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泓域咨询MACRO/ 捆扎绳投资建设项目立项申请捆扎绳投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58662.65平方米(折合约87.95亩),其中:净用地面积58662.65平方米(红线范围折合约87.95亩)。项目规划总建筑面积73914.94平方米,其中:规划建设主体工程57992.69平方米,计容建筑面积73914.94平方米;预计建筑工程投资6344.97万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为捆扎绳,根据市场情况,预计年产值36399.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15128.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6344.975614.54172.0115128.281.1工程费用万元6344.975614.5424086.991.1.1建筑工程费用万元6344.976344.9731.26%1.1.2设备购置及安装费万元5614.545614.5427.66%1.2工程建设其他费用万元3168.773168.7715.61%1.2.1无形资产万元1707.911707.911.3预备费万元1460.861460.861.3.1基本预备费万元621.72621.721.3.2涨价预备费万元839.14839.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元15128.2815128.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5167.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24086.9914657.5418457.4224086.9924086.9924086.991.1应收账款万元7226.104696.965419.577226.107226.107226.101.2存货万元10839.157045.448129.3610839.1510839.1510839.151.2.1原辅材料万元3251.742113.632438.813251.743251.743251.741.2.2燃料动力万元162.59105.68121.94162.59162.59162.591.2.3在产品万元4986.013240.913739.514986.014986.014986.011.2.4产成品万元2438.811585.231829.112438.812438.812438.811.3现金万元6021.753914.144516.316021.756021.756021.752流动负债万元18919.6712297.7914189.7518919.6718919.6718919.672.1应付账款万元18919.6712297.7914189.7518919.6718919.6718919.673流动资金万元5167.323358.763875.495167.325167.325167.324铺底流动资金万元1722.421119.581291.831722.421722.421722.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20295.60万元,其中:固定资产投资15128.28万元,占项目总投资的74.54%;流动资金5167.32万元,占项目总投资的25.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6344.97万元,占项目总投资的31.26%;设备购置费5614.54万元,占项目总投资的27.66%;其它投资3168.77万元,占项目总投资的15.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15128.28+5167.32=20295.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20295.60134.16%134.16%100.00%2项目建设投资万元15128.28100.00%100.00%74.54%2.1工程费用万元11959.5179.05%79.05%58.93%2.1.1建筑工程费万元6344.9741.94%41.94%31.26%2.1.2设备购置及安装费万元5614.5437.11%37.11%27.66%2.2工程建设其他费用万元1707.9111.29%11.29%8.42%2.2.1无形资产万元1707.9111.29%11.29%8.42%2.3预备费万元1460.869.66%9.66%7.20%2.3.1基本预备费万元621.724.11%4.11%3.06%2.3.2涨价预备费万元839.145.55%5.55%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15128.28100.00%100.00%74.54%5建设期间费用万元6流动资金万元5167.3234.16%34.16%25.46%7铺底流动资金万元1722.4411.39%11.39%8.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.97%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度172.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25701.7425701.7457992.6957992.695476.001.1主要生产车间15421.0415421.0434795.6134795.613395.121.2辅助生产车间8224.568224.5618557.6618557.661752.321.3其他生产车间2056.142056.143363.583363.58328.562仓储工程5452.995452.9910349.4610349.46710.732.1成品贮存1363.251363.252587.362587.36177.682.2原料仓储2835.552835.555381.725381.72369.582.3辅助材料仓库1254.191254.192380.382380.38163.473供配电工程290.83290.83290.83290.8322.473.1供配电室290.83290.83290.83290.8322.474给排水工程334.45334.45334.45334.4520.104.1给排水334.45334.45334.45334.4520.105服务性工程3453.563453.563453.563453.56237.175.1办公用房1915.381915.381915.381915.38130.835.2生活服务1538.181538.181538.181538.18128.726消防及环保工程974.27974.27974.27974.2775.276.1消防环保工程974.27974.27974.27974.2775.277项目总图工程145.41145.41145.41145.41-320.697.1场地及道路硬化9774.141527.851527.857.2场区围墙1527.859774.149774.147.3安全保卫室145.41145.41145.41145.418绿化工程3540.48123.92合计36353.2473914.9473914.946344.97(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5614.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050109.60千瓦时,折合129.06吨标准煤。2、项目年总用水量27797.07立方米,折合2.37吨标准煤。3、“捆扎绳投资建设项目投资建设项目”,年用电量1050109.60千瓦时,年总用水量27797.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.43吨标准煤/年。达产年综合节能量46.18吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“捆扎绳投资建设项目”主要从事捆扎绳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性捆扎绳投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要

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