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泓域咨询MACRO/ 建材粘结剂投资建设项目立项申请建材粘结剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34223.77平方米(折合约51.31亩),其中:净用地面积34223.77平方米(红线范围折合约51.31亩)。项目规划总建筑面积57153.70平方米,其中:规划建设主体工程45370.44平方米,计容建筑面积57153.70平方米;预计建筑工程投资4885.12万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为建材粘结剂,根据市场情况,预计年产值21510.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8437.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4885.124136.58164.448437.421.1工程费用万元4885.124136.5814743.401.1.1建筑工程费用万元4885.124885.1244.33%1.1.2设备购置及安装费万元4136.584136.5837.54%1.2工程建设其他费用万元-584.28-584.28-5.30%1.2.1无形资产万元-350.26-350.261.3预备费万元-234.02-234.021.3.1基本预备费万元-127.19-127.191.3.2涨价预备费万元-106.83-106.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元8437.428437.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2581.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14743.405902.9613002.6514743.4014743.4014743.401.1应收账款万元4423.021769.213538.424423.024423.024423.021.2存货万元6634.532653.815307.626634.536634.536634.531.2.1原辅材料万元1990.36796.141592.291990.361990.361990.361.2.2燃料动力万元99.5239.8179.6199.5299.5299.521.2.3在产品万元3051.881220.752441.513051.883051.883051.881.2.4产成品万元1492.77597.111194.221492.771492.771492.771.3现金万元3685.851474.342948.683685.853685.853685.852流动负债万元12161.834864.739729.4612161.8312161.8312161.832.1应付账款万元12161.834864.739729.4612161.8312161.8312161.833流动资金万元2581.571032.632065.262581.572581.572581.574铺底流动资金万元860.51344.21688.42860.51860.51860.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11018.99万元,其中:固定资产投资8437.42万元,占项目总投资的76.57%;流动资金2581.57万元,占项目总投资的23.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4885.12万元,占项目总投资的44.33%;设备购置费4136.58万元,占项目总投资的37.54%;其它投资-584.28万元,占项目总投资的-5.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8437.42+2581.57=11018.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11018.99130.60%130.60%100.00%2项目建设投资万元8437.42100.00%100.00%76.57%2.1工程费用万元9021.70106.92%106.92%81.87%2.1.1建筑工程费万元4885.1257.90%57.90%44.33%2.1.2设备购置及安装费万元4136.5849.03%49.03%37.54%2.2工程建设其他费用万元-350.26-4.15%-4.15%-3.18%2.2.1无形资产万元-350.26-4.15%-4.15%-3.18%2.3预备费万元-234.02-2.77%-2.77%-2.12%2.3.1基本预备费万元-127.19-1.51%-1.51%-1.15%2.3.2涨价预备费万元-106.83-1.27%-1.27%-0.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8437.42100.00%100.00%76.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2581.5730.60%30.60%23.43%7铺底流动资金万元860.5210.20%10.20%7.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.14%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度164.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17213.1817213.1845370.4445370.444265.761.1主要生产车间10327.9110327.9127222.2627222.262644.771.2辅助生产车间5508.225508.2214518.5414518.541365.041.3其他生产车间1377.051377.052631.492631.49255.952仓储工程3652.023652.027659.127659.12523.722.1成品贮存913.00913.001914.781914.78130.932.2原料仓储1899.051899.053982.743982.74272.332.3辅助材料仓库839.96839.961761.601761.60120.463供配电工程194.77194.77194.77194.7714.983.1供配电室194.77194.77194.77194.7714.984给排水工程223.99223.99223.99223.9913.404.1给排水223.99223.99223.99223.9913.405服务性工程2312.952312.952312.952312.95158.165.1办公用房1136.991136.991136.991136.9979.705.2生活服务1175.961175.961175.961175.9671.626消防及环保工程652.49652.49652.49652.4950.196.1消防环保工程652.49652.49652.49652.4950.197项目总图工程97.3997.3997.3997.39-214.447.1场地及道路硬化6814.591237.921237.927.2场区围墙1237.926814.596814.597.3安全保卫室97.3997.3997.3997.398绿化工程2095.7773.35合计24346.7957153.7057153.704885.12(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4136.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量815124.59千瓦时,折合100.18吨标准煤。2、项目年总用水量12500.39立方米,折合1.07吨标准煤。3、“建材粘结剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量815124.59千瓦时,年总用水量12500.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.25吨标准煤/年。达产年综合节能量30.24吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“建材粘结剂投资建设项目”主要从事建材粘结剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性建材粘结剂投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。

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