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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩铝板和铝型材投资建设项目立项申请彩铝板和铝型材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59443.04平方米(折合约89.12亩),其中:净用地面积59443.04平方米(红线范围折合约89.12亩)。项目规划总建筑面积77870.38平方米,其中:规划建设主体工程48652.09平方米,计容建筑面积77870.38平方米;预计建筑工程投资6414.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为彩铝板和铝型材,根据市场情况,预计年产值37614.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15451.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6414.988002.57173.3815451.631.1工程费用万元6414.988002.5726596.711.1.1建筑工程费用万元6414.986414.9830.52%1.1.2设备购置及安装费万元8002.578002.5738.08%1.2工程建设其他费用万元1034.081034.084.92%1.2.1无形资产万元457.32457.321.3预备费万元576.76576.761.3.1基本预备费万元323.97323.971.3.2涨价预备费万元252.79252.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元15451.6315451.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5565.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26596.7114486.0520517.2326596.7126596.7126596.711.1应收账款万元7979.014388.465984.267979.017979.017979.011.2存货万元11968.526582.698976.3911968.5211968.5211968.521.2.1原辅材料万元3590.561974.812692.923590.563590.563590.561.2.2燃料动力万元179.5398.74134.65179.53179.53179.531.2.3在产品万元5505.523028.044129.145505.525505.525505.521.2.4产成品万元2692.921481.102019.692692.922692.922692.921.3现金万元6649.183657.054986.886649.186649.186649.182流动负债万元21030.9411567.0215773.2121030.9421030.9421030.942.1应付账款万元21030.9411567.0215773.2121030.9421030.9421030.943流动资金万元5565.773061.174174.335565.775565.775565.774铺底流动资金万元1855.241020.391391.441855.241855.241855.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21017.40万元,其中:固定资产投资15451.63万元,占项目总投资的73.52%;流动资金5565.77万元,占项目总投资的26.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6414.98万元,占项目总投资的30.52%;设备购置费8002.57万元,占项目总投资的38.08%;其它投资1034.08万元,占项目总投资的4.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15451.63+5565.77=21017.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21017.40136.02%136.02%100.00%2项目建设投资万元15451.63100.00%100.00%73.52%2.1工程费用万元14417.5593.31%93.31%68.60%2.1.1建筑工程费万元6414.9841.52%41.52%30.52%2.1.2设备购置及安装费万元8002.5751.79%51.79%38.08%2.2工程建设其他费用万元457.322.96%2.96%2.18%2.2.1无形资产万元457.322.96%2.96%2.18%2.3预备费万元576.763.73%3.73%2.74%2.3.1基本预备费万元323.972.10%2.10%1.54%2.3.2涨价预备费万元252.791.64%1.64%1.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15451.63100.00%100.00%73.52%5建设期间费用万元6流动资金万元5565.7736.02%36.02%26.48%7铺底流动资金万元1855.2612.01%12.01%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度173.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22000.7322000.7348652.0948652.094408.771.1主要生产车间13200.4413200.4429191.2529191.252733.441.2辅助生产车间7040.237040.2315568.6715568.671410.811.3其他生产车间1760.061760.062821.822821.82264.532仓储工程4667.764667.7618991.8918991.891251.652.1成品贮存1166.941166.944747.974747.97312.912.2原料仓储2427.242427.249875.789875.78650.862.3辅助材料仓库1073.581073.584368.134368.13287.883供配电工程248.95248.95248.95248.9518.463.1供配电室248.95248.95248.95248.9518.464给排水工程286.29286.29286.29286.2916.514.1给排水286.29286.29286.29286.2916.515服务性工程2956.252956.252956.252956.25194.835.1办公用房1276.431276.431276.431276.4381.165.2生活服务1679.821679.821679.821679.82113.956消防及环保工程833.97833.97833.97833.9761.836.1消防环保工程833.97833.97833.97833.9761.837项目总图工程124.47124.47124.47124.47337.067.1场地及道路硬化8407.171278.491278.497.2场区围墙1278.498407.178407.177.3安全保卫室124.47124.47124.47124.478绿化工程3596.29125.87合计31118.4377870.3877870.386414.98(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费8002.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量852634.31千瓦时,折合104.79吨标准煤。2、项目年总用水量21443.57立方米,折合1.83吨标准煤。3、“彩铝板和铝型材投资建设项目投资建设项目”,年用电量852634.31千瓦时,年总用水量21443.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.55吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“彩铝板和铝型材投资建设项目”主要从事彩铝板和铝型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性彩铝板和铝型材投资建设项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目
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