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泓域咨询MACRO/ 塑料篷布投资建设项目立项申请塑料篷布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6783.39平方米(折合约10.17亩),其中:净用地面积6783.39平方米(红线范围折合约10.17亩)。项目规划总建筑面积10378.59平方米,其中:规划建设主体工程7758.95平方米,计容建筑面积10378.59平方米;预计建筑工程投资883.39万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料篷布,根据市场情况,预计年产值2246.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1745.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元883.39594.54171.661745.781.1工程费用万元883.39594.541497.491.1.1建筑工程费用万元883.39883.3942.76%1.1.2设备购置及安装费万元594.54594.5428.78%1.2工程建设其他费用万元267.85267.8512.97%1.2.1无形资产万元146.76146.761.3预备费万元121.09121.091.3.1基本预备费万元63.9163.911.3.2涨价预备费万元57.1857.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元1745.781745.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金320.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1497.49807.55966.971497.491497.491497.491.1应收账款万元449.25247.09314.47449.25449.25449.251.2存货万元673.87370.63471.71673.87673.87673.871.2.1原辅材料万元202.16111.19141.51202.16202.16202.161.2.2燃料动力万元10.115.567.0810.1110.1110.111.2.3在产品万元309.98170.49216.99309.98309.98309.981.2.4产成品万元151.6283.39106.13151.62151.62151.621.3现金万元374.37205.90262.06374.37374.37374.372流动负债万元1177.46647.60824.221177.461177.461177.462.1应付账款万元1177.46647.60824.221177.461177.461177.463流动资金万元320.03176.02224.02320.03320.03320.034铺底流动资金万元106.6858.6774.67106.68106.68106.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2065.81万元,其中:固定资产投资1745.78万元,占项目总投资的84.51%;流动资金320.03万元,占项目总投资的15.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资883.39万元,占项目总投资的42.76%;设备购置费594.54万元,占项目总投资的28.78%;其它投资267.85万元,占项目总投资的12.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1745.78+320.03=2065.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2065.81118.33%118.33%100.00%2项目建设投资万元1745.78100.00%100.00%84.51%2.1工程费用万元1477.9384.66%84.66%71.54%2.1.1建筑工程费万元883.3950.60%50.60%42.76%2.1.2设备购置及安装费万元594.5434.06%34.06%28.78%2.2工程建设其他费用万元146.768.41%8.41%7.10%2.2.1无形资产万元146.768.41%8.41%7.10%2.3预备费万元121.096.94%6.94%5.86%2.3.1基本预备费万元63.913.66%3.66%3.09%2.3.2涨价预备费万元57.183.28%3.28%2.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1745.78100.00%100.00%84.51%5建设期间费用万元6流动资金万元320.0318.33%18.33%15.49%7铺底流动资金万元106.686.11%6.11%5.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.34%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度171.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2654.032654.037758.957758.95726.461.1主要生产车间1592.421592.424655.374655.37450.411.2辅助生产车间849.29849.292482.862482.86232.471.3其他生产车间212.32212.32450.02450.0243.592仓储工程563.09563.091702.771702.77115.952.1成品贮存140.77140.77425.69425.6928.992.2原料仓储292.81292.81885.44885.4460.292.3辅助材料仓库129.51129.51391.64391.6426.673供配电工程30.0330.0330.0330.032.303.1供配电室30.0330.0330.0330.032.304给排水工程34.5434.5434.5434.542.064.1给排水34.5434.5434.5434.542.065服务性工程356.62356.62356.62356.6224.285.1办公用房173.80173.80173.80173.8013.595.2生活服务182.82182.82182.82182.8214.296消防及环保工程100.61100.61100.61100.617.716.1消防环保工程100.61100.61100.61100.617.717项目总图工程15.0215.0215.0215.02-8.417.1场地及道路硬化1008.62187.92187.927.2场区围墙187.921008.621008.627.3安全保卫室15.0215.0215.0215.028绿化工程372.5513.04合计3753.9310378.5910378.59883.39(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费594.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1355394.83千瓦时,折合166.58吨标准煤。2、项目年总用水量2032.86立方米,折合0.17吨标准煤。3、“塑料篷布投资建设项目投资建设项目”,年用电量1355394.83千瓦时,年总用水量2032.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.75吨标准煤/年。达产年综合节能量58.59吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料篷布投资建设项目”主要从事塑料篷布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料篷布投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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