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泓域咨询MACRO/ 医疗器械用具投资建设项目立项申请医疗器械用具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25045.85平方米(折合约37.55亩),其中:净用地面积25045.85平方米(红线范围折合约37.55亩)。项目规划总建筑面积29303.64平方米,其中:规划建设主体工程20948.86平方米,计容建筑面积29303.64平方米;预计建筑工程投资2172.61万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医疗器械用具,根据市场情况,预计年产值10578.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6949.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2172.612967.62185.086949.751.1工程费用万元2172.612967.628000.641.1.1建筑工程费用万元2172.612172.6125.60%1.1.2设备购置及安装费万元2967.622967.6234.96%1.2工程建设其他费用万元1809.521809.5221.32%1.2.1无形资产万元884.14884.141.3预备费万元925.38925.381.3.1基本预备费万元486.45486.451.3.2涨价预备费万元438.93438.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元6949.756949.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1538.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8000.644260.706357.878000.648000.648000.641.1应收账款万元2400.191320.111920.152400.192400.192400.191.2存货万元3600.291980.162880.233600.293600.293600.291.2.1原辅材料万元1080.09594.05864.071080.091080.091080.091.2.2燃料动力万元54.0029.7043.2054.0054.0054.001.2.3在产品万元1656.13910.871324.911656.131656.131656.131.2.4产成品万元810.07445.54648.05810.07810.07810.071.3现金万元2000.161100.091600.132000.162000.162000.162流动负债万元6462.223554.225169.786462.226462.226462.222.1应付账款万元6462.223554.225169.786462.226462.226462.223流动资金万元1538.42846.131230.741538.421538.421538.424铺底流动资金万元512.80282.04410.24512.80512.80512.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8488.17万元,其中:固定资产投资6949.75万元,占项目总投资的81.88%;流动资金1538.42万元,占项目总投资的18.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2172.61万元,占项目总投资的25.60%;设备购置费2967.62万元,占项目总投资的34.96%;其它投资1809.52万元,占项目总投资的21.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6949.75+1538.42=8488.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8488.17122.14%122.14%100.00%2项目建设投资万元6949.75100.00%100.00%81.88%2.1工程费用万元5140.2373.96%73.96%60.56%2.1.1建筑工程费万元2172.6131.26%31.26%25.60%2.1.2设备购置及安装费万元2967.6242.70%42.70%34.96%2.2工程建设其他费用万元884.1412.72%12.72%10.42%2.2.1无形资产万元884.1412.72%12.72%10.42%2.3预备费万元925.3813.32%13.32%10.90%2.3.1基本预备费万元486.457.00%7.00%5.73%2.3.2涨价预备费万元438.936.32%6.32%5.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6949.75100.00%100.00%81.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1538.4222.14%22.14%18.12%7铺底流动资金万元512.817.38%7.38%6.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.42%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度185.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13709.0813709.0820948.8620948.861708.491.1主要生产车间8225.458225.4512569.3212569.321059.261.2辅助生产车间4386.914386.916703.646703.64546.721.3其他生产车间1096.731096.731215.031215.03102.512仓储工程2908.572908.575430.615430.61322.112.1成品贮存727.14727.141357.651357.6580.532.2原料仓储1512.461512.462823.922823.92167.502.3辅助材料仓库668.97668.971249.041249.0474.093供配电工程155.12155.12155.12155.1210.353.1供配电室155.12155.12155.12155.1210.354给排水工程178.39178.39178.39178.399.264.1给排水178.39178.39178.39178.399.265服务性工程1842.101842.101842.101842.10109.265.1办公用房1000.821000.821000.821000.8253.925.2生活服务841.28841.28841.28841.2847.556消防及环保工程519.67519.67519.67519.6734.686.1消防环保工程519.67519.67519.67519.6734.687项目总图工程77.5677.5677.5677.56-85.687.1场地及道路硬化5052.94829.70829.707.2场区围墙829.705052.945052.947.3安全保卫室77.5677.5677.5677.568绿化工程1832.6064.14合计19390.5029303.6429303.642172.61(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费2967.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144819.62千瓦时,折合140.70吨标准煤。2、项目年总用水量7953.18立方米,折合0.68吨标准煤。3、“医疗器械用具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1144819.62千瓦时,年总用水量7953.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.38吨标准煤/年。达产年综合节能量49.67吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“医疗器械用具投资建设项目”主要从事医疗器械用具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医疗器械用具投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建

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