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泓域咨询MACRO/ 汽车座椅配件投资建设项目立项申请汽车座椅配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24605.63平方米(折合约36.89亩),其中:净用地面积24605.63平方米(红线范围折合约36.89亩)。项目规划总建筑面积41091.40平方米,其中:规划建设主体工程30493.71平方米,计容建筑面积41091.40平方米;预计建筑工程投资3063.59万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车座椅配件,根据市场情况,预计年产值11634.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7096.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3063.592235.94192.367096.161.1工程费用万元3063.592235.947882.181.1.1建筑工程费用万元3063.593063.5936.37%1.1.2设备购置及安装费万元2235.942235.9426.55%1.2工程建设其他费用万元1796.631796.6321.33%1.2.1无形资产万元982.40982.401.3预备费万元814.23814.231.3.1基本预备费万元386.38386.381.3.2涨价预备费万元427.85427.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元7096.167096.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1326.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7882.184857.295695.817882.187882.187882.181.1应收账款万元2364.651418.791773.492364.652364.652364.651.2存货万元3546.982128.192660.243546.983546.983546.981.2.1原辅材料万元1064.09638.46798.071064.091064.091064.091.2.2燃料动力万元53.2031.9239.9053.2053.2053.201.2.3在产品万元1631.61978.971223.711631.611631.611631.611.2.4产成品万元798.07478.84598.55798.07798.07798.071.3现金万元1970.551182.331477.911970.551970.551970.552流动负债万元6555.773933.464916.836555.776555.776555.772.1应付账款万元6555.773933.464916.836555.776555.776555.773流动资金万元1326.41795.85994.811326.411326.411326.414铺底流动资金万元442.13265.28331.60442.13442.13442.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8422.57万元,其中:固定资产投资7096.16万元,占项目总投资的84.25%;流动资金1326.41万元,占项目总投资的15.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3063.59万元,占项目总投资的36.37%;设备购置费2235.94万元,占项目总投资的26.55%;其它投资1796.63万元,占项目总投资的21.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7096.16+1326.41=8422.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8422.57118.69%118.69%100.00%2项目建设投资万元7096.16100.00%100.00%84.25%2.1工程费用万元5299.5374.68%74.68%62.92%2.1.1建筑工程费万元3063.5943.17%43.17%36.37%2.1.2设备购置及安装费万元2235.9431.51%31.51%26.55%2.2工程建设其他费用万元982.4013.84%13.84%11.66%2.2.1无形资产万元982.4013.84%13.84%11.66%2.3预备费万元814.2311.47%11.47%9.67%2.3.1基本预备费万元386.385.44%5.44%4.59%2.3.2涨价预备费万元427.856.03%6.03%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7096.16100.00%100.00%84.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1326.4118.69%18.69%15.75%7铺底流动资金万元442.146.23%6.23%5.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.86%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度192.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13718.6313718.6330493.7130493.712500.821.1主要生产车间8231.188231.1818296.2318296.231550.511.2辅助生产车间4389.964389.969757.999757.99800.261.3其他生产车间1097.491097.491768.641768.64150.052仓储工程2910.602910.606888.506888.50410.862.1成品贮存727.65727.651722.131722.13102.722.2原料仓储1513.511513.513582.023582.02213.652.3辅助材料仓库669.44669.441584.361584.3694.503供配电工程155.23155.23155.23155.2310.423.1供配电室155.23155.23155.23155.2310.424给排水工程178.52178.52178.52178.529.324.1给排水178.52178.52178.52178.529.325服务性工程1843.381843.381843.381843.38109.955.1办公用房1019.071019.071019.071019.0759.485.2生活服务824.31824.31824.31824.3155.116消防及环保工程520.03520.03520.03520.0334.896.1消防环保工程520.03520.03520.03520.0334.897项目总图工程77.6277.6277.6277.62-94.007.1场地及道路硬化5265.78936.67936.677.2场区围墙936.675265.785265.787.3安全保卫室77.6277.6277.6277.628绿化工程2323.8481.33合计19404.0041091.4041091.403063.59(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2235.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量927897.86千瓦时,折合114.04吨标准煤。2、项目年总用水量7847.16立方米,折合0.67吨标准煤。3、“汽车座椅配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量927897.86千瓦时,年总用水量7847.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.71吨标准煤/年。达产年综合节能量30.49吨标准煤/年,项目总节能率23.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车座椅配件投资建设项目”主要从事汽车座椅配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车座椅配件投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此

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