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泓域咨询MACRO/ 水性光油投资建设项目立项申请水性光油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35090.87平方米(折合约52.61亩),其中:净用地面积35090.87平方米(红线范围折合约52.61亩)。项目规划总建筑面积47372.67平方米,其中:规划建设主体工程30105.01平方米,计容建筑面积47372.67平方米;预计建筑工程投资4179.36万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性光油,根据市场情况,预计年产值19282.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9590.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4179.364026.29182.299590.281.1工程费用万元4179.364026.2913753.261.1.1建筑工程费用万元4179.364179.3634.71%1.1.2设备购置及安装费万元4026.294026.2933.43%1.2工程建设其他费用万元1384.631384.6311.50%1.2.1无形资产万元825.60825.601.3预备费万元559.03559.031.3.1基本预备费万元291.06291.061.3.2涨价预备费万元267.97267.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元9590.289590.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2451.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13753.266389.9110301.0013753.2613753.2613753.261.1应收账款万元4125.982269.292888.184125.984125.984125.981.2存货万元6188.973403.934332.286188.976188.976188.971.2.1原辅材料万元1856.691021.181299.681856.691856.691856.691.2.2燃料动力万元92.8351.0664.9892.8392.8392.831.2.3在产品万元2846.931565.811992.852846.932846.932846.931.2.4产成品万元1392.52765.89974.761392.521392.521392.521.3现金万元3438.321891.072406.823438.323438.323438.322流动负债万元11301.276215.707910.8911301.2711301.2711301.272.1应付账款万元11301.276215.707910.8911301.2711301.2711301.273流动资金万元2451.991348.591716.392451.992451.992451.994铺底流动资金万元817.32449.53572.13817.32817.32817.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12042.27万元,其中:固定资产投资9590.28万元,占项目总投资的79.64%;流动资金2451.99万元,占项目总投资的20.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4179.36万元,占项目总投资的34.71%;设备购置费4026.29万元,占项目总投资的33.43%;其它投资1384.63万元,占项目总投资的11.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9590.28+2451.99=12042.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12042.27125.57%125.57%100.00%2项目建设投资万元9590.28100.00%100.00%79.64%2.1工程费用万元8205.6585.56%85.56%68.14%2.1.1建筑工程费万元4179.3643.58%43.58%34.71%2.1.2设备购置及安装费万元4026.2941.98%41.98%33.43%2.2工程建设其他费用万元825.608.61%8.61%6.86%2.2.1无形资产万元825.608.61%8.61%6.86%2.3预备费万元559.035.83%5.83%4.64%2.3.1基本预备费万元291.063.03%3.03%2.42%2.3.2涨价预备费万元267.972.79%2.79%2.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9590.28100.00%100.00%79.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2451.9925.57%25.57%20.36%7铺底流动资金万元817.338.52%8.52%6.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.92%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度182.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18835.1818835.1830105.0130105.012921.551.1主要生产车间11301.1111301.1118063.0118063.011811.361.2辅助生产车间6027.266027.269633.609633.60934.901.3其他生产车间1506.811506.811746.091746.09175.292仓储工程3996.153996.1511223.9811223.98792.172.1成品贮存999.04999.042805.992805.99198.042.2原料仓储2078.002078.005836.475836.47411.932.3辅助材料仓库919.11919.112581.522581.52182.203供配电工程213.13213.13213.13213.1316.923.1供配电室213.13213.13213.13213.1316.924给排水工程245.10245.10245.10245.1015.144.1给排水245.10245.10245.10245.1015.145服务性工程2530.892530.892530.892530.89178.635.1办公用房1208.321208.321208.321208.3281.745.2生活服务1322.571322.571322.571322.5791.826消防及环保工程713.98713.98713.98713.9856.696.1消防环保工程713.98713.98713.98713.9856.697项目总图工程106.56106.56106.56106.5698.537.1场地及道路硬化7261.291346.801346.807.2场区围墙1346.807261.297261.297.3安全保卫室106.56106.56106.56106.568绿化工程2849.4799.73合计26640.9947372.6747372.674179.36(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费4026.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量645313.75千瓦时,折合79.31吨标准煤。2、项目年总用水量12697.64立方米,折合1.08吨标准煤。3、“水性光油投资建设项目投资建设项目”,年用电量645313.75千瓦时,年总用水量12697.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.39吨标准煤/年。达产年综合节能量21.37吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“水性光油投资建设项目”主要从事水性光油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性光油投资建设项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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