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泓域咨询MACRO/ 市政交通设备投资建设项目立项申请市政交通设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39112.88平方米(折合约58.64亩),其中:净用地面积39112.88平方米(红线范围折合约58.64亩)。项目规划总建筑面积59842.71平方米,其中:规划建设主体工程44347.84平方米,计容建筑面积59842.71平方米;预计建筑工程投资4964.79万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为市政交通设备,根据市场情况,预计年产值26646.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10594.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4964.794495.70180.6710594.491.1工程费用万元4964.794495.7016753.991.1.1建筑工程费用万元4964.794964.7935.40%1.1.2设备购置及安装费万元4495.704495.7032.05%1.2工程建设其他费用万元1134.001134.008.09%1.2.1无形资产万元467.37467.371.3预备费万元666.63666.631.3.1基本预备费万元395.50395.501.3.2涨价预备费万元271.13271.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元10594.4910594.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3430.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16753.997476.5612947.3516753.9916753.9916753.991.1应收账款万元5026.202010.483518.345026.205026.205026.201.2存货万元7539.303015.725277.517539.307539.307539.301.2.1原辅材料万元2261.79904.721583.252261.792261.792261.791.2.2燃料动力万元113.0945.2479.16113.09113.09113.091.2.3在产品万元3468.081387.232427.653468.083468.083468.081.2.4产成品万元1696.34678.541187.441696.341696.341696.341.3现金万元4188.501675.402931.954188.504188.504188.502流动负债万元13323.325329.339326.3213323.3213323.3213323.322.1应付账款万元13323.325329.339326.3213323.3213323.3213323.323流动资金万元3430.671372.272401.473430.673430.673430.674铺底流动资金万元1143.55457.42800.491143.551143.551143.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14025.16万元,其中:固定资产投资10594.49万元,占项目总投资的75.54%;流动资金3430.67万元,占项目总投资的24.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4964.79万元,占项目总投资的35.40%;设备购置费4495.70万元,占项目总投资的32.05%;其它投资1134.00万元,占项目总投资的8.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10594.49+3430.67=14025.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14025.16132.38%132.38%100.00%2项目建设投资万元10594.49100.00%100.00%75.54%2.1工程费用万元9460.4989.30%89.30%67.45%2.1.1建筑工程费万元4964.7946.86%46.86%35.40%2.1.2设备购置及安装费万元4495.7042.43%42.43%32.05%2.2工程建设其他费用万元467.374.41%4.41%3.33%2.2.1无形资产万元467.374.41%4.41%3.33%2.3预备费万元666.636.29%6.29%4.75%2.3.1基本预备费万元395.503.73%3.73%2.82%2.3.2涨价预备费万元271.132.56%2.56%1.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10594.49100.00%100.00%75.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3430.6732.38%32.38%24.46%7铺底流动资金万元1143.5610.79%10.79%8.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度180.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20421.6020421.6044347.8444347.844047.201.1主要生产车间12252.9612252.9626608.7026608.702509.261.2辅助生产车间6534.916534.9114191.3114191.311295.101.3其他生产车间1633.731633.732572.172572.17242.832仓储工程4332.734332.7310071.6710071.67668.472.1成品贮存1083.181083.182517.922517.92167.122.2原料仓储2253.022253.025237.275237.27347.602.3辅助材料仓库996.53996.532316.482316.48153.753供配电工程231.08231.08231.08231.0817.253.1供配电室231.08231.08231.08231.0817.254给排水工程265.74265.74265.74265.7415.434.1给排水265.74265.74265.74265.7415.435服务性工程2744.062744.062744.062744.06182.135.1办公用房1202.471202.471202.471202.4773.255.2生活服务1541.591541.591541.591541.5973.296消防及环保工程774.11774.11774.11774.1157.806.1消防环保工程774.11774.11774.11774.1157.807项目总图工程115.54115.54115.54115.54-142.797.1场地及道路硬化7315.011712.331712.337.2场区围墙1712.337315.017315.017.3安全保卫室115.54115.54115.54115.548绿化工程3408.60119.30合计28884.8659842.7159842.714964.79(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费4495.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量861421.84千瓦时,折合105.87吨标准煤。2、项目年总用水量15645.60立方米,折合1.34吨标准煤。3、“市政交通设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量861421.84千瓦时,年总用水量15645.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.21吨标准煤/年。达产年综合节能量41.69吨标准煤/年,项目总节能率21.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“市政交通设备投资建设项目”主要从事市政交通设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性市政交通设备投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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