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泓域咨询MACRO/ 汽车排气系统投资建设项目立项申请汽车排气系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21063.86平方米(折合约31.58亩),其中:净用地面积21063.86平方米(红线范围折合约31.58亩)。项目规划总建筑面积24012.80平方米,其中:规划建设主体工程17868.82平方米,计容建筑面积24012.80平方米;预计建筑工程投资1850.78万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车排气系统,根据市场情况,预计年产值21073.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5859.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1850.782438.21185.545859.351.1工程费用万元1850.782438.2113478.621.1.1建筑工程费用万元1850.781850.7820.93%1.1.2设备购置及安装费万元2438.212438.2127.57%1.2工程建设其他费用万元1570.361570.3617.76%1.2.1无形资产万元841.74841.741.3预备费万元728.62728.621.3.1基本预备费万元392.45392.451.3.2涨价预备费万元336.17336.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5859.355859.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2984.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13478.628456.0911569.3913478.6213478.6213478.621.1应收账款万元4043.592628.333234.874043.594043.594043.591.2存货万元6065.383942.504852.306065.386065.386065.381.2.1原辅材料万元1819.611182.751455.691819.611819.611819.611.2.2燃料动力万元90.9859.1472.7890.9890.9890.981.2.3在产品万元2790.071813.552232.062790.072790.072790.071.2.4产成品万元1364.71887.061091.771364.711364.711364.711.3现金万元3369.662190.282695.723369.663369.663369.662流动负债万元10493.656820.878394.9210493.6510493.6510493.652.1应付账款万元10493.656820.878394.9210493.6510493.6510493.653流动资金万元2984.971940.232387.982984.972984.972984.974铺底流动资金万元994.98646.74795.99994.98994.98994.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8844.32万元,其中:固定资产投资5859.35万元,占项目总投资的66.25%;流动资金2984.97万元,占项目总投资的33.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1850.78万元,占项目总投资的20.93%;设备购置费2438.21万元,占项目总投资的27.57%;其它投资1570.36万元,占项目总投资的17.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5859.35+2984.97=8844.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8844.32150.94%150.94%100.00%2项目建设投资万元5859.35100.00%100.00%66.25%2.1工程费用万元4288.9973.20%73.20%48.49%2.1.1建筑工程费万元1850.7831.59%31.59%20.93%2.1.2设备购置及安装费万元2438.2141.61%41.61%27.57%2.2工程建设其他费用万元841.7414.37%14.37%9.52%2.2.1无形资产万元841.7414.37%14.37%9.52%2.3预备费万元728.6212.44%12.44%8.24%2.3.1基本预备费万元392.456.70%6.70%4.44%2.3.2涨价预备费万元336.175.74%5.74%3.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5859.35100.00%100.00%66.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2984.9750.94%50.94%33.75%7铺底流动资金万元994.9916.98%16.98%11.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.44%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度185.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10936.8010936.8017868.8217868.821514.961.1主要生产车间6562.086562.0810721.2910721.29939.281.2辅助生产车间3499.783499.785718.025718.02484.791.3其他生产车间874.94874.941036.391036.3990.902仓储工程2320.392320.393993.593993.59246.242.1成品贮存580.10580.10998.40998.4061.562.2原料仓储1206.601206.602076.672076.67128.042.3辅助材料仓库533.69533.69918.53918.5356.643供配电工程123.75123.75123.75123.758.583.1供配电室123.75123.75123.75123.758.584给排水工程142.32142.32142.32142.327.684.1给排水142.32142.32142.32142.327.685服务性工程1469.581469.581469.581469.5890.615.1办公用房711.90711.90711.90711.9037.535.2生活服务757.68757.68757.68757.6853.266消防及环保工程414.58414.58414.58414.5828.766.1消防环保工程414.58414.58414.58414.5828.767项目总图工程61.8861.8861.8861.88-109.257.1场地及道路硬化4100.94915.36915.367.2场区围墙915.364100.944100.947.3安全保卫室61.8861.8861.8861.888绿化工程1805.7963.20合计15469.3024012.8024012.801850.78(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2438.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量690471.88千瓦时,折合84.86吨标准煤。2、项目年总用水量10538.09立方米,折合0.90吨标准煤。3、“汽车排气系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量690471.88千瓦时,年总用水量10538.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.76吨标准煤/年。达产年综合节能量33.35吨标准煤/年,项目总节能率28.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车排气系统投资建设项目”主要从事汽车排气系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车排气系统投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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