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泓域咨询MACRO/ 微晶石投资建设项目立项申请微晶石投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9264.63平方米(折合约13.89亩),其中:净用地面积9264.63平方米(红线范围折合约13.89亩)。项目规划总建筑面积9635.22平方米,其中:规划建设主体工程6226.86平方米,计容建筑面积9635.22平方米;预计建筑工程投资863.47万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为微晶石,根据市场情况,预计年产值5099.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2659.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元863.47992.07191.462659.381.1工程费用万元863.47992.073481.681.1.1建筑工程费用万元863.47863.4726.45%1.1.2设备购置及安装费万元992.07992.0730.39%1.2工程建设其他费用万元803.84803.8424.62%1.2.1无形资产万元476.61476.611.3预备费万元327.23327.231.3.1基本预备费万元164.82164.821.3.2涨价预备费万元162.41162.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元2659.382659.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金605.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3481.682226.563247.453481.683481.683481.681.1应收账款万元1044.50626.70835.601044.501044.501044.501.2存货万元1566.76940.051253.401566.761566.761566.761.2.1原辅材料万元470.03282.02376.02470.03470.03470.031.2.2燃料动力万元23.5014.1018.8023.5023.5023.501.2.3在产品万元720.71432.43576.57720.71720.71720.711.2.4产成品万元352.52211.51282.02352.52352.52352.521.3现金万元870.42522.25696.34870.42870.42870.422流动负债万元2876.241725.742300.992876.242876.242876.242.1应付账款万元2876.241725.742300.992876.242876.242876.243流动资金万元605.44363.26484.35605.44605.44605.444铺底流动资金万元201.81121.09161.45201.81201.81201.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3264.82万元,其中:固定资产投资2659.38万元,占项目总投资的81.46%;流动资金605.44万元,占项目总投资的18.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资863.47万元,占项目总投资的26.45%;设备购置费992.07万元,占项目总投资的30.39%;其它投资803.84万元,占项目总投资的24.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2659.38+605.44=3264.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3264.82122.77%122.77%100.00%2项目建设投资万元2659.38100.00%100.00%81.46%2.1工程费用万元1855.5469.77%69.77%56.83%2.1.1建筑工程费万元863.4732.47%32.47%26.45%2.1.2设备购置及安装费万元992.0737.30%37.30%30.39%2.2工程建设其他费用万元476.6117.92%17.92%14.60%2.2.1无形资产万元476.6117.92%17.92%14.60%2.3预备费万元327.2312.30%12.30%10.02%2.3.1基本预备费万元164.826.20%6.20%5.05%2.3.2涨价预备费万元162.416.11%6.11%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2659.38100.00%100.00%81.46%5建设期间费用万元6流动资金万元605.4422.77%22.77%18.54%7铺底流动资金万元201.817.59%7.59%6.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.10%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度191.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4329.614329.616226.866226.86613.831.1主要生产车间2597.772597.773736.123736.12380.571.2辅助生产车间1385.481385.481992.601992.60196.431.3其他生产车间346.37346.37361.16361.1636.832仓储工程918.59918.592215.432215.43158.832.1成品贮存229.65229.65553.86553.8639.712.2原料仓储477.67477.671152.021152.0282.592.3辅助材料仓库211.28211.28509.55509.5536.533供配电工程48.9948.9948.9948.993.953.1供配电室48.9948.9948.9948.993.954给排水工程56.3456.3456.3456.343.534.1给排水56.3456.3456.3456.343.535服务性工程581.77581.77581.77581.7741.715.1办公用房328.95328.95328.95328.9524.975.2生活服务252.82252.82252.82252.8220.286消防及环保工程164.12164.12164.12164.1213.246.1消防环保工程164.12164.12164.12164.1213.247项目总图工程24.5024.5024.5024.509.267.1场地及道路硬化1644.88365.07365.077.2场区围墙365.071644.881644.887.3安全保卫室24.5024.5024.5024.508绿化工程546.1619.12合计6123.929635.229635.22863.47(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费992.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量853122.51千瓦时,折合104.85吨标准煤。2、项目年总用水量4567.00立方米,折合0.39吨标准煤。3、“微晶石投资建设项目投资建设项目”,年用电量853122.51千瓦时,年总用水量4567.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.24吨标准煤/年。达产年综合节能量33.23吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“微晶石投资建设项目”主要从事微晶石项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性微晶石投资建设项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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