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泓域咨询MACRO/ 油田化学剂投资建设项目立项申请油田化学剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16548.27平方米(折合约24.81亩),其中:净用地面积16548.27平方米(红线范围折合约24.81亩)。项目规划总建筑面积22505.65平方米,其中:规划建设主体工程16805.25平方米,计容建筑面积22505.65平方米;预计建筑工程投资1588.24万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油田化学剂,根据市场情况,预计年产值15889.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4961.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1588.241264.09199.984961.501.1工程费用万元1588.241264.0912562.381.1.1建筑工程费用万元1588.241588.2423.23%1.1.2设备购置及安装费万元1264.091264.0918.49%1.2工程建设其他费用万元2109.172109.1730.85%1.2.1无形资产万元1087.311087.311.3预备费万元1021.861021.861.3.1基本预备费万元566.39566.391.3.2涨价预备费万元455.47455.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元4961.504961.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1876.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12562.387382.127091.3712562.3812562.3812562.381.1应收账款万元3768.712449.662638.103768.713768.713768.711.2存货万元5653.073674.503957.155653.075653.075653.071.2.1原辅材料万元1695.921102.351187.141695.921695.921695.921.2.2燃料动力万元84.8055.1259.3684.8084.8084.801.2.3在产品万元2600.411690.271820.292600.412600.412600.411.2.4产成品万元1271.94826.76890.361271.941271.941271.941.3现金万元3140.592041.392198.423140.593140.593140.592流动负债万元10685.926945.857480.1410685.9210685.9210685.922.1应付账款万元10685.926945.857480.1410685.9210685.9210685.923流动资金万元1876.461219.701313.521876.461876.461876.464铺底流动资金万元625.48406.57437.84625.48625.48625.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6837.96万元,其中:固定资产投资4961.50万元,占项目总投资的72.56%;流动资金1876.46万元,占项目总投资的27.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1588.24万元,占项目总投资的23.23%;设备购置费1264.09万元,占项目总投资的18.49%;其它投资2109.17万元,占项目总投资的30.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4961.50+1876.46=6837.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6837.96137.82%137.82%100.00%2项目建设投资万元4961.50100.00%100.00%72.56%2.1工程费用万元2852.3357.49%57.49%41.71%2.1.1建筑工程费万元1588.2432.01%32.01%23.23%2.1.2设备购置及安装费万元1264.0925.48%25.48%18.49%2.2工程建设其他费用万元1087.3121.91%21.91%15.90%2.2.1无形资产万元1087.3121.91%21.91%15.90%2.3预备费万元1021.8620.60%20.60%14.94%2.3.1基本预备费万元566.3911.42%11.42%8.28%2.3.2涨价预备费万元455.479.18%9.18%6.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4961.50100.00%100.00%72.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1876.4637.82%37.82%27.44%7铺底流动资金万元625.4912.61%12.61%9.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.37%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度199.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6595.086595.0816805.2516805.251304.551.1主要生产车间3957.053957.0510083.1510083.15808.821.2辅助生产车间2110.432110.435377.685377.68417.461.3其他生产车间527.61527.61974.70974.7078.272仓储工程1399.241399.243705.263705.26209.192.1成品贮存349.81349.81926.32926.3252.302.2原料仓储727.60727.601926.741926.74108.782.3辅助材料仓库321.83321.83852.21852.2148.113供配电工程74.6374.6374.6374.634.743.1供配电室74.6374.6374.6374.634.744给排水工程85.8285.8285.8285.824.244.1给排水85.8285.8285.8285.824.245服务性工程886.18886.18886.18886.1850.035.1办公用房509.51509.51509.51509.5121.915.2生活服务376.67376.67376.67376.6722.326消防及环保工程250.00250.00250.00250.0015.886.1消防环保工程250.00250.00250.00250.0015.887项目总图工程37.3137.3137.3137.31-32.547.1场地及道路硬化2333.46376.38376.387.2场区围墙376.382333.462333.467.3安全保卫室37.3137.3137.3137.318绿化工程918.5932.15合计9328.2622505.6522505.651588.24(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1264.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1298519.99千瓦时,折合159.59吨标准煤。2、项目年总用水量14583.12立方米,折合1.25吨标准煤。3、“油田化学剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1298519.99千瓦时,年总用水量14583.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.84吨标准煤/年。达产年综合节能量48.04吨标准煤/年,项目总节能率29.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“油田化学剂投资建设项目”主要从事油田化学剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油田化学剂投资建设项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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