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泓域咨询MACRO/ 推杆电机投资建设项目立项申请推杆电机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54407.19平方米(折合约81.57亩),其中:净用地面积54407.19平方米(红线范围折合约81.57亩)。项目规划总建筑面积58215.69平方米,其中:规划建设主体工程40505.67平方米,计容建筑面积58215.69平方米;预计建筑工程投资5070.03万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为推杆电机,根据市场情况,预计年产值55901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15643.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5070.037136.17191.7815643.491.1工程费用万元5070.037136.1734960.011.1.1建筑工程费用万元5070.035070.0322.78%1.1.2设备购置及安装费万元7136.177136.1732.07%1.2工程建设其他费用万元3437.293437.2915.45%1.2.1无形资产万元1977.211977.211.3预备费万元1460.081460.081.3.1基本预备费万元615.03615.031.3.2涨价预备费万元845.05845.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元15643.4915643.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6608.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34960.0116119.2325014.7834960.0134960.0134960.011.1应收账款万元10488.004719.607341.6010488.0010488.0010488.001.2存货万元15732.007079.4011012.4015732.0015732.0015732.001.2.1原辅材料万元4719.602123.823303.724719.604719.604719.601.2.2燃料动力万元235.98106.19165.19235.98235.98235.981.2.3在产品万元7236.723256.525065.707236.727236.727236.721.2.4产成品万元3539.701592.872477.793539.703539.703539.701.3现金万元8740.003933.006118.008740.008740.008740.002流动负债万元28351.3412758.1019845.9428351.3428351.3428351.342.1应付账款万元28351.3412758.1019845.9428351.3428351.3428351.343流动资金万元6608.672973.904626.076608.676608.676608.674铺底流动资金万元2202.87991.301542.022202.872202.872202.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22252.16万元,其中:固定资产投资15643.49万元,占项目总投资的70.30%;流动资金6608.67万元,占项目总投资的29.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5070.03万元,占项目总投资的22.78%;设备购置费7136.17万元,占项目总投资的32.07%;其它投资3437.29万元,占项目总投资的15.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15643.49+6608.67=22252.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22252.16142.25%142.25%100.00%2项目建设投资万元15643.49100.00%100.00%70.30%2.1工程费用万元12206.2078.03%78.03%54.85%2.1.1建筑工程费万元5070.0332.41%32.41%22.78%2.1.2设备购置及安装费万元7136.1745.62%45.62%32.07%2.2工程建设其他费用万元1977.2112.64%12.64%8.89%2.2.1无形资产万元1977.2112.64%12.64%8.89%2.3预备费万元1460.089.33%9.33%6.56%2.3.1基本预备费万元615.033.93%3.93%2.76%2.3.2涨价预备费万元845.055.40%5.40%3.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15643.49100.00%100.00%70.30%5建设期间费用万元6流动资金万元6608.6742.25%42.25%29.70%7铺底流动资金万元2202.8914.08%14.08%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.34%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度191.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27441.5627441.5640505.6740505.673880.421.1主要生产车间16464.9416464.9424303.4024303.402405.861.2辅助生产车间8781.308781.3012961.8112961.811241.731.3其他生产车间2195.322195.322349.332349.33232.832仓储工程5822.115822.1111511.5111511.51802.032.1成品贮存1455.531455.532877.882877.88200.512.2原料仓储3027.503027.505985.995985.99417.062.3辅助材料仓库1339.091339.092647.652647.65184.473供配电工程310.51310.51310.51310.5124.343.1供配电室310.51310.51310.51310.5124.344给排水工程357.09357.09357.09357.0921.774.1给排水357.09357.09357.09357.0921.775服务性工程3687.343687.343687.343687.34256.915.1办公用房1535.081535.081535.081535.08113.505.2生活服务2152.262152.262152.262152.26108.696消防及环保工程1040.221040.221040.221040.2281.536.1消防环保工程1040.221040.221040.221040.2281.537项目总图工程155.26155.26155.26155.26-151.077.1场地及道路硬化10556.002314.992314.997.2场区围墙2314.9910556.0010556.007.3安全保卫室155.26155.26155.26155.268绿化工程4402.88154.10合计38814.0958215.6958215.695070.03(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费7136.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量818379.23千瓦时,折合100.58吨标准煤。2、项目年总用水量45939.02立方米,折合3.92吨标准煤。3、“推杆电机投资建设项目投资建设项目”,年用电量818379.23千瓦时,年总用水量45939.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.50吨标准煤/年。达产年综合节能量36.72吨标准煤/年,项目总节能率25.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“推杆电机投资建设项目”主要从事推杆电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性推杆电机投资建设项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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