元146.20146.201.3.2涨价预备费万元193.27193.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6649.186649.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2130.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11620.374646.469219.5211620.3711620.3711620.371.1应收账款万元3486.111394.442440.283486.113486.113486.111.2存货万元5229.172091.673660.425229.175229.175229.171.2.1原辅材料万元1568.75627.501098.131568.751568.751568.751.2.2燃料动力万元78.4431.3854.9178.4478.4478.441.2.3在产品万元2405.42962.171683.792405.422405.422405.421.2.4产成品万元1176.56470.63823.591176.561176.561176.561.3现金万元2905.091162.042033.562905.092905.092905.092流动负债万元9490.223796.096643.159490.229490.229490.222.1应付账款万元9490.223796.096643.159490.229490.229490.223流动资金万元2130.15852.061491.112130.152130.152130.154铺底流动资金万元710.04284.02497.03710.04710.04710.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8779.33万元,其中:固定资产投资6649.18万元,占项目总投资的75.74%;流动资金2130.15万元,占项目总投资的24.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2384.54万元,占项目总投资的27.16%;设备购置费3470.26万元,占项目总投资的39.53%;其它投资794.38万元,占项目总投资的9.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6649.18+2130.15=8779.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8779.33132.04%132.04%100.00%2项目建设投资万元6649.18100.00%100.00%75.74%2.1工程费用万元5854.8088.05%88.05%66.69%2.1.1建筑工程费万元2384.5435.86%35.86%27.16%2.1.2设备购置及安装费万元3470.2652.19%52.19%39.53%2.2工程建设其他费用万元454.916.84%6.84%5.18%2.2.1无形资产万元454.916.84%6.84%5.18%2.3预备费万元339.475.11%5.11%3.87%2.3.1基本预备费万元146.202.20%2.20%1.67%2.3.2涨价预备费万元193.272.91%2.91%2.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6649.18100.00%100.00%75.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2130.1532.04%32.04%24.26%7铺底流动资金万元710.0510.68%10.68%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.57%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度167.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14701.9114701.9120397.6020397.601773.271.1主要生产车间8821.158821.1512238.5612238.561099.431.2辅助生产车间4704.614704.616527.236527.23567.451.3其他生产车间1176.151176.151183.061183.06106.402仓储工程3119.223119.226353.286353.28401.692.1成品贮存779.80779.801588.321588.32100.422.2原料仓储1621.991621.993303.713303.71208.882.3辅助材料仓库717.42717.421461.251461.2592.393供配电工程166.36166.36166.36166.3611.833.1供配电室166.36166.36166.36166.3611.834给排水工程191.31191.31191.31191.3110.584.1给排水191.31191.31191.31191.3110.585服务性工程1975.501975.501975.501975.50124.905.1办公用房1102.101102.101102.101102.1059.545.2生活服务873.40873.40873.40873.4063.856消防及环保工程557.30557.30557.30557.3039.646.1消防环保工程557.30557.30557.30557.3039.647项目总图工程83.1883.1883.1883.18-60.387.1场地及道路硬化5228.541072.251072.257.2场区围墙1072.255228.545228.547.3安全保卫室83.1883.1883.1883.188绿化工程2371.6283.01合计20794.7830171.8830171.882384.54(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3470.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1280131.28千瓦时,折合157.33吨标准煤。2、项目年总用水量7671.37立方米,折合0.66吨标准煤。3、“发酵酸奶饮品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1280131.28千瓦时,年总用水量7671.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.99吨标准煤/年。达产年综合节能量58.43吨标准煤/年,项目总节能率24.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“发酵酸奶饮品投资建设项目”主要从事发酵酸奶饮品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性发酵酸奶饮品投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求

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