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文档简介
泓域咨询MACRO/ 把白茬椅子投资建设项目立项申请把白茬椅子投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21870.93平方米(折合约32.79亩),其中:净用地面积21870.93平方米(红线范围折合约32.79亩)。项目规划总建筑面积36305.74平方米,其中:规划建设主体工程25652.28平方米,计容建筑面积36305.74平方米;预计建筑工程投资3201.60万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为把白茬椅子,根据市场情况,预计年产值15835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5817.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3201.602043.26177.425817.601.1工程费用万元3201.602043.2611179.191.1.1建筑工程费用万元3201.603201.6042.60%1.1.2设备购置及安装费万元2043.262043.2627.19%1.2工程建设其他费用万元572.74572.747.62%1.2.1无形资产万元258.68258.681.3预备费万元314.06314.061.3.1基本预备费万元176.87176.871.3.2涨价预备费万元137.19137.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5817.605817.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1697.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11179.195852.518355.3411179.1911179.1911179.191.1应收账款万元3353.761844.572347.633353.763353.763353.761.2存货万元5030.642766.853521.445030.645030.645030.641.2.1原辅材料万元1509.19830.061056.431509.191509.191509.191.2.2燃料动力万元75.4641.5052.8275.4675.4675.461.2.3在产品万元2314.091272.751619.872314.092314.092314.091.2.4产成品万元1131.89622.54792.331131.891131.891131.891.3现金万元2794.801537.141956.362794.802794.802794.802流动负债万元9481.615214.896637.139481.619481.619481.612.1应付账款万元9481.615214.896637.139481.619481.619481.613流动资金万元1697.58933.671188.311697.581697.581697.584铺底流动资金万元565.85311.22396.10565.85565.85565.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7515.18万元,其中:固定资产投资5817.60万元,占项目总投资的77.41%;流动资金1697.58万元,占项目总投资的22.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3201.60万元,占项目总投资的42.60%;设备购置费2043.26万元,占项目总投资的27.19%;其它投资572.74万元,占项目总投资的7.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5817.60+1697.58=7515.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7515.18129.18%129.18%100.00%2项目建设投资万元5817.60100.00%100.00%77.41%2.1工程费用万元5244.8690.16%90.16%69.79%2.1.1建筑工程费万元3201.6055.03%55.03%42.60%2.1.2设备购置及安装费万元2043.2635.12%35.12%27.19%2.2工程建设其他费用万元258.684.45%4.45%3.44%2.2.1无形资产万元258.684.45%4.45%3.44%2.3预备费万元314.065.40%5.40%4.18%2.3.1基本预备费万元176.873.04%3.04%2.35%2.3.2涨价预备费万元137.192.36%2.36%1.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5817.60100.00%100.00%77.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1697.5829.18%29.18%22.59%7铺底流动资金万元565.869.73%9.73%7.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.47%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度177.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12133.6212133.6225652.2825652.282488.341.1主要生产车间7280.177280.1715391.3715391.371542.771.2辅助生产车间3882.763882.768208.738208.73796.271.3其他生产车间970.69970.691487.831487.83149.302仓储工程2574.322574.326924.756924.75488.522.1成品贮存643.58643.581731.191731.19122.132.2原料仓储1338.651338.653600.873600.87254.032.3辅助材料仓库592.09592.091592.691592.69112.363供配电工程137.30137.30137.30137.3010.903.1供配电室137.30137.30137.30137.3010.904给排水工程157.89157.89157.89157.899.754.1给排水157.89157.89157.89157.899.755服务性工程1630.401630.401630.401630.40115.025.1办公用房859.79859.79859.79859.7968.745.2生活服务770.61770.61770.61770.6148.446消防及环保工程459.94459.94459.94459.9436.506.1消防环保工程459.94459.94459.94459.9436.507项目总图工程68.6568.6568.6568.651.797.1场地及道路硬化4591.12973.58973.587.2场区围墙973.584591.124591.127.3安全保卫室68.6568.6568.6568.658绿化工程1450.8150.78合计17162.1236305.7436305.743201.60(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2043.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1059059.86千瓦时,折合130.16吨标准煤。2、项目年总用水量12871.30立方米,折合1.10吨标准煤。3、“把白茬椅子投资建设项目投资建设项目”,年用电量1059059.86千瓦时,年总用水量12871.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.26吨标准煤/年。达产年综合节能量48.55吨标准煤/年,项目总节能率26.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“把白茬椅子投资建设项目”主要从事把白茬椅子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性把白茬椅子投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业
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