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泓域咨询MACRO/ 汽车环保高分子材料投资建设项目立项申请汽车环保高分子材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51732.52平方米(折合约77.56亩),其中:净用地面积51732.52平方米(红线范围折合约77.56亩)。项目规划总建筑面积84841.33平方米,其中:规划建设主体工程59960.89平方米,计容建筑面积84841.33平方米;预计建筑工程投资6344.33万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车环保高分子材料,根据市场情况,预计年产值46392.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15147.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6344.334468.54195.3015147.471.1工程费用万元6344.334468.5434777.351.1.1建筑工程费用万元6344.336344.3331.27%1.1.2设备购置及安装费万元4468.544468.5422.02%1.2工程建设其他费用万元4334.604334.6021.36%1.2.1无形资产万元2287.872287.871.3预备费万元2046.732046.731.3.1基本预备费万元911.28911.281.3.2涨价预备费万元1135.451135.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元15147.4715147.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5142.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34777.3511659.2521672.5934777.3534777.3534777.351.1应收账款万元10433.204173.287824.9010433.2010433.2010433.201.2存货万元15649.816259.9211737.3615649.8115649.8115649.811.2.1原辅材料万元4694.941877.983521.214694.944694.944694.941.2.2燃料动力万元234.7593.90176.06234.75234.75234.751.2.3在产品万元7198.912879.575399.187198.917198.917198.911.2.4产成品万元3521.211408.482640.913521.213521.213521.211.3现金万元8694.343477.746520.758694.348694.348694.342流动负债万元29634.9511853.9822226.2129634.9529634.9529634.952.1应付账款万元29634.9511853.9822226.2129634.9529634.9529634.953流动资金万元5142.402056.963856.805142.405142.405142.404铺底流动资金万元1714.12685.651285.601714.121714.121714.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20289.87万元,其中:固定资产投资15147.47万元,占项目总投资的74.66%;流动资金5142.40万元,占项目总投资的25.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6344.33万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费4468.54万元,占项目总投资的22.02%;其它投资4334.60万元,占项目总投资的21.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15147.47+5142.40=20289.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20289.87133.95%133.95%100.00%2项目建设投资万元15147.47100.00%100.00%74.66%2.1工程费用万元10812.8771.38%71.38%53.29%2.1.1建筑工程费万元6344.3341.88%41.88%31.27%2.1.2设备购置及安装费万元4468.5429.50%29.50%22.02%2.2工程建设其他费用万元2287.8715.10%15.10%11.28%2.2.1无形资产万元2287.8715.10%15.10%11.28%2.3预备费万元2046.7313.51%13.51%10.09%2.3.1基本预备费万元911.286.02%6.02%4.49%2.3.2涨价预备费万元1135.457.50%7.50%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15147.47100.00%100.00%74.66%5建设期间费用万元6流动资金万元5142.4033.95%33.95%25.34%7铺底流动资金万元1714.1311.32%11.32%8.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.13%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度195.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22723.9822723.9859960.8959960.894932.181.1主要生产车间13634.3913634.3935976.5335976.533057.951.2辅助生产车间7271.677271.6719187.4819187.481578.301.3其他生产车间1817.921817.923477.733477.73295.932仓储工程4821.214821.2116172.2916172.29967.482.1成品贮存1205.301205.304043.074043.07241.872.2原料仓储2507.032507.038409.598409.59503.092.3辅助材料仓库1108.881108.883719.633719.63222.523供配电工程257.13257.13257.13257.1317.313.1供配电室257.13257.13257.13257.1317.314给排水工程295.70295.70295.70295.7015.484.1给排水295.70295.70295.70295.7015.485服务性工程3053.433053.433053.433053.43182.675.1办公用房1284.101284.101284.101284.1095.815.2生活服务1769.331769.331769.331769.33108.456消防及环保工程861.39861.39861.39861.3957.976.1消防环保工程861.39861.39861.39861.3957.977项目总图工程128.57128.57128.57128.5766.737.1场地及道路硬化8886.451611.721611.727.2场区围墙1611.728886.458886.457.3安全保卫室128.57128.57128.57128.578绿化工程2986.01104.51合计32141.4184841.3384841.336344.33(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费4468.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量443851.53千瓦时,折合54.55吨标准煤。2、项目年总用水量31538.59立方米,折合2.69吨标准煤。3、“汽车环保高分子材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量443851.53千瓦时,年总用水量31538.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.24吨标准煤/年。达产年综合节能量20.11吨标准煤/年,项目总节能率25.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车环保高分子材料投资建设项目”主要从事汽车环保高分子材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车环保高分子材料投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。

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