




已阅读5页,还剩5页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源差速器总成投资建设项目立项申请新能源差速器总成投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23705.18平方米(折合约35.54亩),其中:净用地面积23705.18平方米(红线范围折合约35.54亩)。项目规划总建筑面积29868.53平方米,其中:规划建设主体工程21422.22平方米,计容建筑面积29868.53平方米;预计建筑工程投资2555.84万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源差速器总成,根据市场情况,预计年产值12448.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6014.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2555.842072.08169.236014.431.1工程费用万元2555.842072.088514.911.1.1建筑工程费用万元2555.842555.8434.04%1.1.2设备购置及安装费万元2072.082072.0827.60%1.2工程建设其他费用万元1386.511386.5118.47%1.2.1无形资产万元817.27817.271.3预备费万元569.24569.241.3.1基本预备费万元317.65317.651.3.2涨价预备费万元251.59251.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元6014.436014.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1494.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8514.913688.056023.448514.918514.918514.911.1应收账款万元2554.471021.791788.132554.472554.472554.471.2存货万元3831.711532.682682.203831.713831.713831.711.2.1原辅材料万元1149.51459.81804.661149.511149.511149.511.2.2燃料动力万元57.4822.9940.2357.4857.4857.481.2.3在产品万元1762.59705.031233.811762.591762.591762.591.2.4产成品万元862.13344.85603.49862.13862.13862.131.3现金万元2128.73851.491490.112128.732128.732128.732流动负债万元7020.562808.224914.397020.567020.567020.562.1应付账款万元7020.562808.224914.397020.567020.567020.563流动资金万元1494.35597.741046.041494.351494.351494.354铺底流动资金万元498.11199.25348.68498.11498.11498.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7508.78万元,其中:固定资产投资6014.43万元,占项目总投资的80.10%;流动资金1494.35万元,占项目总投资的19.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2555.84万元,占项目总投资的34.04%;设备购置费2072.08万元,占项目总投资的27.60%;其它投资1386.51万元,占项目总投资的18.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6014.43+1494.35=7508.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7508.78124.85%124.85%100.00%2项目建设投资万元6014.43100.00%100.00%80.10%2.1工程费用万元4627.9276.95%76.95%61.63%2.1.1建筑工程费万元2555.8442.50%42.50%34.04%2.1.2设备购置及安装费万元2072.0834.45%34.45%27.60%2.2工程建设其他费用万元817.2713.59%13.59%10.88%2.2.1无形资产万元817.2713.59%13.59%10.88%2.3预备费万元569.249.46%9.46%7.58%2.3.1基本预备费万元317.655.28%5.28%4.23%2.3.2涨价预备费万元251.594.18%4.18%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6014.43100.00%100.00%80.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1494.3524.85%24.85%19.90%7铺底流动资金万元498.128.28%8.28%6.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.27%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度169.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11441.7611441.7621422.2221422.222016.401.1主要生产车间6865.066865.0612853.3312853.331250.171.2辅助生产车间3661.363661.366855.116855.11645.251.3其他生产车间915.34915.341242.491242.49120.982仓储工程2427.532427.535490.105490.10375.832.1成品贮存606.88606.881372.531372.5393.962.2原料仓储1262.321262.322854.852854.85195.432.3辅助材料仓库558.33558.331262.721262.7286.443供配电工程129.47129.47129.47129.479.973.1供配电室129.47129.47129.47129.479.974给排水工程148.89148.89148.89148.898.924.1给排水148.89148.89148.89148.898.925服务性工程1537.441537.441537.441537.44105.255.1办公用房895.04895.04895.04895.0448.395.2生活服务642.40642.40642.40642.4042.806消防及环保工程433.72433.72433.72433.7233.406.1消防环保工程433.72433.72433.72433.7233.407项目总图工程64.7364.7364.7364.73-55.197.1场地及道路硬化4160.19881.68881.687.2场区围墙881.684160.194160.197.3安全保卫室64.7364.7364.7364.738绿化工程1750.2361.26合计16183.5329868.5329868.532555.84(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2072.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量695109.74千瓦时,折合85.43吨标准煤。2、项目年总用水量8771.77立方米,折合0.75吨标准煤。3、“新能源差速器总成投资建设项目投资建设项目”,年用电量695109.74千瓦时,年总用水量8771.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.18吨标准煤/年。达产年综合节能量22.91吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“新能源差速器总成投资建设项目”主要从事新能源差速器总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源差速器总成投资建设项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论