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泓域咨询MACRO/ 套汽车门窗框投资建设项目立项申请套汽车门窗框投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46476.56平方米(折合约69.68亩),其中:净用地面积46476.56平方米(红线范围折合约69.68亩)。项目规划总建筑面积78080.62平方米,其中:规划建设主体工程52503.22平方米,计容建筑面积78080.62平方米;预计建筑工程投资6389.15万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为套汽车门窗框,根据市场情况,预计年产值36358.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12479.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6389.155976.46179.1012479.691.1工程费用万元6389.155976.4623413.771.1.1建筑工程费用万元6389.156389.1538.81%1.1.2设备购置及安装费万元5976.465976.4636.30%1.2工程建设其他费用万元114.08114.080.69%1.2.1无形资产万元49.2049.201.3预备费万元64.8864.881.3.1基本预备费万元28.3028.301.3.2涨价预备费万元36.5836.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12479.6912479.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3984.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23413.7711599.3220776.9323413.7723413.7723413.771.1应收账款万元7024.133160.865619.307024.137024.137024.131.2存货万元10536.204741.298428.9610536.2010536.2010536.201.2.1原辅材料万元3160.861422.392528.693160.863160.863160.861.2.2燃料动力万元158.0471.12126.43158.04158.04158.041.2.3在产品万元4846.652180.993877.324846.654846.654846.651.2.4产成品万元2370.651066.791896.522370.652370.652370.651.3现金万元5853.442634.054682.755853.445853.445853.442流动负债万元19429.018743.0515543.2119429.0119429.0119429.012.1应付账款万元19429.018743.0515543.2119429.0119429.0119429.013流动资金万元3984.761793.143187.813984.763984.763984.764铺底流动资金万元1328.24597.711062.601328.241328.241328.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16464.45万元,其中:固定资产投资12479.69万元,占项目总投资的75.80%;流动资金3984.76万元,占项目总投资的24.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6389.15万元,占项目总投资的38.81%;设备购置费5976.46万元,占项目总投资的36.30%;其它投资114.08万元,占项目总投资的0.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12479.69+3984.76=16464.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16464.45131.93%131.93%100.00%2项目建设投资万元12479.69100.00%100.00%75.80%2.1工程费用万元12365.6199.09%99.09%75.10%2.1.1建筑工程费万元6389.1551.20%51.20%38.81%2.1.2设备购置及安装费万元5976.4647.89%47.89%36.30%2.2工程建设其他费用万元49.200.39%0.39%0.30%2.2.1无形资产万元49.200.39%0.39%0.30%2.3预备费万元64.880.52%0.52%0.39%2.3.1基本预备费万元28.300.23%0.23%0.17%2.3.2涨价预备费万元36.580.29%0.29%0.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12479.69100.00%100.00%75.80%5建设期间费用万元6流动资金万元3984.7631.93%31.93%24.20%7铺底流动资金万元1328.2510.64%10.64%8.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度179.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19094.3219094.3252503.2252503.224725.831.1主要生产车间11456.5911456.5931501.9331501.932930.011.2辅助生产车间6110.186110.1816801.0316801.031512.271.3其他生产车间1527.551527.553045.193045.19283.552仓储工程4051.134051.1316625.3116625.311088.332.1成品贮存1012.781012.784156.334156.33272.082.2原料仓储2106.592106.598645.168645.16565.932.3辅助材料仓库931.76931.763823.823823.82250.323供配电工程216.06216.06216.06216.0615.913.1供配电室216.06216.06216.06216.0615.914给排水工程248.47248.47248.47248.4714.234.1给排水248.47248.47248.47248.4714.235服务性工程2565.722565.722565.722565.72167.965.1办公用房1139.801139.801139.801139.8084.545.2生活服务1425.921425.921425.921425.9290.856消防及环保工程723.80723.80723.80723.8053.306.1消防环保工程723.80723.80723.80723.8053.307项目总图工程108.03108.03108.03108.03215.717.1场地及道路硬化6969.421561.991561.997.2场区围墙1561.996969.426969.427.3安全保卫室108.03108.03108.03108.038绿化工程3082.40107.88合计27007.5378080.6278080.626389.15(四)设备方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5976.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量964838.03千瓦时,折合118.58吨标准煤。2、项目年总用水量34976.41立方米,折合2.99吨标准煤。3、“套汽车门窗框投资建设项目投资建设项目”,年用电量964838.03千瓦时,年总用水量34976.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.57吨标准煤/年。达产年综合节能量30.39吨标准煤/年,项目总节能率28.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“套汽车门窗框投资建设项目”主要从事套汽车门窗框项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性套汽车门窗框投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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