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泓域咨询MACRO/ 尾矿综合利用投资建设项目立项申请尾矿综合利用投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30682.00平方米(折合约46.00亩),其中:净用地面积30682.00平方米(红线范围折合约46.00亩)。项目规划总建筑面积34057.02平方米,其中:规划建设主体工程24718.14平方米,计容建筑面积34057.02平方米;预计建筑工程投资2816.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尾矿综合利用,根据市场情况,预计年产值25151.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8228.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2816.162441.26178.878228.021.1工程费用万元2816.162441.2618181.931.1.1建筑工程费用万元2816.162816.1626.07%1.1.2设备购置及安装费万元2441.262441.2622.60%1.2工程建设其他费用万元2970.602970.6027.50%1.2.1无形资产万元1363.221363.221.3预备费万元1607.381607.381.3.1基本预备费万元928.81928.811.3.2涨价预备费万元678.57678.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8228.028228.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2574.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18181.939425.0311336.8618181.9318181.9318181.931.1应收账款万元5454.583000.024090.935454.585454.585454.581.2存货万元8181.874500.036136.408181.878181.878181.871.2.1原辅材料万元2454.561350.011840.922454.562454.562454.561.2.2燃料动力万元122.7367.5092.05122.73122.73122.731.2.3在产品万元3763.662070.012822.753763.663763.663763.661.2.4产成品万元1840.921012.511380.691840.921840.921840.921.3现金万元4545.482500.023409.114545.484545.484545.482流动负债万元15607.788584.2811705.8315607.7815607.7815607.782.1应付账款万元15607.788584.2811705.8315607.7815607.7815607.783流动资金万元2574.151415.781930.612574.152574.152574.154铺底流动资金万元858.04471.93643.54858.04858.04858.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10802.17万元,其中:固定资产投资8228.02万元,占项目总投资的76.17%;流动资金2574.15万元,占项目总投资的23.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2816.16万元,占项目总投资的26.07%;设备购置费2441.26万元,占项目总投资的22.60%;其它投资2970.60万元,占项目总投资的27.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8228.02+2574.15=10802.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10802.17131.29%131.29%100.00%2项目建设投资万元8228.02100.00%100.00%76.17%2.1工程费用万元5257.4263.90%63.90%48.67%2.1.1建筑工程费万元2816.1634.23%34.23%26.07%2.1.2设备购置及安装费万元2441.2629.67%29.67%22.60%2.2工程建设其他费用万元1363.2216.57%16.57%12.62%2.2.1无形资产万元1363.2216.57%16.57%12.62%2.3预备费万元1607.3819.54%19.54%14.88%2.3.1基本预备费万元928.8111.29%11.29%8.60%2.3.2涨价预备费万元678.578.25%8.25%6.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8228.02100.00%100.00%76.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2574.1531.29%31.29%23.83%7铺底流动资金万元858.0510.43%10.43%7.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.29%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度178.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13295.1313295.1324718.1424718.142248.331.1主要生产车间7977.087977.0814830.8814830.881393.961.2辅助生产车间4254.444254.447909.807909.80719.471.3其他生产车间1063.611063.611433.651433.65134.902仓储工程2820.752820.756070.276070.27401.562.1成品贮存705.19705.191517.571517.57100.392.2原料仓储1466.791466.793156.543156.54208.812.3辅助材料仓库648.77648.771396.161396.1692.363供配电工程150.44150.44150.44150.4411.203.1供配电室150.44150.44150.44150.4411.204给排水工程173.01173.01173.01173.0110.014.1给排水173.01173.01173.01173.0110.015服务性工程1786.471786.471786.471786.47118.185.1办公用房853.97853.97853.97853.9752.385.2生活服务932.50932.50932.50932.5069.146消防及环保工程503.97503.97503.97503.9737.516.1消防环保工程503.97503.97503.97503.9737.517项目总图工程75.2275.2275.2275.22-77.417.1场地及道路硬化4813.48803.15803.157.2场区围墙803.154813.484813.487.3安全保卫室75.2275.2275.2275.228绿化工程1907.9566.78合计18805.0034057.0234057.022816.16(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2441.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量635956.66千瓦时,折合78.16吨标准煤。2、项目年总用水量25368.73立方米,折合2.17吨标准煤。3、“尾矿综合利用投资建设项目投资建设项目”,年用电量635956.66千瓦时,年总用水量25368.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.33吨标准煤/年。达产年综合节能量31.24吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“尾矿综合利用投资建设项目”主要从事尾矿综合利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尾矿综合利用投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目

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